1、过程审核报告xxx/QR8.2.207受审核过程:产品生产所涉及的所有过程过程审核安排:见过程审核日程安排审核组组长:xxx过程审核组员:xxx审核目的:验证产品生产过程控制的有效性审核日期:20220512审核场所:生产车间上次审核日期:-一 本次审核完全按照既定的审核计划对产品生产所涉及的所有场所及生产过程的审核,并顺利地完成。二 审核过程中内审员工作认真负责、公正客观的履行了职责,各车间、班组积极配合,认真对待,确保了本次过程审核工作的顺利实施。三 审核结果本次内部过程审核一共发现了2个不合格项,均属于一般不符合。针对发现的问题,各过程责任人不回避并采取了切实有效的措施,办公室组织本部门
2、人员学习了标准和公司的相关质量管理体系文件。今后各岗位责任人员要严格执行既定的各项公司规章制度,认真执行工艺纪律,主管部门严格各项奖惩办法,奖优罚劣,充分落实本公司的质量方针,强化质量目标的落实,把质量管理体系工作落到实处。四 纠正和预防措施验证要求本次内审共发现2项不合格,各责任岗位均应按限期制定纠正措施,并且认真实施,审核小组跟踪验证,所有不符合项均须在规定的期限内实施纠正、关闭。五内审综述从内审的情况来看,大家都非常重视和积极配合,在质量管理体系运行期间为进一步完善公司的质量体系,提高产品质量,满足顾客要求,做了大量的工作。车间全体干部职工在质量体系运行过程中通过学习和自身的努力,质量意识得到很大的提高。但也存在着各种各样的问题,为此请同志们在抓好其它工作的同时,一定要认真对待过程控制工作,特别是控制计划及工艺纪律要一丝不苟地执行,一定要持之以恒,严格按要求去做,使过程管理工作更上一层楼。六 审核结论所有生产过程控制有效,过程符合率298/300=99.3%。签名:xxx(审核组长) 管理者代表批准:xxx日期: 20220512 日期: 20220512