1、 城市轨道交通工程城市轨道交通工程 质量安全检查指南质量安全检查指南 (试(试 行)行) 长 沙 市 建 筑 工 程 安 全 监 察 站长 沙 市 建 筑 工 程 安 全 监 察 站 目目 录录 城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)1 附表 1 建设单位质量安全检查评分表4 附表 2 勘察单位质量安全检查评分表9 附表 3 设计单位质量安全检查评分表12 附表 4 监理单位质量安全检查评分表15 附表 5 施工单位安全检查评分汇总表19 附表 5.1 安全管理检查评分表20 附表 5.2 文明施工检查评分表23 附表 5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表26 附表 5.4 碗扣式钢管脚手架检
2、查评分表28 附表 5.5 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表30 附表 5.6 满堂式脚手架检查评分表32 附表 5.7 基坑支护安全检查评分表34 附表 5.8 模板工程安全检查评分表36 附表 5.9 盾构法隧道施工安全检查评分表38 附表 5.10 矿山法隧道施工安全检查评分表41 附表 5.11 施工用电检查评分表44 附表 5.12 安全防护检查评分表46 附表 5.13 塔吊安全检查评分表48 附表 5.14 龙门吊安全检查评分表50 附表 5.15 物料提升机安全检查评分表52 附表 5.16 起重吊装安全检查评分表54 附表 5.17 施工机具检查评分表56 附表 5.18 轨
3、行区施工安全检查评分表58 附表 5.19 人工挖孔桩施工检查评分表60 附表 6 施工单位质量检查评分表62 附表 6.1 质量管理检查评分表63 附表 6.2 分部分项工程质量检查评分表66 附表 6.3 明挖法施工质量检查评分表69 附表 6.4 矿山法施工质量检查评分表70 附表 6.5 盾构法施工质量检查评分表72 附表 6.6 路基与高架桥施工质量检查评分表74 附表 6.7 装饰装修质量检查评分表75 附表 6.8 设备安装质量检查评分表78 附表 6.9 轨道工程质量检查评分表80 附表 7 第三方监测单位质量安全检查评分表81 附表 8 质量检测单位质量安全检查评分表83 附
4、表 9 施工图审查机构质量安全检查评分表(详细勘察文件)85 附表 10 施工图审查机构质量安全检查评分表(施工图设计文件)87 1 2 城市轨道交通工程质量安全检查指南 (试(试 行)行) 一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作,科学评价质量安全管理现 状,推进建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位落实质量安全主体责任,防范 质量安全事故发生,制定本指南。 二、本指南主要依据中华人民共和国建筑法 、 建设工程质量管理条例 、 建 设工程安全生产管理条例 、 城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法等有关法律、 法规、规章、规范性文件及标准规范制定。 三、本指南主要适用于城市轨道交通工程
5、建设、勘察、设计、施工、监理、第三 方监测、质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作;也可用于城市轨 道交通工程建设单位对各参建单位实施履约管理及评价等工作;以及城市轨道交通工 程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作。 四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监 测单位、质量检测单位、施工图审查单位等 8 个主体的检查评分表组成。详见附表 1-10。 五、检查评分表主要包括序号、检查项目、检查内容及评分标准、标准分数、扣 减分数、实得分数、合计分数、评价意见等内容。 六、检查评分表的评分应符合下列规定: (一)检查评分表满分为 100 分,得分应为按规定
6、检查项目实得分数之和。 (二)检查项目实得分数不得出现负值,各检查项目扣减分数不得超过该项标准 分数; (三)遇有缺项,按下列公式计算得分: 实查项目实得分数之和 100 遇有缺项时 检查表得分 = 实查项目标准分数之和 3 (四)多人对同一工程项目检查时,取算术平均值作为最终得分。 七、检查评定等级分为“优良” 、 “合格” 、 “不合格”三个等级。 (一)合计得分在 80 分(含 80 分)以上,评定为“优良” ; (二)合计得分在 70 分(含 70 分)至 80 分,评定为“合格” (三)合计得分不足 70 分,评定为“不合格” 八、 受检单位存在严重违反基本建设程序, 资质资格不符合
7、国家有关规定, 转包、 违反分包等违反违规行为的,可直接评定为不合格。 九、检查评定等级为不合格时,受检(自检)单位必须限期整改为合格。 十、检查发现有质量安全隐患的,受检(自检)单位应当立即采取措施消除隐患。 十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。 4 附表附表 1 建设单位质量安全检查评分表建设单位质量安全检查评分表 单位名称: 序序 号号 检查项目检查项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1 安全质量 管理机 构、人员 未设置安全质量管理机构,扣 3 分 未配备安全质量专职管理人员,扣 3 分 专职管理人员配备数量与建设
8、规模、管理职责、管理 幅度不相适应,扣 2 分 专职管理人员专业配备不配套,扣 12 分 3 2 安全质量 责任制 未建立安全质量责任制,扣 4 分 法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质 量责任未在责任制中落实,扣 4分 各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确,内容不 完整,扣 24分 未建立考核、奖惩机制,扣 24分 4 3 安全质量 管理制度 与企业标 准 未制定安全质量管理制度,扣 4 分 未制定安全质量企业标准,扣 4 分 制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的 规定,扣 4 分 安全质量管理制度不健全,制度有缺失,不能满足工程 建设管理的需要,扣 23 分 制度
9、内容不完整,或针对性不强、可操作性较差,扣 2 3 分 4 4 安全质量 会议制度 未建立安全质量会议(例会、专题会、年度工作会)等 会议制度,扣 3 分 未落实安全质量会议制度,扣 23 分 会议记录不详,扣 12 分 3 5 安全质量 教育培训 未对新员工进行岗前安全质量教育培训,扣 3 分 未定期组织开展安全质量宣传、教育活动,扣 3 分 安全质量宣传、 教育培训工作无计划或计划未完全落实, 扣 23 分 培训学时少于规定,扣 23 分 安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节,扣23 分 未建立员工培训档案或培训档案不完整,扣 12 分 3 6 工期造价 迫使勘察、设计、施工、监理、监
10、测等单位低于成本价 竞标,扣 4 分 存在压缩合同约定工期情况,扣 4 分 因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响,造成 实际工期明显少于合同约定工期,扣 4 分 4 5 序序 号号 检查项目检查项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 7 参建各方 主体资质 和人员资 格审查 参建单位资质不符合规定,扣 4 分 施工单位未获得安全生产许可证,或投标时安全生产许 可证被暂扣,扣 4 分 勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单 位项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定,扣 4 分 施工单位项目经理、专职安全员未获得安全
11、生产考核合 格证书,扣 4 分 未建立管理台账,或台账与实际不符,扣 12 分 4 8 组织工程 周边环境 调查与现 状评估 未组织开展工程周边环境调查,扣 4 分 未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估,扣 4 分 未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单 位,扣 4 分 现状评估报告不能满足设计、施工需要,扣 4 分 4 9 提供工程 基础资料 未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供 基础资料,扣 4 分 所提供的资料不真实,扣 4 分 所提供的资料存在不准确或不完整情况,未及时组织补 充完善,扣 4 分 无资料移交记录,扣 3 分 资料移交记录不齐全,移交手续不完整,
12、扣 12 分 4 10 委托专项 勘察、设 计 对特殊地质条件未委托进行专项勘察,扣 4 分 工程设计、施工条件发生变化时,未及时委托进行补充 勘察,扣 4 分 对高风险工程未组织开展专项设计,扣 4 分 4 11 施工图 审查 未及时办理详细勘查文件或施工图设计文件审查,扣4 分 原设计有重大修改、变动未重新报审,扣 4 分 施工图设计文件审查单位不具备规定资质,扣 4 分 4 12 组织勘察 设计交底 未组织勘察、设计交底,扣 4 分 未组织施工图会审,扣 4 分 未形成交底记录、会审意见,扣 4 分 勘察、设计交底记录不详,或没有各方签字,扣 23 分 4 13 组织 管线交底 未组织现
13、场交底,扣 4 分 现场交底记录不详,签字手续不全,扣 23 分 4 14 提供 施工场地 场地、水、电、交通条件不能满足施工要求,扣 4 分 “拆、改、移”不到位,危及到施工安全或工程周边环境 安全,扣 4 分 4 15 支付工程 款及安全 措施费 合同中未明确安全措施费预付、支付计划,使用要求及 调整方式,扣 4 分 未按合同约定及时拨付工程款,扣 4 分 未按合同约定及时拨付安全措施费用,扣 4 分 未建立支付台账,扣 13 分 4 6 序序 号号 检查项目检查项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 16 办理 质量安全 监
14、督手续 未按规定办理施工许可手续,扣 4 分 未按规定办理质量监督手续,扣 4 分 未按规定办理安全监督手续,扣 4 分 4 17 安全质量 风险管理 未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要 求脱节,扣 4 分 未形成安全质量风险评估报告,扣 4 分 安全质量风险评估报告未经专家论证,扣 4 分 报审的初步设计文件没有风险评估报告,扣 4 分 未实施风险工程分级管理,扣 4 分 没有风险应对措施或未得到有效实施,扣 4 分 安全质量风险管理体系不健全,或未制定安全质量风险 管理办法,扣 3 分 风险控制指标体系不健全,扣 13 分 未建立风险工程档案,扣 13 分 未按规定执行安全设
15、施“三同时”制度,扣 4 分 4 18 委托第三 方监测、 质量检测 未按规定委托并组织开展第三方监测,扣 4 分 未按规定委托质量检测,扣 4 分 第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定,扣 4 分 第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位 存在隶属关系或者其他利害关系,扣 4 分 对第三方监测和质量检测单位反馈的信息处理不及时, 扣 23 分 未组织审查第三方监测方案,扣 3 分 未建立相应管理制度,扣 24 分 4 19 安全质量 履约管理 与现场 检查 工程合同未明确双方安全质量责任或不符合法律、 法规、 规章、规范性文件的相关规定,扣 4 分 工程合同中双方安全质量责任不明
16、确,不清晰,内容存 在缺陷,未明确安全质量违约责任,扣 34 分 未定期组织安全质量履约考核检查,扣 4 分 未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查,扣 4 分 在履约考核、日常检查、隐患排查中,对发现的安全隐 患、质量缺陷没有明确处理意见,扣 3 分 未组织整改复查或整改复查不及时、不到位,扣 23 分 检查工作不规范,检查无计划或对安全隐患、质量缺陷 没有处理标准,扣 2 分 未建立安全质量检查记录和隐患管理档案,扣 2 分 4 7 序序 号号 检查项目检查项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 20 现场协调 管理 对两
17、个以上施工单位在同一施工场地内同时作业未进行 协调管理或协调管理不及时,现场杂乱无序,扣 4 分 未督促施工单位双方签订施工安全管理协议或协议未明 确各自安全管理责任和措施,扣 4 分 未设置现场协调组织机构、现场协调负责人,扣 3 分 未组织制定车站、 轨行区等多方共同作业区管理办法 (包 括现场照明、安全防护设施、消防设施管理办法,轨行区运 输、施工管理办法,轨行区送电管理办法,车辆和设备调试 等管理办法等) ,扣 34 分 未及时组织现场交底、交接,扣 23 分 未组织现场协调工作会议制度或制度未落实, 扣 12 分 4 21 应急预案 编制与应 急演练 未编制工程安全质量事故应急预案,
18、扣 4 分 应急预案不规范,缺乏针对性和可操作性,扣 34 分 应急预案未经专家论证,扣 3 分 应急预案未报工程所在地建设主管部门备案,扣 3 分 应急协调联动机制不健全,与相关预案欠衔接,扣23 分 未组织演练或组织演练次数过少,扣 34 分 演练不具针对性,扣 2 分 4 22 预警与 响应 未制定预警响应管理办法,扣 4 分 未建立预警响应机制,扣 4 分 未建立预警指标,扣 4 分 预警响应不及时,扣 4 分 预警和预警响应机制不健全、不完善,相关主体责任不 明确,扣 23 分 预警处置资料不完整,扣 23 分 4 23 安全质量 事故管理 未规定事故报告程序,扣 4 分 应急抢险结
19、束后未组织制定工程恢复方案,扣 4 分 未组织事故分析,扣 4 分 未建立事故统计台账,未建立事故档案,扣 24 分 事故档案不健全,扣 12 分 4 24 竣工验收 未经不载客试运行调试三个月便投入运营使用,扣 4 分 未经竣工验收便投入运营使用,扣 4 分 未办理验收备案手续,扣 4 分 4 8 序序 号号 检查项目检查项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 25 建设项目 档案管理 未及时建立项目档案,扣 3 分 未建立资料档案管理制度,扣 3 分 文件资料收集、整理不及时,资料管理不规范,扣 12 分 3 26 违规行为
20、存在违章指挥情况,扣 4 分 存在明示或者暗示参建单位违反建设工程安全质量法 律、法规和强制性标准行为,扣 4 分 存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建 筑构配件和设备、设施、机具、用具、器材等行为,扣 4 分 存在其他违规行为,扣 4 分 4 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分 100 分; 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数。 9 附表附表 2 勘察勘察单位质量安全检查评分表单位质量安全检查评分表 单位名称: 工程名称: 序序 号号 检查检查 项目项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实
21、得实得 分数分数 1 资质资格 及管理制 度 超越企业资质等级许可范围承揽业务,扣 5 分 存在转包或违法分包,扣 5 分 项目负责人、 专业负责人不具备任职资格, 扣 3 4 分 未经建设单位审批更换项目负责人,专业负责人, 扣 5 分 内部质量、安全管理体系不完善,安全质量责任 制不明确,扣 23 分 5 2 前 期 策 划 既有 资料 收集 与 研究 未收集区域地质资料、地下管线资料及周边环境 资料,扣 3 分 未认真分析、利用收集到的区域地质资料地下管 线资料或周边环境资料,扣 12 未认真分析、利用上阶段勘察成果资料,扣 12 3 3 勘察 大纲 编制 勘察大纲依据的规范标准不当,扣
22、 7 分 勘察手段选用不合理,扣 7 分 勘察工作量布置不满足规范要求,扣 7 分 勘察方案制定未考虑设计、施工需要,扣 5 分 勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工 法结合,扣 5 分 安全、质量责任不明确,扣 5 分 安全、质量保证措施不到位,扣 34 分 勘察大纲审批、签署不完善,扣 34 分 7 4 勘 察 实 施 管线 核查 未实地逐点(勘探点)进行地下管线核查、探测, 扣 4 分 勘探中未采取相应安全技术措施,扣 23 4 5 孔位 测放 依据地表参照物布设钻孔,实际孔位未采用测量 仪器测放,扣 3 分 孔位测放精度不满足要求,扣 12 分 3 6 勘探 孔距 勘探孔距不满足
23、规范要求,扣 3 分 地质异常段未加密勘探孔,扣 2 分 3 7 勘探 孔深 勘探孔深不满足规范要求,扣 3 分 遇断裂、洞穴等不良地质时加深不够,扣 23 分 3 8 勘 察 实 施 技术孔、 控制性 钻孔数 量 技术孔、控制性钻孔比例不满足规范要求,扣 3 分 车站出入口、通风道或竖井等无控制性钻孔,扣 23 分 3 9 钻进 及岩 芯采 取率 钻进方法不当,扣 4 分 岩芯采取率不满足规范要求,扣 4 分 分层深度不正确,扣 4 分 岩芯摆放顺序或描述有误,扣 24 分 4 10 序序 号号 检查检查 项目项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数
24、 实得实得 分数分数 10 样品 采集 取样方法不正确,样品质量不满足规范要求,扣3 分 样品数量不满足规范要求,扣 2-3 分 样品标识、保管、运送不符合要求,扣 23 分 3 11 原位 测试 原位测试手段选用不合理,扣 4 分 原位测试仪器、设备性能不满足要求,扣 4 分 测试深度不符合要求,扣 4 分 测试操作方法不当,扣 24 分 4 12 物探 测试 仪器、设备性能不满足要求,扣 3 分 测试方法不当,扣 23 分 测试项目有遗漏,扣 23 分 3 13 水位观 测及水 文地质 试验 钻孔未观测地下水位,扣 4 分 主要含水层未分层进行水文地质试验,扣 4 分 水文地质试验方法不满
25、足规范要求,扣 24 分 4 14 外业 记录 原始记录不齐全,扣 3 分 签署不完备,扣 3 分 记录内容不规范,扣 12 分 3 15 室内 试验 试验方法不符合规范要求,扣 4 分 试验成果不满足规范要求,扣 4 分 试验过程质量控制有瑕疵,扣 23 分 4 16 外业 安全 勘探过程中发生伤及作业人员或地下管线、周边 建筑物等事故,扣 4 分 勘探孔未进行回填封孔,扣 4 分 封孔质量有问题,扣 23 分 4 17 勘 察 成 果 岩土层 划分 岩土层划分依据不合理,扣 3 分 岩土层划分不正确,扣 3 分 岩土层划分(工点间、标段间)不统一,扣12 分 3 18 勘 察 成 果 不良
26、地 质与特 殊岩土 不良地质、特殊岩土、有害气体等识别有遗漏, 扣 4 分 不良地质、特殊岩土、有害气体等对工程影响的 评价不准确或不全面,扣 23 分 4 19 地下水 未阐明地下水的水位,补、径流、排泄条件,扣、 3 分 未阐明含水层的富水性、透水性,扣 3 分 未阐明地下水(土)的化学类型及腐蚀性,扣3分 3 20 场地类 别及场 地稳定 性 场地类别划分、场地稳定性、适应性评价不准确, 扣 2 分 场地类别划分、场地稳定性、适应性评价不全面, 扣 12 分 2 21 围岩分 级及土 石工程 分级 围岩分级不合理,扣 3 分 土石工程分级不合理,扣 3 分 3 11 序序 号号 检查检查
27、 项目项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 22 岩土物 理力学 参数 岩土物理、力学参数统计分析方法不正确,扣4分 岩土物理、力学参数建议值的提出方法不合理, 扣 4 分 岩土物理、力学参数建议值有漏项,不满足设计 需要,扣 23 分 岩土物理、力学参数建议值与实际有偏差,不满 足设计需要,扣 23 分 4 23 工程地 质、 水文 地质条 件评价 及措施 建议 工程地质条件评价不准确,扣 4 分 水文地质条件评价不准确,扣 4 分 工程地质条件评价不全面,扣 23 分 水文地质条件评价不全面,扣 23 分 工程措施建议合理性
28、、针对性不强,扣 12 分 4 24 环境影 响分析 工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响 分析不准确,扣 3 分 工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响 分析不全面,扣 12 分 3 25 遗留问 题说明 未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施 建议,扣 2 分 未对特殊地质条件提出专项勘察建议,扣 2 分 2 26 成果审 查及意 见落实 情况 未进行内部审核,扣 2 分 未按照强制审查意见进行修改完善,扣 2 分 对未落实的审查意见未阐明理由或理由不充分, 扣 1 分 2 27 勘 察 成 果 成果文 件签章 勘察报告无注册土木工程师(岩土)签章,扣 2 分 勘察成果文件签
29、章不齐全,扣 12 分 2 28 勘察成 果准确 性 勘察成果与实际开挖严重不符,扣 3 分 勘察成果与实际开挖有出入,扣 13 分 3 29 勘 察 服 务 勘察成 果交底 未进行勘察技术交底,扣 2 分 对重点地质问题交底有遗漏,扣 1 分 对重点地质问题交底说明不充分,扣 12 分 2 30 施工 配合 未按照勘察合同提供施工配合服务,扣 3 分 施工配合服务不到位,扣 13 分 3 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数。 12 附表附表 3 设计设计单位质量安全检查评分表单位质量安全检查评分表
30、 单位名称: 工程名称: 序序 号号 检查检查 项目项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1 资质资 格及管 理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣 5 分 存在转包或违法分包,扣 5 分 项目负责人不符合任职资格扣 35 分, 专业负责人不 符合任职资格扣 24 分, 设计人、 校核人不符合任职资格 扣 13 分 内部质量安全管理体系不完善,安全质量责任制不明 确,扣 35 分, 未经建设单位审批更换项目负责人,扣 5 分 5 2 设 计 依 据 基础 资料 未对建设单位提供的地形测绘、地质资料、地下管线 资料,气象和水
31、文观测资料不完整提出书面意见,扣 5 分 地震安全性评价、地质灾害评价、环境评价、安全预 评价等报告不全,每缺 1 项 1 分 采用的工程地质勘察报告未经审查,扣 5 分 限界不满足要求,扣 5 分 采用线路资料不准确,扣 35 分 未对周边环境资料进行现场核实,扣 35 分 5 3 法律 法规 标准 执行 未按照法律、法规、工程建设强制性标准、条文进行 设计,扣 10 分 未执行涉及结构安全、防灾、环保与安全生产、职业 病防治的强制性规范、标准、规程,扣 10 分 设计文件不符合国家、地方规定的设计深度要求,扣 510 分 未考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全 的重点部位和环节未在
32、设计文件中注明,或未对防范生产 安全事故提出指导意见,扣 510 分 10 4 设 计 依 据 结构 计算 无结构计算书,扣 5 分 缺少影响结构安全的重要阶段、环节、部位结构分析 计算及重要构件强度、刚度检算,扣 35 分 结构安全等级选取不合理,扣 35 分 计算模型不能很好反映结构实际受力情况,扣35 分 荷载取值不合理或存在遗漏,扣 35 分 结构未进行抗浮分析,或抗浮措施不合理,扣35 分 5 13 序序 号号 检查检查 项目项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 5 设 计 质 量 地下 水处 理 降水或止水方案不适合
33、结构所处地层特性,扣 10 分 未对降水或止水方案引起的地面沉降、周边建(构) 筑物开裂进行计算分析,对存在较大沉降、开裂风险的部 位未提出防范指导意见,扣 510 分 对管线渗漏水无技术应对措施,扣 35 分 结构防水方案不合理或存在遗漏,扣 35 分 10 6 地面 沉降 预支护结构不合理,扣 5 分 结构型式不合理,扣 5 分 结构工法的选择不合理、 或暗挖结构埋深选择不合理, 扣 35 分 5 7 对周 边环 境的 保护 未对周边建(构)筑物、地下结构、管线等采取保护 性措施,扣 5 分 对周边建(构)筑物、管线等采取的保护性措施不完 整,出现遗漏,扣 35 分 5 8 不良 地层 对
34、地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固等改 良措施,扣 5 分 对其他不良地层未采取有效的应对措施,扣 5 分 5 9 设 计 质 量 结构 安全 设计 围护结构及支撑体系选型不合理, 不满足结构稳定性、 强度、刚度要求,扣 20 分 主体结构在水平、 立体交叉部位未进行加强处理 , 扣 510 分 对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行详细设 计,扣 510 分 对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取 合理、有效的结构处理措施,扣 510 分 施工工法、施工步骤和工序转换不合理,扣 35 分 结构耐久性设计不准确、不完整,扣 35 分 20 10 专项 设计 对高风险工程未进行专
35、项设计,扣 5 分 高风险工程及影响结构安全关键环节排查不全面,相 应的专项设计内容不全面,扣 13 分 专项设计内容深度不满足要求,扣 13 分 专项设计未能与主体工程同步设计,扣 13 分 对装饰装修、 钢结构、 金属屋面系统等专项设计的复 核审查未落实,扣 35 分 5 14 序序 号号 检查检查 项目项目 检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 31 内部 审核 内部审核制度不完善,扣 5 分 内部各级复、审核卡不齐全,扣 3 分 内部评审、方案会审记录不齐全,扣 3 分 专业间互提资料单不齐全,扣 3 分 内部各级复、审核意见
36、落实不全面,扣 4 分 文件的签署、专业会签不完整,扣 2 分 5 32 外部 审查 确认 未对高风险专项设计方案进行专家论证,扣 5 分 未对高风险工程周边环境监测项目及其控制标准进行 专家论证,扣 35 分 外部审查意见中影响设计方案关键意见未落实,扣5 分 外部审查意见中非关键性意见落实不全面且无充分理 由,扣 34 分 5 33 设 计 服 务 设计 交底 未执行设计交底制度, 或者设计文件交底未形成文字 记录,缺少各方签字盖章,扣 5 分 设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安 全质量的内容,扣 35 分 5 34 设计 变更 设计变更未履行规定的程序, 或者施工图设计发生重
37、大变更未按有关规定重新报审,扣 5 分 工程设计条件发生变化时变更设计不合理、不及时, 扣 35 分 5 35 施工 配合 未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的 问题,或者未到现场跟踪施工,扣 5 分 委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设 计有关的问题,扣 35 分 5 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数。 15 附表附表 4 监理单位质量安全检查评分表监理单位质量安全检查评分表 单位名称: 工程名称: 序序 号号 检查检查 项目项目 检检查内容与评分标准查内容与评分标准 标准标准
38、分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1 资质资 格及管 理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣 5 分 存在违法转让业务行为,扣 5 分 未按合同约定建立监理项目机构,扣 5 分;机构不 完整,扣 23 分 以联合体方式组建的项目监理机构对监理范围进 行条块分割,扣 3 分 未按要求配备其他专业监理工程师和监理员,每缺 1 人扣 2 分 未按要求配备专职安全监理人员,扣 3 分 监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约 定,扣 3 分 总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班,扣 5 分;其他监理人员不在岗履职,每人扣 1 分 未经建设单位同意更换总监理工程师,扣 5 分
39、 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底, 扣 2 分 未建立健全安全质量监理制度或责任制,扣 35 分;岗位职责不清或不宣贯到位,扣 23 分 5 2 监理规划 与 监理细则 未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程 专项安全生产监理细则,扣 5 分 监理规划和监理细则针对性和操作性不强,或未根 据工程变化情况及时修订,扣 3 分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制 内容不全,扣 35 分 监理实施细则未明确主要危险源控制点、重点工序 / 环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求,扣 3 分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他 明显错误,每处扣 1 分 5 3
40、文 件 审 查 资格 审查 未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、 安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证,每缺 1 项扣 2 分 未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员 配备,扣 3 分 未审查应持证人员(如“三类”人员、测量人员、质 检员等)的资格证,扣 5 分 现场未审查特种作业操作资格证,扣 5 分 5 16 序序 号号 检查检查 项目项目 检检查内容与评分标准查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 4 文 件 审 查 制度 审查 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系 (含应急预案) ,扣 5 分 未核查分包合同、租赁合同的安全
41、、质量管理与责 任条款,每份合同扣 1 分;经审查的制度有不符合安全 质量管理规定,每处扣 2 分 5 5 方案 审查 主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交 底,或设计图纸会审、各种专家论证审查会,每次扣 2 分 未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措 施,专项施工方案,毗邻建(构)筑物和地下管线专项 保护方案,测量和监测方案,应急救援预案,质量缺陷 与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划, 各扣 5 分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确 的审查结论,各扣 1 分 已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准,每 处扣 4 分 10 6 费用 审查 未按规定对安全文明
42、施工措施费用的拨付进行监 督,扣 23 分 未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审 核,扣 23 分 3 7 工 作 检 查 日常 检查 企业负责人未按规定带班检查,扣 8 分 未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分, 扣 8 分 未对重大风险源进行监控,扣 34 分 未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情 况,扣 3 分 8 8 旁站 监理 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更 文件对施工质量安全实施监理,扣 5 分 未按监理实施细则实施旁站监理,扣 35 分 旁站监理记录不全、不真实,扣 12 分 5 17 序序 号号 检查检查 项目项目 检检查内容与评分标准查内容与评分
43、标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 9 工 作 检 查 隐患 处理 对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制 止,扣 7 分 未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的 整改要求,并在回复单上签字确认,扣 35 分 未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷, 扣 57 分; 对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改,情况 重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单 位,扣 35 分 未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实,或 施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工,未 及时向有关主管部门报告,扣 57 分 未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质
44、量 缺陷,扣 7 分 事故险情发生后总监理工程师或总监代表未及时 间赶赴现场,扣 57 分 7 10 复 核 验 收 材料 设备 查验 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未 认真审核,扣 35 分 未按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、使 用前审查并签认,扣 35 分 对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促 抽检取样并见证,扣 5 分 未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证, 扣 5 分 对施工起重机械备案登记情况进行查验,扣 5 分 5 11 监测 复核 未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情 况,扣 3 分 未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第 三方监测数据
45、及巡视信息,并反馈,扣 5 分 5 12 复 核 验 收 验收 未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行 验收,扣 10 分 未组织或未参加深基坑、高大模板工程、脚手架工 程、 建筑起重机械安装、 盾构进出洞、下穿既有地铁线、 联络通道施工及其他危险性较大的关键节点施工前验 收,每项扣 5 分 未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收 和各类中间验收,每次扣 5 分 对涉及结构安全和使用功能的分部工程,未督促施 工单位按规定抽样检测(或功能试验) ,每次扣 5 分 验收程序不符合规定,存在问题不指出,或验收结 论不正确,扣 10 分 10 18 序序 号号 检查检查 项目项目 检检查内
46、容与评分标准查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 13 协调管理 未按规定召开工地例会和专题会议,解决安全质量 问题,扣 35 分 未按合同约定对所监理的两个以上交叉作业施工 单位的安全管理进行协调,扣 35 分 5 14 档案 管理 监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字,扣 2 分 未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送 监理月报、快报等,每次扣 1 分 上报资料内容不详实或与实际不符,扣 12 分 未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档 案,扣 2 分 未检查施工单位建立的施工验收档案,扣 2 分 2 15 监理效果 20% 20 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1. 检查评分表满分 100 分; 2. 每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3. “监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效,按所监理工程的施工单位安全、质量检查 合计得分以 20%的比例计入监理检查得分的总分数中。 所辖工地施工单位本次工程 安全、质量检查得分总和 2 19 附表附表 5 施工单位安全检查评分汇总
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