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隐患排查管理制度.doc

1、隐患排查管理制度隐患排查管理制度 1. 目的目的 消除安全隐患,实现本质安全;预防工伤事故的发生;保障生产顺利进行。 2. 范围范围 本制度适用于全公司。 3. 职责职责 安全部负责各部门对本制度的检查监督并执行。 4. 定义定义 无 5. 内容内容 5.1 隐患整改实行“四定”的原则,即定方案、定措施、定责任人、定完成期 限: 5.1.1 定方案:一般来讲,对于较大安全隐患,一时落实不了的,必须上报 安全安全生产领导小组,由安全会集体讨论,制订完善整改方案,立 即实施整改; 5.1.2 定措施:落实整改前的预防方法,防止在整改前及整改过程中发生事 故; 5.1.3 定责任人:将整改前的预防责

2、任具体落实到人,并负责跟进整改效果, 及时向上级报告有关整改情况; 5.1.4 定完成期限:要求在规定的期限内完成,上报有关部门验收。 5.2 将安全检查与隐患整改结合进行: 5.2.1 每月的检查后,安全部须将检查结果逐一核实,发出安全职业卫生 检查隐患整改记录表,限期完成。各部门完成整改后将安全职业 卫生检查隐患整改记录表返回安全部,安全部再结合部门整改情况 进行验收,见附件 1安全职业卫生检查隐患整改记录表 5.2.2 每日巡查时发现的安全隐患,按现场巡查管理制度执行,即时通 知部门,部门即时整改,并将整改信息填写于现场巡查记录表返 回安全部;见现场巡查管理制度中附件 1现场巡查记录表

3、5.2.3 各部门的日常自查过程中,对发现的安全隐患,执行现场巡查管理 制度中附件 1现场巡查记录表反映给安全部,并负责整改; 5.3 新设备投入使用前,必须由生产部、安全部会同安全检查后,才能投入使 用,以免产 生安全隐患,造成伤害。 5.4 对于必须整改而一时整改不了的安全隐患必须上报安全部及安委会,由相 关部门协调 解决。 5.5 严禁拖延整改或不整改安全隐患,否则承担由此造成的后果。 5.6 安全部必须对整改安全隐患效果进行跟踪。 5.7 安全部每月将有关隐患及整改结果登记于附件 1安全职业卫生检查隐患 整改记录表汇总存档。 5.8 事故隐患报告: 5.8.1 事故隐患的分类 5.8.

4、1.1 干部违章指挥、职工违章操作,不遵守安全操作规程、不及时按要 求填写操作记录的现象; 5.8.1.2 职工情绪低落、思想波动较大,工作消极、身体状况较差的现象; 5.8.1.3 灭火器材得不到及时保养,劳保用品未正确使用,违反消防、劳动 保护规定的现象; 5.8.1.4 机械、电气设备带病工作,各类保护装置失效的现象; 5.8.1.5 原辅材料、危险品乱堆放,消防通道不畅或消防器材取用不方便的 现象; 5.8.1.6 楼梯、作业平台等作业场所因种种原因造成操作人员作业时,安全 得不到保证的现象; 5.8.1.7 发现有关生产技术、安全操作规程存在的缺陷或不完善。 5.8.2 发现事故隐患

5、一般采用一级报一级的方法,即员工报班组班组报车 间、车间报安全。上一级接到下一级事故隐患报告,如遇紧急情况可 越级上报。报告一般采用书面形式,特殊情况可采用口头报告,报告 应送安全备案,以供备查。在书面报告中,报告人应写明隐患地点、 隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告时间等;报告一式二 份,一分交上级部门,一份备案。 5.8.3 隐患排查整改 5.8.3.1 各部门要认真履行安全生产职责,切实加强安全生产工作,经常性地 开导安全生产检查工作,及时排查发现并消除各类生产安全事故隐 患,有效预防和杜绝各类生产安全事故的发生。 5.8.3.2 安全要建立健全安全生产隐患排查治理工作,落实专人

6、负责,以备 检查。 5.8.3.3 公司安全部对在日常工作中排查发现的管辖范围内的各类生产安全 事故隐患,属于应当由其他有关部门进行处理的,应当及时通报、 移送其他有关部门查处并形成记录备案。接受移送的部门应当及时 进行处理;安全应当及时了解、掌握接受移送的部门对该隐患的查 处情况及结果;接受移送的部门也应当及时反馈查处情况及结果; 接受移送的部门难以单独处理整改的,应当及时、主动会同其他有 关部门进行联合查处整改;仍难以处理整改又发现重大生产安全事 故隐患的,应当及时向上级部门书面报告,由上级部门指导处理。 5.8.3.4 被上级部门列为重大事故隐患的,公司安委员要按照有关批示、文 件精神,

7、落实责任到人,采取有力措施,在规定时间内依法落实整 改;未能在规定时间内落实整改的,要提交书面报告,说明理由, 并按批复精神办理。 5.8.3.5 对上级部门查处的重大生产安全事故隐患和被上级部门列为重大生 产安全事故隐患的,公司安委会要及时反馈查处情况及结果。 5.9 为更好地激励员工搞好安全工作,及时将事故消灭在“萌芽”状态,避免 事故的发生,针对事故隐患报告实行奖惩。 5.9.1 凡非员工所为,能在本职工作中及时发现事故隐患并可能会酿成事故 的,如能及时报告,给予每次个人绩效+1 分的奖励。 5.9.2 凡员工发现非岗位上的事故隐患,及时报告并合理处理的,给予每次 个人绩效+2 的奖励。

8、 5.9.3 凡员工发现其它事故隐患根据实际情况酌情奖励。 5.9.4 车间(部门)对下属上报的事故隐患,不整改或不上报的责任人按情 节轻重予以经济处罚,并作为月度安全绩效考核依据。 5.9.5 对检查事故隐患不力,发生事故的车间(部门)承担事故损失的每 500 元扣 1 分,依此类推直至扣完。 5.9.6 发现了事故隐患因车间(部门)不及时整改,报告人也没继续上报的, 发生事故车间(部门)承担事故损失的 550%,责任人应作严重处理, 报告人不承担责任。 5.9.7 对报告人特别是越级上报的人员,如该部门领导进行打击报复的,一 经查实报总经理处理。 5.9.8 奖惩采用月度考核兑现,由职能部

9、门申报,主管安全的企业负责人签 字生效。 5.10 政府部门的季度检查和平时巡查发现的问题,按海门市化工生产企业专 业安全检查记录进行整改,安全归档。 5.11 每月月底前由安全部指定人员将检查所发现的安全隐患网报海门市安全 生产监督管理局,隐患自查自报系统进行上报。 网址: 6. 附件附件 附件 1:安全职业卫生检查隐患整改记录表 附件 2:海门市化工生产企业专家安全检查记录 附件 1 安全职业卫生检查隐患整改记录表安全职业卫生检查隐患整改记录表 年年 月月 被查被查 单位单位 时间时间 隐患隐患 内容内容 整改及预整改及预 防措施防措施 单位责任人单位责任人 资金资金 投入投入 整改整改

10、期限期限 复查复查 情况情况 签名签名 附件 2 海门市化工生产企业专家安全检查记录海门市化工生产企业专家安全检查记录 企业名称:企业名称: 经检查, 存在以下经检查, 存在以下 项隐患问题 (本页不够可另附页) :项隐患问题 (本页不够可另附页) : 整改建议和整改期限:整改建议和整改期限: 专家签字:专家签字: 年年 月月 日日 企业负责人意见:企业负责人意见: 专家签字:专家签字: 年年 月月 日日 复查情况:复查情况: 经复查,经复查, 年年 月月 日检查时发现的日检查时发现的 项隐项隐 患问题已全部整改到位。患问题已全部整改到位。 复查人(签字):复查人(签字): 年年 月月 日日 企业负责人意见:企业负责人意见: 专家签字:专家签字: 年年 月月 日日 本记录一式两份,一份企业存档,一份报安监局危化科备案。本记录一式两份,一份企业存档,一份报安监局危化科备案。 共共 2 页页

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