1、增碳剂增碳剂生产线建设项目生产线建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 中咨国联出品 二二一年七月二二一年七月 第 1 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1 1.1 项目概要项目概要.1 1 1.1.1 项目名称.1 1.1.2 项目建设单位.1 1.1.3 项目建设性质.1 1.1.4 项目建设地点.1 1.1.5 项目负责人.1 1.1.6 项目投资规模.1 1.1.7 项目建设规模.2 1.1.8 项目资金来源.2 1.1.9 项目建设期限.2 1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍.3 3 1.3 编制依据编制依据.3 3 1.4 编制原则编制原则.4 4 1.5 研究范
2、围研究范围.4 4 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标.5 5 1.7 综合评价综合评价.6 6 第第二二章章 项目市场分析项目市场分析.7 7 2.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况.7 7 2.2 我国我国增碳剂增碳剂行业发展状况分析行业发展状况分析. 7 7 2.3 我国我国增碳剂增碳剂行业发展趋势分析行业发展趋势分析. 8 8 2.4 市场小结市场小结.9 9 第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性.1010 3.1 项目提出背景项目提出背景.1010 3.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析.1111 3.2.1 有利于促进我国增碳剂工业快速发展的
3、需要.11 3.2.2 提升技术进步,满足增碳剂行业生产高品质产品的需要.12 3.2.4 符合中国制造 2025 “三步走”实现制造强国战略目标.12 3.2.5 提升我国增碳剂产品研发和技术创新水平的需要.13 3.2.6 提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要.13 3.2.7 增加当地就业带动产业链发展的需要. 14 3.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析.1414 3.3.1 政策可行性.14 3.3.2 技术可行性.15 3.3.3 管理可行性.15 3.4 分析结论分析结论.1616 第 2 页 第第四四章章 项目建设条件项目建设条件.1717 4.1 地理位置选
4、择地理位置选择.1717 4.2 区域建设条件区域建设条件.1717 4.2.1 区域位置概况.17 4.2.2 区域地质地貌条件.18 4.2.3 区域气候条件.18 4.2.4 区位交通条件.19 4.2.5 区域经济发展条件.19 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案.2121 5.1 总图布置原则总图布置原则.2121 5.2 土建方案土建方案.2121 5.2.1 总体规划方案.21 5.2.2 土建工程方案.22 5.3 主要建设内容主要建设内容.2323 5.4 工程管线布置方案工程管线布置方案.2323 5.4.1 给排水.23 5.4.2 供电.25 5.5 道路设计道路设
5、计.2727 5.6 总图运输方案总图运输方案.2828 5.7 土地利用情况土地利用情况.2828 5.7.1 项目用地规划选址.28 5.7.2 用地规模及用地类型.28 第六章第六章 产品方案及技术方案产品方案及技术方案.3030 6.1 主要产品方案主要产品方案.3030 6.2 产品质量指标产品质量指标.3030 6.3 产品价格制定原则产品价格制定原则.3030 6.4 产品生产规模确定产品生产规模确定.3030 6.5 项目生产工艺简述项目生产工艺简述.3131 6.5.1 产品工艺方案选择.31 6.5.2 工艺技术流程及简述.31 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设
6、备选型.3232 7.1 主要原材料供应主要原材料供应.3232 7.2 主要设备选型主要设备选型.3232 7.2.1 设备选型原则.32 7.2.2 主要设备明细.33 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案.3434 第 3 页 8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.3434 8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析. 3434 8.2.1 能源消耗种类.34 8.2.2 能源消耗数量分析.34 8.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析. 3535 8.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析
7、.3535 8.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析.3535 8.5.1 工业节能.35 8.5.2 节水措施.36 8.5.3 建筑节能.36 8.5.4 企业节能管理.37 8.6 结论结论.3838 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施.3939 9.1 设计依据及原则设计依据及原则.3939 9.1.1 环境保护设计依据.39 9.1.2 设计原则.39 9.2 建设地环境条件建设地环境条件.3939 9.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响. 4040 9.3.1 项目建设对环境的影响.40 9.3.2 项目生产过程产生的污染物.41
8、9.4 环境保护措施方案环境保护措施方案.4141 9.4.1 项目建设期环保措施.41 9.4.2 项目运营期环保措施.42 9.5 绿化方案绿化方案.4343 9.6 消防措施消防措施.4343 9.6.1 设计依据.43 9.6.2 防范措施.44 9.6.3 消防管理.45 9.6.4 消防措施的预期效果.45 第十章第十章 劳动安全劳动安全卫生卫生.4747 10.1 编制依据编制依据.4747 10.2 概况概况.4747 10.3 劳动安全劳动安全.4747 10.3.1 工程消防.47 10.3.2 防火防爆设计.48 10.3.3 电力.48 10.3.4 防静电防雷措施.4
9、8 10.4 劳动卫生劳动卫生.4949 10.4.1 防暑降温.49 10.4.2 卫生.49 10.4.3 噪声.49 第 4 页 10.4.4 照明.49 10.4.5 个人防护.49 10.4.6 安全教育及防护.49 第第十一十一章章 企业企业组织机构组织机构与与劳动定员劳动定员.5151 11.1 组织机构组织机构.5151 11.2 劳动定员劳动定员.5151 11.3 人力资源管理人力资源管理.5151 11.4 福利待遇福利待遇.5252 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划. 5353 12.1 建设工期的规划建设工期的规划.5353 12.2 建设建设工期工期.53
10、53 12.3 实施进度安排实施进度安排.5353 第十第十三三章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.5454 13.1 投资估算依据投资估算依据.5454 13.2 项目建设投资项目建设投资估算估算.5454 13.3 流动资金估算流动资金估算.5555 13.4 资金筹措资金筹措.5555 13.5 项目投资总额项目投资总额.5555 13.6 资金使用和管理资金使用和管理.5858 第十第十四四章章 财务及经济评价财务及经济评价. 5959 14.1 销售收入及销售收入及成本费用估算成本费用估算.5959 14.1.1 基本数据的确立.59 14.1.2 产品成本.60 14.1.
11、3 平均产品利润.61 14.2 财务评价财务评价.6161 14.2.1 项目投资回收期.61 14.2.2 项目投资利润率.61 14.2.3 不确定性分析.62 14.3 经济经济效益评价效益评价结论结论.6464 第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避. 6666 15.1 项目风险因素项目风险因素.6666 15.1.1 不可抗力因素风险.66 15.1.2 市场风险.66 15.1.3 资金管理风险.66 15.2 风险规避对策风险规避对策.6666 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策.67 第 5 页 15.2.2 市场风险规避对策.67 15.2.3 资金管理风险规
12、避对策.67 第十第十六六章章 结论与建议结论与建议.6868 16.1 结论结论.6868 16.2 建议建议.6868 增碳剂项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴 使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供 报告持有者参考使用; 报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性 保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而 产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完 全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 增碳剂生产线建设项
13、目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 蓝田县 XX 有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目建设地址是陕西省蓝田县 1.1.5 项目负责人项目负责人 XX 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目的总投资为 6000.00 万元,其中,建设投资为 5600.00 万元(土 建工程为 2994.40 万元,设备及安装投资 1853.00 万元,土地费用 525.00 万元, 其他费用为 162.27 万元, 预备费 65.33 万元) , 铺底流动资金为 400.00 万元。 项目建成后,达产年可实现年产值 8640.00 万元
14、,年均销售收入为 第 2 页 7233.49 万元,年均利润总额 1352.71 万元,年均净利润 1014.54 万元,年 均上缴税金及附加为 40.81 万元,年均上缴增值税为 340.12 万元;投资利 润率为 22.55%,投资利税率 28.89%,税后财务内部收益率 13.94%,税后 投资回收期(含建设期)为 6.20 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目主要为:增碳剂。 本次建设项目占地面积 52.50 亩,总建筑面积 25340.00 平方米;主要 建设内容及规模如下: 主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别工段名称工段名称层数层数 占
15、地面积占地面积 (m2) 建筑面积建筑面积 (m2) 1、主要建筑工程 生产车间114000.0014000.00 原料库房13000.003000.00 成品库房15000.005000.00 办公综合楼3500.001500.00 职工宿舍及食堂3500.001500.00 门卫室及配电房1185.00185.00 其他辅助设施1155.00155.00 合计合计23340.0025340.00 2、公共设施 道路硬化及停车场工程17700.007700.00 绿化景观工程13900.003900.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 6000.00 万元人民币,资
16、金来源为项目企业自筹。 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目工程建设从 2019 年 5 月至 2020 年 1 月,工期共计 9 个月。 第 3 页 1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍 公司是国家创新型试点企业、国家高新技术企业,拥有国家级企业技 术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中 心。 公司主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交 通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务, 并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、 专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。 目前,公司正
17、加快推动传统产品优化升级,在做好装备制造板块的同 时,大力发展新能源、节能环保、新材料、农业机械、金融等新业务板块, 努力形成优势突出、结构合理、创新驱动、开放协同的发展新格局,努力 把公司构建成为多元发展、多极支撑的现代化企业集团。 1.3 编制依据编制依据 1.中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要; 2.蓝田县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 3.国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年); 4.增碳剂工业发展规划(2016-2020 年); 5.中国制造 2025; 6.建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版); 7.工业可行性研究编制手册;
18、8.现代财务会计; 第 4 页 9.工业投资项目评价与决策; 10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据; 11. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、 场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。 (2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则, 确保工程质量,以达到企业的高效益。 (3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 (4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用 率。 (5)注重环境保护,设计中注重建设垃
19、圾处理方案,在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 (6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、 分析和论证; 对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测, 确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设 措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并 作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规 避对策。 第 5 页 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如
20、下: 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1达产年设计生产产能x/年x.00 2总用地面积亩52.50 3总建筑面积25340.00 4道路硬化工程7700.00 5绿化面积3900.00 6总投资资金,其中:万元6000.00 6.1建筑工程费用万元2994.40 6.2设备及安装费用万元1853.00 6.3土地费用万元525.00 6.4其他费用万元162.27 6.5预备费用万元65.33 6.6铺底流动资金万元400.00 二二主要数据主要数据 1达产年年产值万元8640.00 2年均销售收入万元7
21、233.49 3年平均利润总额万元1352.71 4年均净利润万元1014.54 5年销售税金及附加万元40.81 6年均增值税万元340.12 7年均所得税万元338.18 8项目定员人105 9建设期个月9 三三主要评价指标主要评价指标 1项目投资利润率%22.55% 2项目投资利税率%28.89% 3税后财务内部收益率%13.94% 4税前财务内部收益率%18.95% 5税后财务净现值(ic=8%)万元2,305.37 6税前财务净现值(ic=8%)万元4,450.07 7投资回收期(税后)含建设期年6.20 8投资回收期(税前)含建设期年5.21 9盈亏平衡点%40.73% 第 6 页
22、 1.7 综合评价综合评价 本项目重点研究“增碳剂生产线建设项目”的设计与建设,项目建成 后,可满足当前增碳剂消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发 展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且 该项目投产后, 可以带动本地相关配套企业的发展, 提供更多的就业机会。 本项目建设符合国家产业政策,选址符合蓝田县规划的相关要求。该 项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体 现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废 水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。 项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国增碳剂产业技术升级 的
23、重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地 就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群, 拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。 因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强 的社会效益。 综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此, 项目可行且必要。 第 7 页 第第二二章章 项目市场分析项目市场分析 2.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况 2019 年,蓝田县实现地区生产总值(GDP)149.23 亿元,比上年增长 3.6%。 其中, 第一产业增加值 28.35 亿元, 增长 3.0
24、%; 第二产业增加值 35.46 亿元,下降 4.7%;第三产业增加值 85.45 亿元,增长 8.3%。三次产业构成 为 18.9:23.8:57.3。按常住人口计算,全年人均生产总值 27818 元。全 年非公有制经济增加值 80.46 亿元,占生产总值的比重为 53.9%,比上年 下降 6.1 个百分点。 2019 年,蓝田县全社会固定资产投资比上年降低 6.0%。其中,固定 资产投资(不含农户)降低 7.4%。在固产投资(不含农户)中,第一产业 投资比上年增长 17.1%;第二产业投资增长 0.5%,其中,工业投资增长 0.5%;第三产业投资下降 23.6%。民间固定资产投资6比上年增
25、长 2.5%, 占固定资产投资(不含农户)的比重为 65.5%。 2019 年,蓝田县地方财政一般公共预算收入 2.72 亿元,比上年下降 10.7%,其中,税收收入 1.96 亿元,下降 3.2%。全年地方财政一般公共预 算支出 42.75 亿元,比上年增长 10.4%。 截至 2019 年末,蓝田县居民人均可支配收入 17332 元,比上年增长 9.4%,其中,城镇常住居民人均可支配收入 23893 元,增长 8.2%,农村常 住居民人均可支配收入 14731 元,增长 9.9%。 2.2 我国我国增碳剂增碳剂行业发展状况分析行业发展状况分析 作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际
26、竞争优势明显产 业的增碳剂工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进 程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。 第 8 页 尽管外部环境不断变化,中国增碳剂工业当前在国民经济中仍保持着 稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球增碳剂产业格局的进一 步调整,我国增碳剂工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家 加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国增碳剂工业正处于由大而强的 关键转型期。 当然随着“中国制造 2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中 国增碳剂行业在传统增碳剂技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下 也在进行着一场变革。随着增碳剂工业“十三五”发展规划的
27、发布, 中国增碳剂行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。 增碳剂增碳剂行业发展空间行业发展空间 从产业发展层面看,增碳剂工业与信息技术、互联网深度融合对传统 生产经营方式提出挑战的同时, 也为产业的创新发展提供了广阔空间。 “中 国制造 2025”“互联网+”推动信息技术在增碳剂行业设计、生产、营销、 物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变, 由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务 和跨境电商发展将催生新业态、新模式。 随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变 化影响下,中国增碳剂行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度
28、加 快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点: 面对我国增碳剂工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把 握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机 遇,推动我国增碳剂工业加快向中高端迈进。 2.3 我国我国增碳剂增碳剂行业发展趋势分析行业发展趋势分析 技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。 第 9 页 增碳剂行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行 的质量和效益,加快增碳剂先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科 技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用, 将会有力地推进我国增碳剂行业的结构调整,大大提
29、高我国增碳剂工艺技 术水平, 提高我国增碳剂的技术含量和产品档次。 ERP 企业资源计划、 PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快增碳剂企业商品的 购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率, 大大提高企业的市场应变能力。增碳剂行业将逐步适应国际消费趋势的主 流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完 善上下游产业链,向价值链高端迈进。 2.4 市场小结市场小结 综上可以看出,我国增碳剂业及增碳剂产品发展前景十分可观。市场 需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动增碳剂市场 需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而
30、产生的,产品市场需 求潜力较大,前景可观。 第 10 页 第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性 3.1 项目提出背景项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要 求。 “十三五”期间,面对复杂的内外部环境,增碳剂行业着力推进转型 升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳, 规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外增碳剂市场的变化, 政府大力推动并加快增碳剂工业转型升级,增碳剂产业产品结构逐步由低 端产品向中高端产品转移, 目前高端市场需求激增, 增碳剂市场需求上升, 供不应求。 项目方结合我国增碳剂行业发展较好
31、的行业背景、增碳剂等相关产品 市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的 情况下,提出的“增碳剂生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地 资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具 规模的增碳剂开发生产基地。本次项目的建设对于加快蓝田县增碳剂行业 结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续 发展具有积极的意义。 该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价 值, 具有良好的应用前景, 其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。 项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国 家的产业政策和环境保护
32、政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前 景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市 场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 第 11 页 3.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所 产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。 企业获得的利润情况。 企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。 扩大生产能力,改变产品结构。 采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。 产品进入国际市场的优越条件和竞争力。 对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提
33、高科技水平等。 3.2.1 有利于促进我国有利于促进我国增碳剂增碳剂工业快速发展工业快速发展的需要的需要 增碳剂工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势 的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民 生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、 促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成 为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳 定提升,将拉动内需市场的进一步发展。 随着现代增碳剂工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现 代增碳剂业生产的主要方向,以减少中国增碳剂品生产设备和技术与国际
34、先进水平的差距。从而加大力度引进先进的增碳剂设备和技术,注重消化 与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使增碳剂品生产向创新之路发展。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代 化车间,通过先进的增碳剂加工技术和装备,促进我国增碳剂工业在新时 第 12 页 期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经 济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。 3.2.2 提升技术进步,满足提升技术进步,满足增碳剂增碳剂行业生产高品质产品的需要行业生产高品质产品的需要 搞好增碳剂技术进步与产业升级对于增碳剂全行业发展具有重要意 义。全面提升行业核心竞争力,并发
35、挥优势要素,做大做强。蓝田县 XX 有限公司自成立以来一直从事增碳剂增碳剂的生产,技术已相当成熟,经 过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国 增碳剂尖端技术的空白,还可有效满足增碳剂行业生产高品质产品的需 要。 从增碳剂企业来说,生产高端增碳剂既是企业实力的象征,更是企业 可持续发展的利润增长点,同时也是增碳剂企业“做精”的战略选择。随 着增碳剂行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调 整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长 点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终 端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场
36、为导向,加强高品质产品开发, 更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、 流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场 的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量, 快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足 当前市场对增碳剂的市场需求。 3.2.4 符合中国制造符合中国制造 2025 “三步走三步走”实现制造强国战略目标实现制造强国战略目标 中国制造 2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了 9 项战略 任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造 的政策方向,稳定中央技术改造引导资
37、金规模,通过贴息等方式,建立支 第 13 页 持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领 域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航 天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源 汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大 重点领域。 生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因 此,项目实施符合中国制造 2025发展部署。 3.2.5 提升我国提升我国增碳剂增碳剂产品研发和技术创新产品研发和技术创新水平的需要水平的需要 本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化增碳剂 研发生产,是
38、与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场 前景的产品研发制造, 公司坚持以产品创新为动力, 加快研发高端增碳剂, 在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能 综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上 的“零”排放。对推进蓝田县产业结构调整和经济转型升级,夯实全省增 碳剂产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。 3.2.6 提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来国内增碳剂行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚 的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品
39、的生产技术水平,本次“增 碳剂项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升 技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞 争力,充分利用本地资源,全力对增碳剂进行研发及生产,以促进企业可 持续性发展,有助于企业做大增碳剂的生产主业,延伸企业产业链条,促 进产业集群发展方面实现突破。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的 第 14 页 现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企 业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。 3.2.7 增加增加当地就业当地就业带动产业链发展带动产业链发展的需要的需要 本项目除少
40、数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新 增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸 收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳 定;此外,项目的实施可带动我国增碳剂及相关行业上下游产业的发展, 为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民 收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 3.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 3.3.1 政策可行性政策可行性 国务院印发中国制造 2025中提出: 持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技 术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方
41、式, 建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约 束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、 关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全 面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、 增碳剂等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和 重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融 合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、 新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。 增碳剂工业发展规划(2016-2020 年)提出: 第 15 页 全面贯彻党
42、的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立 并贯彻创新、 协调、 绿色、 开放、 共享的发展理念, 落实 中国制造 2025 , 以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品 种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产 业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势, 促进产业迈向中高端,初步建成增碳剂强国。 在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土 地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、 创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策 环境。因此,本项目属于国家鼓
43、励支持发展项目,符合国家大力发展产业 链的战略部署,项目建设具备政策可行性。 3.3.2 技术可行性技术可行性 本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应 用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了 成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目 公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力 及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩 短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平 的先进地位。 3.3.3 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经
44、营队伍,负责 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。 第 16 页 3.4 分析结论分析结论 本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设 可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部 门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业 产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经 济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。 综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。 第 17 页 第第四四章章 项目建设条件项目建设条件 4.1
45、地理位置选择地理位置选择 本项目选定在陕西省蓝田县。 项目区域位置示意图项目区域位置示意图 4.2 区域建设条件区域建设条件 4.2.1 区域位置概况区域位置概况 蓝田县位于陕西省关中东部,面秦岭,负骊山,东南两面以秦岭为界 与渭南市、华县、洛南县、商州区、柞水县等市县相望,北部以横岭与临 潼区为界,西部和长安区接壤。县境介于北纬 33503419,东经 1090710949之间,东西长 64 千米,南北宽 55 千米,总面积 2006 平 方千米,约占西安市总面积的 19.9%。 第 18 页 4.2.2 区域地质地貌条件区域地质地貌条件 蓝田位于骊山秦岭间的山前断陷盆地, 属渭南地堑的一部
46、分, 新 生代以来,由于骊山、秦岭上升之侧向挤压,而形成宽缓向斜。骊山南侧 和秦岭北麓断层,为长期活动性大断裂,它们控制了断陷盆地的发展。第 三系红层变形微弱,断裂构造不甚发育。 蓝田县境内地形复杂,地貌各异,地势由东南向西北倾斜,南部为秦 岭北麓延伸地带,东部为骊山南麓沟壑区,中、西部川原相间,灞河、浐 河等重要河流贯穿蓝田境,蓝田地貌类型分河谷冲积阶地、黄土台塬、黄 土丘陵、秦岭山地。海拔最高 2449 米,县城海拔 469 米。山、岭占蓝田 县土地面积的 80.4%。 蓝田县的总体地势形似簸箕,东、南、北依山靠岭,中部为平地向西 扩展, 灞河水系, 浐河水系镶嵌其中。 秦岭山地在县境内自
47、西而东再折北, 总长 100 多千米,皆为群山叠嶂,沟谷纵横,海拔在 8002449 米之间。 蓝田地形地貌类型可分为:河谷冲积阶地、黄土台原、黄土丘陵、秦岭山 地 4 种。 4.2.3 区域气候条件区域气候条件 蓝田县属暖温带半湿润大陆性气候,四季冷暖分明,气候宜人,年平 均气温 13.1, 日照 2148.8 小时, 无霜期 212 天, 平均降水量 720.4 毫米, 主要集中于 79 月,占全年总降雨量的 55%。 光照 蓝田县多年平均太阳辐射值为 114.5118.5 千卡/平方厘米年,多年 平均日照时数 2077.11845.1 小时。 热量 蓝田县多年平均气温 13,0积温 48
48、26.7,持续期长达 299 天; 第 19 页 10积温 4224.6,持续期长达 204 天;20积温 2488.0,持续期 长达 98 天,无霜期 212 天。 降水 蓝田县多年平均降水量为 833.3 毫米, 主要集中在夏秋两季, 为 537.9 毫米,占全年降水量的 72.6%;雨热同季为其主要特点。此外,降水日数 分布较为均匀,多年平均降水日数 107.4 天,平均 3.4 天有一次降水。降 水的年际变化较大,最多年(1983 年)多达 1131.7 毫米,最少年(1986 年)仅 509.2 毫米,高低年间相差 622.5 毫米,年际变率高达 84.1%,属 于湿润而微显水分不足
49、的区域。 4.2.4 区位交通条件区位交通条件 西安市既是丝绸之路经济带新起点, 也是国家重点打造的国际化大都 市。蓝田县城距西安仅 22 公里,处于西安半小时经济圈内,G40、G70 高速、渭玉高速、312 国道等多条交通干线过境,交通十分便利,蓝田灞 河产业带、 西北家具工业园已和灞桥区的纺织工业园融为一体, 作为城市 功能组团之一, 蓝田还将共享西安国际化大都市巨大的国内外市场, 具有 十分明显的区位优势。 4.2.5 区域经济发展条件区域经济发展条件 2019 年,蓝田县实现地区生产总值(GDP)149.23 亿元,比上年增 长 3.6%。其中,第一产业增加值 28.35 亿元,增长
50、3.0%;第二产业增加 值 35.46 亿元,下降 4.7%;第三产业增加值 85.45 亿元,增长 8.3%。三 次产业构成为 18.9: 23.8: 57.3。 按常住人口计算, 全年人均生产总值 27818 元。全年非公有制经济增加值 80.46 亿元,占生产总值的比重为 53.9%, 比上年下降 6.1 个百分点。 2019 年,蓝田县全社会固定资产投资比上年降低 6.0%。其中,固定 第 20 页 资产投资(不含农户)降低 7.4%。在固产投资(不含农户)中,第一产 业投资比上年增长 17.1%;第二产业投资增长 0.5%,其中,工业投资增 长 0.5%;第三产业投资下降 23.6%