ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:38 ,大小:883.50KB ,
文档编号:279601      下载积分:19 文币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
系统将以此处填写的邮箱或者手机号生成账号和密码,方便再次下载。 如填写123,账号和密码都是123。
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

优惠套餐
 

温馨提示:若手机下载失败,请复制以下地址【https://www.163wenku.com/d-279601.html】到电脑浏览器->登陆(账号密码均为手机号或邮箱;不要扫码登陆)->重新下载(不再收费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录  
下载须知

1: 试题类文档的标题没说有答案,则无答案;主观题也可能无答案。PPT的音视频可能无法播放。 请谨慎下单,一旦售出,概不退换。
2: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
3: 本文为用户(欢乐马)主动上传,所有收益归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

1,本文(建设工程施工安全标准化管理资料第六册(doc 38页).doc)为本站会员(欢乐马)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

建设工程施工安全标准化管理资料第六册(doc 38页).doc

1、 建设工程施工安全标准化管理资料 (第六册) 安全检查及隐患整改 工程名称: 南京东郊国宾馆 16#楼翻改建及相关配套工程 建设单位: 南京禄口国际机场二期工程建设指挥部 施工单位: 南京环力建设工程有限公司 监理单位: 江苏建科建设监理有限公司 江 苏 省 建 筑 安 全 监 督 总 站 制江 苏 省 建 筑 安 全 监 督 总 站 制 2 目 录 6.1 安全检查及隐患整改 6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表 6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录 6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表 6.1.4 隐患排查记录表 6.1.5 项目部安全检查记录汇总表 6.1.6 安全检查记录

2、表 6.1.7 安全动态管理(日)检查表 6.1.8 安全检查隐患整改单 6.1.9 附件 1日检表重点检查内容 2建筑施工安全检查评分汇总表 3建筑施工各项安全检查评分表 6.2 安全奖罚 6.2.1 违章处理登记表 6.2.2 安全奖罚记录汇总表 6.2.3 安全奖罚附件 3 说 明 1公司每月应组织不少于一次安全检查,填写安全检查记录表 。 2项目部应定期组织隐患排查,填写隐患排查记录表 。 3项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写安全检查记录表 。 4项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写安全动态管理(日)检查表 ,班组安全协管员 应积极配合好日常安全检查。 5施工班组应每天进

3、行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违 反劳动纪律的现象。 6 项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查, 包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、 “国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写安全检查记录表 。 7项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情 况报至公司,填写隐患排查记录表 。 8项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、 定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。 9. 检查记录是安全评价的依据,要做到认真详细、真实可靠,特别是对

4、隐患的检查记录要具体,包括 隐患的部分、危险程度和处理意见等。采用安全检查评分表的,应记录每项扣分原因。 10. 对安全检查记录应用定量定性的方法,认真进行系统分析,作出安全评价。指出改进建议与整改 意见。受检部门或班组应根据安全检查评价及时制定改进的对策与措施。 11. 每次安全检查都应有明确的检查目的、检查项目、内容及标准。特殊过程、关键部门应重点检查 检查时应尽量采用检测工具,用数据说话。要检查现场管理人员和操作人员是否有违章指挥和违章行为, 应对应知应会进行抽查,以了解管理人员及操作人员的安全素质。 12.安全检查的方法包括看、量、测、现场操作等四个方面。看主要看管理记录、持证上岗、现

5、场标识、 交接验收资料、三宝使用情况、洞口临边防护情况、设备安全装置、电气安全装置。量主要用计量工具进 行实测实量:如脚手架的各杆件间距、塔吊导轨间距、配电箱、开关箱安装高度、在建工程邻近高压线距 离、氧气乙炔瓶间距及与明火间距等。测用仪器、仪表实地进行测量:如用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻、 用接地电阻测试仪测试接地电阻,用水平仪测试塔吊、施工升降机基础水平度等。现场操作由司机对各种 限位装置进行实际操作,检验其灵敏度。 4 相关部门安全检查记录汇总表 表 6.1.1 注:1相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。 2附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部

6、隐患整改记录按检查时间依次编号。 编 号 2013 年 检查部门 检查 负责人 检查意见 整改情况 整改 负责人 备 注 月 日 1 11 8 建设单位 监理单位 倪剑锋 陈宝生 施工现场的安全防护 技术未能符合标准 已达到符合标准 衡仁群 于龙生 2 11 15 建设单位 监理单位 倪剑锋 陈宝生 电源未符合设计要求 已符合设计要求 衡仁群 于龙生 3 11 22 建设单位 监理单位 倪剑锋 陈宝生 电源的敷设 未能符合标准 已符合敷设要求 衡仁群 于龙生 4 11 29 建设单位 监理单位 倪剑锋 陈宝生 电箱的电器未达到要求 已符合配备电器 衡仁群 于龙生 5 项目部隐患排查记录汇总表

7、表 6.1.3 编 号 2013 年 检查 负责人 排查结果 整改情况 整改 责任人 备注 月 日 1 11 6 周华松 施工现场的安全防护技术 未能符合标准 已达到符合标准 于龙生 2 11 13 周华松 电源未符合设计要求 已符合设计要求 衡仁群 3 11 20 周华松 电源的敷设 未能符合标准 已符合敷设要求 衡仁群 4 11 27 周华松 电箱的电器未达到要求 已符合配备电器 衡仁群 6 隐患排查记录表 表 6.1.4 检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:001 检查时间: 2013 年 11 月 6 日 工程名称 南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及相关配套工程 重点部位 本工程

8、 存在的隐患: 1、 桩基施工靠近南侧办公区域要求设置警戒线,桩基成孔后必须要及时封盖牢靠,防止人员坠落。 2、 钢筋加工区电焊机连接线均缺少 PE 线且配电箱内漏电保护器动作电流大于 30mA 隐患整改责任人 衡仁群 于龙生 隐患整改时间 2013 年 11 月 9 日前 隐患整改措施: 1、 已配备相关的井盖。 2、 购买相关的 PE 线,整改电箱内的保护器。 措施制定人 衡仁群 制定时间 2013 年 11 月 7 日 整改验收结果: 1、 所有成孔都已及时封盖 2、 已符合设计要求整改 验收人:于龙生 2013 年 11 月 9 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 7 隐患排

9、查记录表 表 6.1.4 检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:002 检查时间: 2013 年 11 月 13 日 工程名称 南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及相关配套工程 重点部位 本工程 存在的隐患: 1、总配电箱至分配电箱电缆缺少保护零线。 2、未经漏电保护器直接在主电缆上面开叉并联。 3、施工现场总配电箱、分配电箱未做重复接地、箱体接地。 隐患整改责任人 衡仁群 于龙生 隐患整改时间 2013 年 11 月 16 日前 隐患整改措施: 1、 所有用电配置保护零线。 2、所有配电箱做好接地。 措施制定人 衡仁群 制定时间 2013 年 11 月 14 日 整改验收结果: 1、 已符

10、合用电要求保护零线。 2、 施工现场所有配电箱已做好接地。 验收人:于龙生 2013 年 11 月 16 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 8 隐患排查记录表 表 6.1.4 检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:003 检查时间: 2013 年 11 月 20 日 工程名称 南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及相关配套工程 重点部位 本工程 存在的隐患: 1、氧气瓶与乙炔放置小于 5 米不符合要求 2、钢筋加工区西南侧焊机,弯曲机设备,开关设备老化 隐患整改责任人 衡仁群 于龙生 隐患整改时间 2013 年 11 月 23 日前 隐患整改措施: 1、氧气瓶与乙炔的放置要求达到要

11、求 2、钢筋加工区的设备开关要求整改,只要老化的开关都换新设备。 措施制定人 衡仁群 制定时间 2013 年 11 月 19 日 整改验收结果: 1、 现场所有的氧气瓶与乙炔的放置都已按要求放置 2、 现场的老化设备都已按要求更换。 验收人:于龙生 2013 年 11 月 23 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 9 隐患排查记录表 表 6.1.4 检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:004 检查时间: 2013 年 11 月 27 日 工程名称 南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及相关配套工程 重点部位 本工程 存在的隐患: 1、桩基成空的井架不牢 隐患整改责任人 衡仁群 于龙

12、生 隐患整改时间 2013 年 11 月 30 日前 隐患整改措施: 1、所有的井架加固牢靠 措施制定人 衡仁群 制定时间 2013 年 11 月 28 日 整改验收结果: 1、已按照要求加固牢靠。 验收人: 于龙生 2013 年 11 月 30 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 10 项目部安全检查记录汇总表 表 6.1.5 编 号 2013 年 检查 负责人 检查结果 整改情况 备注 月 日 1 11 10 周华松 安全帽未扣好安全带 已全部扣好 2 11 17 周华松 配电箱未挂锁 所有配电箱已全部挂锁 3 11 24 周华松 施工场地道路不清洁 所有施工道路已做好清洁 11

13、 安全检查记录表 表 6.1.6 编号:01 2013 年 11 月 10 日 检查内容及存在的安全隐患: 1、施工现场施工个别人员安全帽带未扣好 处理意见及控制措施 1、所有施工人员必须佩戴好安全帽,不得不端正。 限期整改日期:2013 年 11 月 10 日至 11 月 10 日( 1 )天 复查意见: 1、施工所有施工人员已按要求佩戴安全帽 复查人:于龙生 日期:2013.11.10 备 注 注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。 12 安全检查记录表 表 6.1.6 编号:02 2013 年 11 月 17 日 检查内容及存在的

14、安全隐患: 1、施工现场配电箱未挂锁 处理意见及控制措施 1、要求所有配电箱佩挂安全锁 限期整改日期:2013 年 11 月 17 日至 11 月 17 日( 1 )天 复查意见: 1、施工所有配电箱已全部佩挂安全锁 复查人:于龙生 日期:2013.11.10 备 注 注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。 13 安全检查记录表 表 6.1.6 编号:03 2013 年 11 月 24 日 检查内容及存在的安全隐患: 1、施工现场道路不清洁,有扬尘。 处理意见及控制措施 1、所有施工道路必须做到清洁卫生,不得有扬尘。 限期整改日期:20

15、13 年 11 月 24 日至 11 月 24 日( 1 )天 复查意见: 1、施工道路已清扫清洁,已洒水铺设扬尘 复查人:于龙生 日期:2013.11.24 备 注 注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。 14 安全动态管理(日)检查表 表 6.1.7 检查日期: 天气情况 : 工程名称 施工阶段 施工层数 工作内容 存在的 主要问题 隐患整改 记录 专职安全员签名 15 安全检查隐患整改单 表 6.1.8 检查部门: 检查日期: 存 在 问 题 整 改 计 划 整改措施 完成时间 责任人 复 查 情 况 复查人: 日期: 安全员(签

16、字) 整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。 16 日检表重点检查内容 表 6.1.9-1 序号 项 目 检 查 内 容 1 基坑 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 桩工机械 垂直运输 机械 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保 险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、 附墙装置 3 脚手架 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚 手板(竹笆) 、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 4 临边、 洞口防护 槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、

17、平台、框架结构四周、电梯井口、预留 洞口、通道口、阳台口 5 模板支撑 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 6 临时用电 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接 线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 7 中小型机械 防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器 8 攀登设施 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 9 电气焊 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 10 防护用品使用 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 11 材料堆放 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品

18、 12 消防防火 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、 木工房、仓库、吸烟室 13 起重吊装 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、 作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 注:1检查时如遇缺项可以将该项划去。 2对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。 17 建筑施工安全检查评分汇总表 表 6.1.9-2 企业名称: 资质等级: 单位工程 (施工现场) 名 称 建筑 面积 (m 2) 结构 类型 总计得 分(满

19、分分值 100 分) 项 目 名 称 及 分 值 安全管理 (满分 10 分) 文明施工 (满分 15 分) 脚手架 (满分 10 分) 基坑工 程(满分 10 分) 模板支架 (满分 10 分) 高处作业 (满分 10 分) 施工用电 (满分10 分) 物料提升 机与施工 升降机 (满分 10 分) 塔式起重 机与起重 吊装(满 分 10 分) 施工机具 (满分 5 分) 评语: 检查单位 负责人 受检项目 项目经理 年 月 日 18 安全管理检查评分表 表 6.1.9-3.1 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 安全生产 责任制 未建立安

20、全生产责任制扣 10 分 安全生产责任制未经责任人签字确认扣 3 分 未制定各工种安全技术操作规程扣 10 分 未按规定配备专职安全员扣 10 分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣 8 分 未制定安全资金保障制度扣 5 分 未编制安全资金使用计划及实施扣 25 分 未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣 5 分 未进行安全责任目标分解的扣 5 分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣 5 分 未按考核制度对管理人员定期考核扣 25 分 10 2 施 工 组 织 设 计 施工组织设计中未制定安全措施扣 10 分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣

21、 38 分 未按规定对专项方案进行专家论证扣 10 分 施工组织设计、专项方案未经审批扣 10 分 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣 68 分 未按方案组织实施扣 510 分 10 3 安全技术 交 底 未采取书面安全技术交底扣 10 分 交底未做到分部分项扣 5 分 交底内容针对性不强扣 35 分 交底内容不全面扣 4 分 交底未履行签字手续扣 24 分 10 4 安全检查 未建立安全检查(定期、季节性)制度扣 5 分 未留有定期、季节性安全检查记录扣 5 分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣 26 分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣 8 分 10 5

22、安全教育 未建立安全培训、教育制度扣 10 分 新入场工人未进行三级安全教育和考核扣 10 分 未明确具体安全教育内容扣 68 分 变换工种时未进行安全教育扣 10 分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣 5 分 10 6 应急预案 未制定安全生产应急预案扣 10 分 未建立应急救援组织、配备救援人员扣 36 分 未配置应急救援器材扣 5 分 未进行应急救援演练扣 5 分 10 小 计 60 7 一 般 项 目 分包单位 安全管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣 10 分 未签定安全生产协议书扣 5 分 分包合同、安全协议书,签字盖章手续不全扣 26 分 分包单位未按

23、规定建立安全组织、配备安全员扣 3 分 10 8 特种作业 持证上岗 一人未经培训从事特种作业扣 4 分 一人特种作业人员资格证书未延期复核扣 4 分 一人未持操作证上岗扣 2 分 10 9 生产安全 事故处理 生产安全事故未按规定报告扣 35 分 生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣 10 分 未办理工伤保险扣 5 分 10 10 安全标志 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣 5 分 未绘制现场安全标志布置总平面图扣 5 分 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 19 文明施工检查评分表 表 6.1.9-

24、3.2 序 号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 现场 围挡 在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5m 的封闭围挡扣 10 分 一般路段的工地周围未设置高于 1.8m 的封闭围挡扣 10 分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣 57 分 围挡没有沿工地四周连续设置扣 35 分 10 2 封闭 管理 施工现场出入口未设置大门扣 3 分 未设置门卫室扣 2 分 未设门卫或未建立门卫制度扣 3 分 进入施工现场不佩戴工作卡扣 3 分 施工现场出入口未标有企业名称或标识,且未设置车辆冲洗设施扣 3 分 10 3 施工 场地 现场主要道路未进行硬

25、化处理扣 5 分 现场道路不畅通、路面不平整坚实扣 5 分 现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣 5 分 排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣 4 分 未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣 3 分 未设置吸烟处、随意吸烟扣 2 分 温暖季节未进行绿化布置扣 3 分 10 4 现场 材料 建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣 4 分 材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣 2 分 建筑物内施工垃圾的清运,未采用合理器具或随意凌空抛掷扣 5 分 未做到工完场地清扣 3 分 易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣 4 分 10 5 现场 住

26、宿 在建工程、伙房、库房兼做住宿扣 8 分 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣 6 分 宿舍未设置可开启式窗户扣 4 分 未设置床铺、床铺超过 2 层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣 6 分 宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣 5 分 宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣 5 分 生活用品摆放混乱、环境不卫生扣 3 分 10 6 现场 防火 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣 10 分 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣 8 分 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣 5 分 未设置消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求扣 8 分 未办理动火审批手

27、续或无动火监护人员扣 5 分 10 小计 60 7 治安 综合 治理 生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣 4 分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣 35 分 治安防范措施不利,常发生失盗事件扣 35 分 8 8 一 般 项 目 施工 现场 标牌 大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣 2 分 标牌不规范、不整齐扣 3 分 未张挂安全标语扣 5 分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣 4 分 8 9 生活 设施 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣 6 分 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣 5 分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣 4 分 食堂的

28、卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣 4 分 厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣 6 分 厕所不符合卫生要求扣 4 分 不能保证现场人员卫生饮水扣 8 分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣 4 分 未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣 35 分 8 10 保健 急救 现场未制定相应的应急预案,或预案实际操作性差扣 6 分 未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣 4 分 未设置保健医药箱扣 5 分 8 11 社区 服务 夜间未经许可施工扣 8 分 施工现场焚烧各类废弃物扣 8 分 未采取防粉尘、防噪

29、音、防光污染措施扣 5 分 未建立施工不扰民措施扣 5 分 8 小计 40 检查项目合计 100 20 扣件式钢管脚手架检查评分表 表 6.1.9-3.3 序号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工 方案 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未编制专项 施工方案扣 10 分 架体搭设高度超过 24m, 未进行设计计算或未按规定审核、 审批扣 10 分 架体搭设高度超过 50m,专项施工方案未按规定组织专家 论证或未按专家论证意见组织实施扣 10 分 施工方案不完整或不能指导施工作业扣 58 分 10 2 立杆 基础 立杆基础不平、不实、不符

30、合方案设计要求扣 10 分 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处 扣 2 分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣 510 分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣 5 分 未设置排水措施扣 8 分 10 3 架体与 建筑结 构拉结 架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣 2 分 连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣 4 分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未 采用其他可靠措施固定每处扣 2 分 搭设高度超过 24m 的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建 筑结构可靠连接扣 10 分 10 4 杆件间距 与剪刀撑 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣 2 分

31、未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣 5 分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣 5 分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合 要求每处扣 2 分 10 5 脚手板与 防护栏杆 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣 710 分 脚手板规格或材质不符合要求扣 710 分 每有一处探头板扣 2 分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣 710 分 作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 扣 5 分 作业层未设置高度不小于 180 的挡脚板扣 5 分 10 6 交底与 验 收 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣 5 分 架体分段搭设分段使用未办

32、理分段验收扣 5 分 架体搭设完毕未办理验收手续扣 10 分 未记录量化的验收内容扣 5 分 10 小计 60 7 横向水平 杆 设 置 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣 2 分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣 2 分 横向水平杆只固定端每处扣 1 分 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于 18 每处扣 2 分 10 8 杆件 搭接 纵向水平杆搭接长度小于 1m 或固定不符合要求每处扣 2 分 立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣 4 分 10 9 架体 防护 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔 10m 未用安全 平网封闭扣 10 分 作业层与建筑物之间未进行封闭扣 10

33、 分 10 10 脚手架 材 质 钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣 5 分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣 45 分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣 5 分 5 11 通道 未设置人员上下专用通道扣 5 分 通道设置不符合要求扣 13 分 5 小计 40 检查项目合计 100 21 悬挑式脚手架检查评分表 表 6.1.9-3.4 序号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工 方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣 10 分 专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过 20m 未按规定组织进行专家论证扣 10 分 10 2 悬挑 钢梁 钢梁截面高

34、度未按设计确定或载面高度小于 160mm 扣 10 分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25 倍扣 10 分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉 结每处扣 2 分 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣 5 分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣 6 分 10 3 架体 稳定 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣 2 分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣 10 分 未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣 5 分 架体未按规定与建筑结构拉结每处扣 5 分 10 4 脚手板 脚手板规格、材质不符合要求扣 710 分 脚手板未满铺或铺

35、设不严、不牢、不稳扣 710 分 每处探头板扣 2 分 10 5 荷 载 架体施工荷载超过设计规定扣 10 分 施工荷载堆放不均匀每处扣 5 分 10 6 交底与 验 收 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣 5 分 架体分段搭设分段使用,未办理分段验收扣 710 分 架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内 容扣 5 分 10 小 计 60 7 一 般 项 目 杆件 间距 立杆间距超过规范要求,或立杆底部未固定在钢梁上每 处扣 2 分 纵向水平杆步距超过规范要求扣 5 分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣 1 分 10 8 架体 防护 作业层外侧未在高度 1.2m 和

36、0.6m 处设置上、中两道防 护栏杆扣 5 分 作业层未设置高度不小于 180mm 的挡脚板扣 5 分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣 710 分 10 9 层间 防护 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔 10m 未用安 全平网封闭扣 10 分 架体底层未进行封闭或封闭不严扣 10 分 10 10 脚手架 材 质 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣 7 10 分 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣 710 分 10 小 计 40 检查项目各计 100 22 门式钢管脚手架检查评分表 表 6.1.9-3.5 序号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1

37、 保 证 项 目 施工 方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、 审批或架体搭设高度超过 50m 未按规定组织专家论证扣 10 分 10 2 架体 基础 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣 10 分 架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求扣 10 分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣 1 分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣 5 分 未设置排水措施扣 8 分 10 3 架体 稳定 未按规定间距与结构拉结每处扣 5 分 未按规范要求设置剪刀撑扣 10 分 未按规范要求高度做整体加固扣 5 分 架体立杆垂直偏差超过规定扣 5 分 10 4 杆

38、件 锁件 未按说明书规定组装,或漏装杆件、锁件扣 6 分 未按规范要求设置纵向水平加固杆扣 10 分 架体组装不牢或紧固不符合要求每处扣 1 分 使用的扣件与连接的杆件参数不匹配每处扣 1 分 10 5 脚手板 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣 5 分 脚手板规格或材质不符合要求的扣 5 分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于 锁住状态每处扣 2 分 10 6 交底与 验 收 脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录扣 6 分 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣 6 分 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣 6 分 未记录量化的验收内容扣 5 分 10 小计 60 7 一 般 项 目 架

39、体 防护 作业层脚手架外侧未在 1.2m 和 0.6m 高度设置上、 中两 道防护栏杆扣 10 分 作业层未设置高度不小于 180 的挡脚板扣 3 分 脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣 7 10 分 作业层未用安全平网双层兜底, 且以下每隔 10m 未用安 全平网封闭扣 5 分 10 8 材质 杆件变形、锈蚀严重扣 10 分 门架局部开焊扣 10 分 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求 扣 10 分 10 9 荷载 施工荷载超过设计规定扣 10 分 荷载堆放不均匀每处扣 5 分 10 10 通道 未设置人员上下专用通道扣 10 分 通道设置不符合要求扣 5 分 10

40、小计 40 检查项目合计 100 23 碗扣式钢管脚手架检查评分表 表 6.1.9-3.6 序号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工 方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过 50m 未按规定组织专家论证扣 10 分 10 2 架体 基础 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求扣10 分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣 1 分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣 5 分 未设置排水措施扣 8 分 10 3 架体 稳定 架体与建筑结构未按

41、规范要求拉结每处扣 2 分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或 未采用其它可靠措施固定每处扣 2 分 连墙件未采用刚性杆件扣 10 分 未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑扣 5 分 竖向专用斜杆两端未固定在纵、 横向水平杆与立杆汇交 的碗扣结点处每处扣 2 分 竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置 或角度不符合要求扣 5 分 10 4 杆件 锁件 立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣10 分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处 设置纵、横向水平杆扣 10 分 架体搭设高度超过 24 m 时,顶部 24m 以下的连墙件层 未按规定设置水平斜杆扣 10 分 架

42、体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求每处扣1分 10 5 脚手板 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣 710 分 脚手板规格或材质不符合要求扣 710 分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未 处于锁住状态每处扣 2 分 10 6 交底与 验收 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣 6 分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣 6 分 架体搭设完毕未办理验收手续扣 6 分 未记录量化的验收内容扣 5 分 10 小计 60 7 一 般 项 目 架体 防护 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣710分 作业层未在外侧立杆的 1.2m 和 0.6m 的碗扣结点设置 上、中两道防护栏杆扣 5

43、 分 作业层外侧未设置高度不小于 180 的挡脚板扣 3 分 作业层未用安全平网双层兜底, 且以下每隔 10m 未用安 全平网封闭扣 5 分 10 8 材质 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣 10 分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规 范要求扣 10 分 10 9 荷载 施工荷载超过设计规定扣 10 分 荷载堆放不均匀每处扣 5 分 10 10 通道 未设置人员上下专用通道扣 10 分 通道设置不符合要求扣 5 分 10 小计 40 检查项目合计 100 24 附着式升降脚手架检查评分表 表 6.1.9-3.7 序号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证

44、 项 目 施工 方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批扣 10 分 脚手架提升高度超过 150m,专项施工方案未按规定组织专家论证 扣 10 分 10 2 安全 装置 未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求扣 10 分 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处扣 10 分 防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着扣 10 分 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求扣 10 分 在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距 不符合规范要求扣 10 分 未安装同步控制或荷载控制装置扣 10 分 同步控制或荷载控

45、制误差不符合规范要求扣 10 分 10 3 架体 构造 架体高度大于 5 倍楼层高扣 10 分 架体宽度大于 1.2m 扣 10 分 直线布置的架体支承跨度大于 7m,或折线、曲线布置的架体支撑 跨度的架体外侧距离大于 5.4m 扣 10 分 架体的水平悬挑长度大于 2m 或水平悬挑长度未大于 2m 但大于跨 度 1/2 扣 10 分 架体悬臂高度大于架体高度 2/5 或悬臂高度大于 6m 扣 10 分 架体全高与支撑跨度的乘积大于 110 扣 10 分 10 4 附着 支座 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座扣 10 分 在使用工况时,未将竖向主框架与附着支座固定扣 10 分 在

46、升降工况时,未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处扣 10 分 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求扣10 分 10 5 架体 安装 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴 线未交汇于主节点扣 10 分 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未 采用焊接或螺栓连接扣 5 分 架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处扣10 分 与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度扣 5 分 架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架 和架体构架连成一体扣 8 分 10 6 架体 升降 两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备扣 10

47、 分 升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或 小于 C10 扣 10 分 升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留扣 10 分 10 小计 60 1 一 般 项 目 检查 验收 构配件进场未办理验收扣 6 分 分段安装、分段使用未办理分段验收扣 8 分 架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣 10 分 每次提升前未留有具体检查记录扣 6 分 每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全扣 7 分 10 2 脚手 板 脚手板未满铺或铺设不严、不牢扣 35 分 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严扣 35 分 脚手板规格、材质不符合要求扣 58 分 10 3 防护 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣 10 分 作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 扣 5 作业层未设置高度不小于 180 的挡脚板扣 5 分 10 4 操作 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底扣 10 分 作业人员未经培训或未定岗定责扣 710 分 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗扣 7 10 分 安装、升降、拆除时未采取安全警戒扣 10 分 荷载不均匀或超载扣 510 分

侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|