1、万达集团合同管理制度二五年八月目 录第一章总则2第二章合同治理部门2第三章授权5第四章合同审批权限6第五章合同审查6第六章合同的签订9第七章合同的公证11第八章合同的履行12第九章合同的变更与废止13第十章合同纠纷的处理与诉讼治理14第十一章合同的登记、备案与归档16第十二章检查与考核17第十三章附则18附件1经济合同主管业务部门划分19附件2万达集团公司公司“A”类合同审批单20附件3万达集团公司公司“B”类合同审批表21总则为加大万达集团公司(下称“集团公司”)的合同治理,规范集团公司的经营行为、降低风险,爱护集团公司的合法权益,按照民法通则、中华人民共和国合同法等有关法律法规规定,结合本
2、集团公司实际情形,制定本制度。本制度所称的合同是指集团公司本部所属各部门、各单位或其代理人以集团公司名义与集团公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与集团公司签订的劳动合同。合同治理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的治理。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的治理。集团公司合同治理实行统一治理、分级负责、授权签订的原则,实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则,爱护集团公司的合法权益。集团公司及各子公司的合同行为应本着公平诚信原则订立,遵守法律、行政法规,
3、尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益。合同治理部门集团公司法定代表人(董事长)为本企业合同治理第一责任人,集团总裁在董事会授权下行使日常治理权。集团公司司法办为集团公司合同事务主管部门,设置法律事务专员负责集团公司合同的具体治理工作。集团公司各部门经授权均可成为合同的承办部门,各部门必须设专职或兼职合同治理员,负责本部门的全部合同治理工作,对司法办和部门领导负责。各子公司办公室按照需要设置法律事务专员或兼职人员,负责本单位的合同签订的治理和谐工作。集团公司司法办合同治理职能:负责监督指导集团公司及各专业子公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定,对部分重大及重要合同的条
4、款内容进行审核,幸免显现法律漏洞。为集团公司有关部门及各专业子公司等合同承办单位提供法律咨询和建议。组织、和谐合同审查及会签程序。对涉及集团公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督和检查。负责监督各专业子公司对合同专用章的使用和治理。负责处理集团公司及各专业子公司与外部的重大合同纠纷。组织、整理集团公司及各专业子公司涉及到的诉讼案件有关材料,拟定诉讼方案,审定案件诉讼及处理的有关材料,具体办理诉讼纠纷等涉及的有关事宜。负责集团公司及各专业子公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类储存、调阅登记等日常合同档案治理工作。法律事务专员在合同治理方面的要紧职责是:熟练把握并宣传经济合同法律法规及
5、其他法规。为集团公司各业务部门以及各专业子公司(需要时)签订合同提供法律咨询。协助进行重大合同的可行性分析,并提出书面分析报告。参加集团公司重大合同的谈判及文件起草工作;对集团公司各类合同的签订及履行情形进行监督、检查;对合同纠纷,应协助企业查明情形,按照解决方案,参与纠纷的处理;负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理;对企业签订的各类合同统一登记、编号并分类保管,并造册记录已签订合同的履行情形;对已履行的合同装订成册,分不整理归档;及时向集团公司领导或本单位领导如实汇报合同治理、签订、履行中的咨询题,遇有紧急情形时应采取措施防止咨询题扩大。合同承办部门的要紧职责:按照授权依法组织合同的签订、变更、
6、解除等事宜;负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范畴、资信及履约能力;依法履行合同,及时向司法办通报履行中发生的重大咨询题及解决方案;参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼;负责本部门合同文本治理及归档移交工作。合同承办人的要紧职责:按照授权办理签订、变更、解除合同事宜;草拟合同,提供草拟合同的可行性论证及对方经营范畴、资信情形及履约能力的调查材料,并对其真实性和合法性负责;按合同签订的权限,提早向合同承办部门提交合同草本及前款规定的材料,提请有关部门审查;认真履行已生效的合同,随时检查合同履行情形;及时向合同承办部门和司法办汇报在履行中发生的咨询题,并按时将合同有关文件交合同治理员
7、归档;依法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。合同治理员的要紧职责:贯彻实施合同治理方法;协助合同承办人依法签订或变更合同,必要时参与本部门重大合同谈判与签订;协助合同承办人草拟合同并对合同进行初审,保证合同的完整性、合法性、可行性,防止不完善或不合法的合同显现;检查合同履行情形,协助合同承办人解决合同履行中显现的咨询题;对签订、履行合同中显现的重大咨询题,及时向司法办和部门领导报告;参加处理本部门合同纠纷;负责编制合同付款、收款打算,征得部门领导同意后报财务部、财务部备案。负责合同台账、档案的建立及合同文本(包括协议书、有关文件、信函、图表)的治理;每季度向司法办汇报合同治理工作,送交合同
8、登记总台账及合同治理情形统计表。授权下列人员有权代表公司签订经济合同:集团公司法定代表人;集团公司法定代表人书面授权的法人托付人。各法人托付人的具体代理权限由法定代表人在签发法人托付书时注明。法人托付人必须严格按授权范畴行使签约权,禁止超越代理权限对外签约。法人托付人的要紧职责在授权范畴内负责谈判、签订合同,既不能违章越权,也不能消极推诿;对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责;对须报请上级领导审批的合同,办理申报手续,提出本人意见并对本人意见负责;对所签订合同的履行负责,履行中发觉咨询题应赶忙上报,同时主动想方法解决;对发生的合同纠纷负责处理或协助有关部门处理;负责保管好本人所签合同的一切
9、资料,合同履行完毕后应赶忙将资料上交归档。任何部门及工作人员未经法定代表人授权托付,不得以集团公司名义对外签订合同或改变合同内容,不得变更、解除合同及舍弃合同规定的权益。集团公司内部的职能机构不得以自己的名义对外签订合同。各分公司签订合同必须由分公司按照集团公司的授权进行。授权托付分为期间授权托付和单位时刻授权托付。单位时刻授权托付仅在单位时刻内授权托付有效,集团公司实行年度授权制度,单位时刻为一年,即从每年的一月一日至十二月三十一日。集团公司对集团本部具有对外经营职能的非法人单位的行政负责人实行单位时刻授权托付。每年十二月三十一日前被授权单位以行政负责人名义提出本单位经营活动自查报告及授权项
10、目申请,送交集团公司司法办审查后上报集团公司总裁审批并办理下一个单位时刻授权的变更手续。被授权的部门行政负责人原则上不再向其他有关人员办理连续授权托付,如情形必需,办理之前须征得集团公司总裁的书面同意。集团公司对非单位时刻授权托付的单位或超越单位时刻授权托付权限的单位实行期间授权托付制,即一事一托付,期间能够为合同签订全过程也能够为合同签订的某一时期。具体程序为:经办单位行政负责人提出书面申请,附合同拟稿和可行性报告及其它材料送司法办审查;经集团公司总裁批准和授权后,经办单位行政负责人可在司法办的监督下代表集团公司对外签立合同。合同审批权限集团公司总裁经董事会授权为集团公司各项合同签订的最终审
11、批人。合同主办部门或提报部门提请合同时,必须在司法办的组织和监督下,获得相应的审批同意,并将相应的审批意见连同所要提请的合同一起并入合同签订审批流程。合同审查合同应由承办部门、有关职能部门及集团公司领导进行审查。合同审查的具体程序为:第一由授权的合同承办机构的合同承办人和合同治理员对所提报合同以及与合同有关的所有事宜进行自查和初审,并在此基础上完成合同草稿和必要的情形讲明书;然后将合同文件移交司法办,由司法办和合同承办机构会同有关职能部门(如财务部)逐条审查合同条款及其他有关事项。最后由司法办将合同文件提交集团公司总裁审批。需重点审查的内容包括:对方主体资格:具有经年检合格的企业法人营业执照或
12、非法人营业执照,其核载的内容必须与实际相符。经营范畴:合同标的应符合对方经营范畴,涉及专营许可的,应具有相应的许可、等级、资质证书;代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实有效的法定代表人(负责人)身份证明、授权托付书、代理人身份证明;履约能力:具有支付、生产、技术能力。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等有关文件。需提供担保的合同,应查明担保人的担保资格和担保能力;履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。合同内容合同内容是否符合国家法律、政策和本制度中有关规定;合同应具备的条款是否齐全、合理、严密;双方当事人的意思表达是否真实、
13、一致,双方的权益、义务是否明确、平等;合同条款中有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条款;是否存在无效条款。签约双方的用章是否为合同专用章。合同文字合同用语是否规范;文字表达是否确切无误。合同的经济效益估量取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济缺失。在合同审查时,按照集团公司的实际,应注意的事项:关于标的额较大的涉外合同、物资交付或工程竣工之日起一年后才能付清款项的合同。销售、加工承揽、工程承揽合同中质保期的约定应不超过一年,质保金的约定原则不超过合同总标的额的5%,且必须在质保期满之日一次性付清,以上内容国家、行业有规定的依规定。销售、加工承揽合同中付款期限的约定一
14、样应为付款提货、货到付款,按比例付款时所有款项的付清期限最长不能超过自货到之日起三个月(各油田主体单位可在一年内)。工程承揽合同中付款方式的约定一样应为按工程进度付款,且付款时刻和付款数量的约定必须明确,所有工程款的付清期限最长不能超过自工程竣工之日起三个月。为了有利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼,应在合同条款中作如下规定:我方为需方时必须约定我方所在地人民法院管辖;我方为供方,在尽力争取我方所在地人民法院管辖成为不可能时,可约定“发生纠纷应协商解决,协商不成,任何一方均可向起诉方住宅地人民法院提起诉讼”;我方为供方,如约定需方到供方所在地提货时,我方为合同履行地,在争取我方所在地人民法院
15、管辖成为不可能时,可约定“发生纠纷应协商解决,协商不成,依法律规定通过诉讼方式解决”;在合同签订时,估量我方违约的可能性大,且又争取我方所在地人民法院管辖成为不可能时,可约定“依法律规定,通过诉讼方式解决”。审查时如对对方当事人履行能力及资信情形存在疑义时,应要求其提供相应担保并要求在合同中注明。司法办和财务部必须在合同文本送达三日之内出具审核意见书,不得拖延,在审核或审查过程中,发觉重大错误、遗漏或不妥时,提出修改意见书,并与合同对方当事人取得联系,直到修改意见达到统一为止。负责审查合同的部门和职员,因工作失职或循私舞弊而疏忽、放任审查,致使不该签订的合同得到签订而造成经济缺失的,应按后果及
16、其责任的大小,承担相应的行政责任、经济赔偿责任直至法律责任。审查完毕后,负责审查人员应出具审查意见书,审查意见书应附有审查人员签名。合同的签订签订合同必须内容合法、具体、条款齐全、责权明确,用语确切,手续完备,程序合法。合同承办人签订合同,必须先办理授权托付书,明确授权范畴和权限。未经授权托付或超出授权范畴签订的合同为无效合同,由承办人承担责任。法人授权托付书由司法办负责办理。合同承办人凡签订不能即时清结的合同,都必须采取书面形式;凡标的额在30万元以上虽能即时结清的重大合同,也必须采取书面形式。当事人协商一致同意的有关修改合同的文书、电子邮件、图表等均是合同的有效组成部分。凡国家或行业有示范
17、文本的,应当优先使用,但在选用时,对涉及权益义务关系的条款经办人和司法办要重点审查,必要时能够进行修改。无范本的合同采纳集团公司司法办提供的示范文本。合同承办人不能自拟合同文本。集团公司合同的签订审批的常规流程如下:合同承办部门确定的合同承办人会同本部门的合同治理员负责起草合同(草案)并填写“合同审批表”;合同承办部门负责人负责对合同的业务内容进行审查,并签署意见;司法办负责对合同的法律条款进行审查,并签署意见;财务部负责对合同的财务条款进行审查,并签署意见;如该合同牵扯其他业务部门,由司法办分送该业务部门经理进行审查,并签署意见;集团公司分管副总裁对合同进行审查,并签署意见;在完成以上审查修
18、改后,由司法办将合同报送集团公司总裁审批;司法办在有关负责人或授权代表在“合同签约审批表”上签字批准后,持合同到集团办加盖公司合同专用章。除以上常规性合同审批签订流程以外,本制度就投资融资等类合同做出针对性的审批签订流程规定;投资融资类合同包括:合资、合作、联营等产权类投资合同;下属企业的合并(兼并)、分立等涉及股权重组的合同;涉及金额在500万元以上的设备承包、租赁合同;与投资融资有关的对外战略合作协议;其他投资类合同;投资类合同针对性审批签订程序:由集团公司战略进展部和财务部协助集团公司投资领导小组进行调研、论证、谈判与合同的起草,集团公司司法办参与合同的谈判和合同的起草,有关业务部门提供
19、支持;合同签订的业务审查由战略进展部和有关业务部门共同负责,并签署审查意见;合同的法律审查由集团公司司法办负责,并签署审查意见;合同的财务审查由集团公司财务部负责,并签署审查意见在完成合同的审查后报总裁办公会讨论,最终决定权在总裁;以上2、3项如有修改意见,则直截了当返回第1项,由合同起草人修改并按照程序重新审查;所有审查和审批程序完成后,由司法办持合同到集团办加盖公司合同专用章。集团公司及其职能部门、下属子公司原则上不得对外签订担保合同。关于确需担保的,由集团公司总裁审批,指定集团公司有关业务部门组织办理。应该订立合同而未订立合同的,要追究有关部门的责任。专门情形,经集团公司总裁批准后可先行
20、实施后签合同,但补签合同应在一个星期内完成。在合同签订现场,集团公司人员不得低于2人。合同经法定代表人或托付代理人签字,加盖集团公司合同专用章后即具有法律约束力。合同、协议用章的使用应在集团办建立专项登记制度,并作为归档考核依据。任何人不得将公章、经济合同专用章、业务介绍信或空白合同书借给其他单位使用,禁止外单位以公司及公司所属单位的名义挂户经营或借用账号进行经营活动。严禁与只有业务介绍信而无具体授权范畴的人员签订经济合同;严禁为谋取私利而收受他人回扣或其他好处,签订有损于本单位利益的经济合同。合同生效后,各有关部门应妥善储存合同履行过程中的各种凭证,包括结算单、结算证明、支付凭证、银行进账单
21、、收料单、入库单、过磅单、发票等。合同的公证合同签订后,集团公司司法办如认为有必要可对合同进行公证,以保证合同合法可行,幸免纠纷。司法办为办理合同公证的主管部门。以下类型的合同必须办理公证: 投资融资类合同对外担保和借款合同房产、固定资产转让租赁合同多种经营机构承包、租赁合同技术转让、技术协作合同单笔金额在500万元以上的各类合同(日常经营性的原料采购、销售合同除外)其它法定需要公证的合同办理合同公证时,由双方法定代表人或代理人在司法办有关人员的陪同下前往公证机关办理手续。办理公证手续,须持下列材料:合同文本一式三份。合同双方法定代表人身份证明。托付代理人的授权托付书,居民身份证,工作证。双方
22、营业执照、资质证书、许可证书。其它有关材料。合同的履行合同依法成立后,即具有法律约束力。一切与合同有关的部门和人员,应严格履行合同规定的义务,确保合同履行。合同执行部门负责人应随时了解、把握本单位的合同执行情形,并督促本部门合同治理员按月统计合同执行情形。合同执行部门应同时负责记录和监督对方合同单位的履约情形,保留好有关的单据、信函等文字资料;并由合同治理员按月填写“对方合同执行情形监控讲明”,其中必须列明和验证对方各项履约行为和承诺(如质量、进度等),以此作为付款的差不多依据。每月的“对方合同执行情形监控讲明”必须由合同执行部门经理审核签字,分不报司法办、财务部、集团办备案。合同结算条款规定
23、对方有付款义务的,合同执行部门应按付款条款中的规定及时向对方收取,由财务部统一出具发票。合同结算条款规定本公司有付款义务的:执行合同的各部门应按照财务部门有关规定和合同具体约定,在合同签订以后向财务部报送项目整体用款打算备案。执行合同的各部门应填写合同资金支付申请表,本表一式三份,由集团办、财务部、执行部门分不留存。款项拨付的差不多依据是由合同执行部门提交的“对方合同执行情形监控讲明”,款项拨付必须在总裁签字同意后方可进行。具体程序参见有关的财务治理方法。如果合同履行中显现违约责任中所规定的行为,业务部门应及时以书面形式反馈给总裁,并书面报送司法办。总裁应按合同规定进行违约处罚,并通知财务部在
24、结算时执行。合同履行过程中显现的咨询题,业务部门应及时督促解决。如无法履约,应向主管副总裁和总裁汇报。合同履行过程中如发觉对方当事人履约能力及资信程度下降应及时通知司法办并向主管副总裁和总裁上报,及时向对方出具不安抗辩书,爱护公司合法权益。合同的变更与废止合同一经签订即依法成立,任何人不得擅自变更或解除。但合同在履行过程中,如遇到法律规定或合同约定承诺变更、解除合同的条件时,能够变更或解除合同。合同的变更或解除必须符合经济合同法的规定,并应在法律规定或合理期限内由合同的当事方共同商量。变更、解除合同的审批权限和程序与原合同订立的审批权限和程序相同。合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文
25、件、电子邮件、电话后,必须及时请示领导,赶忙处理,紧急事宜不得超过一天,一样事宜不得超过三天,并在有效期限内正式答复对方。超过期限再作答复,造成严峻后果的,承办人应承担相应的责任。涉及经济纠纷的复电、复文,须经合同治理机构批阅后方能发出。变更解除合同必须采取书面形式(包括双方的信函、文件、传真等),由双方签订确认书。合同的变更、解除应注意以下事项:主体变更应征得合同各方同意;有担保条款的合同变更,应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章;经上级主管机关批准的合同或协议变更、解除,应报原批准机关批准;经公证、鉴证的合同,所达成的变更、解除协议,应报原公证、鉴证机关备案;联营、承包经
26、营、租赁经营、涉外等合同的变更或解除,法律有专门规定的,应依专门规定办理;变更、解除合同的协议在尚未达成或批准往常,原合同连续有效,仍应履行。如因变更(解除)合同可能使当事人受到缺失,双方应在变更(解除)合同的协议中明确规定各自应承担的责任。合同纠纷的处理与诉讼治理提请合同纠纷的程序:差不多签订的合同在履行过程中产生纠纷的,合同履行部门应按照合同中有关纠纷处理的条款与合同订立方协商进行解决。协商不成时,必须在一个工作日向集团公司司法办汇报,并在三个工作日内提供有关资料,任何单位或个人不得延误诉讼时效或擅自舍弃实体权益,更不得隐瞒实情。集团公司司法办应在接到报告三个工作日内提出处理意见。司法办按
27、照合同纠纷的不同情形,向集团公司有关领导汇报。经协商无法解决的纠纷,经总裁批准后,可向仲裁委员会申请仲裁或直截了当向人民法院起诉。如纠纷需进入法律诉讼程序解决,应按中华人民共和国合同法、中华人民共和国民事诉讼法等有关法律、法规和本方法处理。集团公司内部各单位之间发生的合同纠纷,由总裁办公会按有关规定处理。集团公司各单位与对方当事人协商处理纠纷的时刻,应在法律规定的时效内进行,并考虑留有申请仲裁或起诉的足够时刻。集团公司对外所有合同纠纷申请仲裁或诉讼由集团公司司法办负责办理。发生合同纠纷时,承办人除应将纠纷情形及时报告本单位负责人和司法办以外,还应同时应迅速收集下列有关证据:合同文本,包括附件、
28、变更或解除协议、信函、图表、视听资料、广告、授权托付书、介绍信及其他有关资料等;开工、验收、提货、发票等有关单位票据;货款的承付、托收凭证、有关的财务账目;产品的技术规范、质量标准;证人证言;其它与处理纠纷有关的材料。处理合同纠纷,应专门注意以下咨询题:在证据可能丢失或以后难以取得的情形下,及时采取证据保全措施;发觉对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产将使我方权益难以实现时,适时依法申请采取财产保全措施;关于债权债务关系明确、合法且双方对债务无异议的,依法及时向人民法院申请支付令或提起诉讼;做好每起合同纠纷实况记录、存案备查;凡属我方责任的合同纠纷,应逐笔查明缘故,分清责任,要求责任人员
29、承担责任,并责成其提出补救措施。合同纠纷经协商达成一致处理意见的,应订立书面的协议,双方代表签字并加盖单位公章。双方已签署解决纠纷的协议书、仲裁机关的调解书、仲裁决定书及法院的裁定书、调解书、判决书,在正式生效后,应复印若干份,交给有关部门收执、备案或存档。各有关部门应由专人负责履行。对方当事人逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,由集团公司司法办依法向人民法院申请强制执行。合同纠纷处理完毕,应及时将有关材料汇总、归档、以备考查。合同的登记、备案与归档合同文本必须至少一式四份,其中二份交对方签约人,其余原件必须在合同签订之后三个工作日内报送集团办和集团财务部。合同签订部门、合
30、同履行部门、司法办各保留一份复印件,工作需要使用原件时,向集团办办理暂借手续。集团内部其他人员如需查阅合同,只能查阅合同复印件。在征得集团办主任的同意后,到集团办办理查阅手续,并应在查阅后及时归还。集团备案合同一律不得借出本单位。合同的档案治理是合同治理的基础工作,各单位应按照实际情形建立合同台帐、报表,并按时填报。司法办应对集团公司内所有合同文本以及与合同有关的往返法律文件进行汇总,并编号登记,制作月度合同签订情形一览表,反映集团合同的签订以及由合同引起的诉讼情形。合同签订部门的合同治理员对已生效的合同应当编号登记,分类归档,并建立合同台帐。合同的统计报表实行季报制,各部门于每季度第一个月前
31、三个工作日内填报上季度报表一式两份分报集团办和司法办。司法办应于每季度的前十个工作日内汇总,报公司主管领导。合同签订后三个工作日内,合同承办部门的合同治理员应将合同档案原件整理装订送交集团办公室存档。合同档案的范畴包括:信誉调查报告、意向接触报告、合同文本草稿、合同签订审批表及审批修改意见、法人授权托付书、对方资质证明文件、各种审批治理表格、合同谈判记录、合同正本及附件、合同签订、变更、解除过程中的信函、电报、电话记录、传真资料、票据凭证以及其他有关资料、文件。合同履行完毕后,合同承办部门的合同治理员应于五个工作日内将合同文本及合同执行期间所有的往来信件、变更协议、收(付)款记录、请示报告等有
32、关资料交一并归档,丢失的必须查清缘故。办公室保管档案、公司内各部门查阅合同档案方法具体参见档案治理方法。检查与考核集团公司对集团本部各单位及各下属专业子公司要建立健全合同签订履行过程中的检查与监督制度,对合同签订履行情形进行检查与监督。集团公司对集团本部各单位及各下属专业子公司的合同治理工作应进行定期(半年)或不定期检查,检查的要紧内容:合同签订情形。检查合同主体是否合格,条款是否齐全,示范文本是否严格按要求填写;我方合同履行情形。督促有关单位按合同规定全面履行,发觉履行中的困难或咨询题,及时处理;对方合同履行情形。了解对方全面履行合同的进度,发觉咨询题赶忙告知有关部门及时处理;合同治理的基础
33、工作。集团公司将各单位的合同治理工作列入经济责任制考核范畴,作为经济责任制考核的一项重要内容。凡有下列条件之一者给予奖励:建设单位评为“重合同,守信誉”施工单位;严格执行经济合同法等有关规定和本方法,确有成效者;在合同签订过程中,发觉重大缺陷使国家和本单位免受重大经济缺失的;在合同履行过程中,发觉重大咨询题,及时采取补救措施,幸免重大经济缺失的;能够利用合同条款爱护企业的合法权益,幸免经济缺失和进行索赔的;敢于揭发、抵制利用合同进行违章、违法和犯罪行为的;在经济纠纷中给企业挽回重大经济缺失的;其他应予奖励者。有下列情形之一者,应给予责任者经济处罚或行政处分:因过错订立无效合同或合同条款不齐全,
34、造成重大经济缺失的;无权代理、超越代理权限、采纳欺诈方式或未经批准擅自对外签订合同或对外提供担保的;合同履行不慎重而造成经济缺失的;变更合同未按规定程序办理,造成经济缺失的;合同承办部门及其人员或合同治理员丢失、损毁、不按期归档或擅自变更、解除、销毁合同及合同附件,造成经济缺失的;发生合同纠纷不上报和不及时采取措施,舍弃追究对方当事人责任,造成经济缺失的;因合同方面造成经济缺失,隐瞒不报的;其他失职行为,造成重大经济缺失的。附则本制度由集团公司司法办制定并负责讲明。集团公司应按照不同的进展时期的治理要求对本制度进行修订、补充和完善,确保合同治理制度能够起到切实有效的作用。本制度由总裁办公会通过
35、之日实施。经济合同主管业务部门划分部门序号合同项目办公室战略进展部审计部财务部人力资源部企管办司法办行政部技术中心国际市场开发部备 注一采购、销售合同主办;协办1采购合同2销售合同二工程合同3园林绿化设计托付合同4园林绿化施工合同5市政设计托付合同6市政施工合同7勘察托付合同8材料设备采购合同9市政供排合同三技术、财务及其他类合同10治理咨询托付合同11投资咨询托付合同12对外战略投资协议13企业参入股引资合同14企业联营、并购合同15技术联合开发合同16技术转让、技术咨询合同17技术服务合同18策划、广告托付合同19市场调查托付合同20法律服务托付合同21招标托付合同22资产转让租赁合同23
36、借款合同24租赁合同25担保合同26财产保险合同27行政后勤协保合同28物业治理合同29开办土地使用租赁合同万达集团公司公司“A”类合同审批单(适用于公司的对外投资、合资、股权转让等类合同)报 批 综 合 资 料签约方名称住宅合同要紧目的对方要紧工作及完成时刻合同涉及金额(大写)我方具体付款时刻合同内容审查司法办意见签字: 年 月 日财务部意见 签字: 年 月 日 战略进展部意见 签字: 年 月 日其他部门意见: 签字: 年 月 日 分管领导意见 签字: 年 月 日总裁签批: 签字: 年 月 日万达集团公司公司“B”类合同审批表(适用于A类合同以外的合同)报批综合资料(由报批部门或单位填写)我
37、方签约单位名称对方名称合同名称地址合同要紧目的法定代表人合同金额大写:小写:经营范畴具体付款时刻及条件:注册资本履行期限自 年 月 日至 年 月 日 营业执照号码经办人签约人及其身份对方主体资格的审查1. 已取得对方的营业执照、税务登记证复印件 是 否 2. 具备合同规定的行业的相应资质及合法批准手续 是 否 3. 注册资本及净资产是否大于合同标的 注册资本 净资产 4. 已通过对签约对方的生产规模、设备数量、商业信誉、产品质量的考察,符合我方合同目的 是 否 合同内容的审查1、技术性能或产品、服务质量是否有保证 有 无 2、有无设定风险防范措施 有 无 3、采取预付款依旧验收后付款 预付款
38、验收后付款 预付款的比例为 %,采取预付款的缘故是:合同项目的批准合同项目已获得:1、董事会 是 否 2、董事长 是 否 3、总裁办公会 是 否 4、总裁 是 否 5、分管领导 是 否 综合结论: 报批部门/单位认为该合同主体及内容合法,质量及价格符合公司要求,要紧条款具备,不具有对我公司不利的因素及风险,且该合同及项目差不多公司批准,能够签署及履行! 其它:司法办审查意见:1.合同主体资格所需文件是否齐备 是 否 补充后方能完备 2.合同内容是否合法 是 否 需修改 3.差不多结论 同意合同条款 对合同有关条款保留意见 4.其他意见: 合同审查人员(签名):年 月 日公司领导意见: 同意签署
39、 暂不能签署 其他意见:签名: 年 月 日财务部意见:已进行了财务预算、履行程序及付款条件等财务方面的审核, 能够盖章 暂不能盖章 缘故如下:司法办合同备案: 差不多登记备案! 司法办合同治理员: 年 月 日注:1.请在中按选择(是或有)打或(否或没有)打,并签署有关具体意见。 2.本审批表所附合同,未完成本表所要求的全部审查、审批程序及领导批准,印章治理人不得给予加盖印章,否则,由公司追究有关责任人的经济及法律责任。 3.所有在本表签署意见的人员,均对本人所签署意见负责,并承担相应经济及法律责任。4.本表一式一份,待完成全部审批程序后报财务部存档,并同时复印两份分不送司法办备案及本部门备查。
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