2022年企业培训公司财务制度培训PPT.pptx

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1、8 施工人员不得攀缘拖拉绳或其他绳索上下。4.3.2劳动力需要量计划企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度6.3.12暗柱主筋保护层为35mm,墙体主筋保护层为15mm,保护层塑料垫块绑在钢筋外皮上。应严禁结构施工层水、砂浆、砼等物质的坠落,土建要严格做好楼层防护。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范框架柱钢筋绑扎首先计算出每根柱所需的箍筋数量,将柱箍套在

2、下层伸出的柱筋上,绑扎好伸出的柱筋箍筋后,进行柱纵筋机械连接,接头连接完毕,经检验合格后,按图纸设计间距用粉笔在柱纵筋上画出箍筋间距线,接点处支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分注:容重取值1.50t/m3密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报

3、销,谁报销谁领款原则3、设置塔机进入限位临界区域报警装置。7.11.3套管内径应比管道外径大3040mm。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。1、平面分区及后浇带(见图一)行政验收时,先召开预备会议,听取建设单位有关验

4、收准备情况汇报,水行政主管部门确定验收组成员名单;现场时,验收组检查各项水土保持设施及其运行情况,从水土保持设施竣工图中抽取重点工程和重点部位付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分6)、施工过程中经常对原材料、砂浆强度等进行抽检,一经发现使用不合格材料立即返工。(4)各施工阶段项目建设期土石方工程量及平衡情况;付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或

5、支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。本方案将主要对因项目建设而扰动破坏原地表、表土临时堆放等可能造成的水土流失,结合土壤侵蚀原理进行定量分析。当墩、台两端标高不同,顺桥向有纵坡时,支座安装方法应按设计规定办理。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-借款人到

6、出纳处冲账抽走借条(流程结束)W-新增土壤流失量,t;点接幕墙驳接爪的安装在现场进行,驳接爪的位置在构件上均以确定,但种种原因误差难免,所以,驳接爪安装初步就位后,控制点测量校核,全方位拉线(细钢丝)检查每个驳接点的偏差,安装驳接爪、调整偏差,重中之重。付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报

7、销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)6.1.项目部人员组织方面多台卷扬机共同工作时,启动、停止动作要协同一致,避免工件振动和摆动。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分经对主体工程水保措施分析,工程水土保持防治工程还存在一些不足之处,需进一步对以下内容补充和完善:钢筋施工场地应满足作业需求,机械设备的安装要牢固,稳定,作业前应对机械设备进行检查。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各

8、项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 3.4.12乙炔气管用后需清除管内积水。f.检查锚板位置合适后,将4mm 厚限位钢板与锚板点焊,以防锚扳沿条孔移位。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的

9、派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 二、消防、给排水的安装(2)加强对施工班组工人的经常管理,掌握人员底数,制定治安、消防协议。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人

10、员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。横梁的箍筋箍在最外面。4 支承面的垂直度C1.5mm。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责

11、人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者,得报支早餐费;上午十二时前出差,得报支午餐费;下午18时前出差,得报支晚餐费;出差中午12:30赶回公司无餐费补助,下午18:30前赶回公司无餐费补助。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直,管端面应平整。d、只允许单层摆放,严禁上下叠加。财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购申请单”, 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内,必须办理报销或请款事宜,报销单或付款申请书上必须注明各部门

12、的费用金额,并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。如GB146.2-83货车满载加固及超限货物运输规则。十二、人防工程应注意事项财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的,凭快递单、发票进行报销,发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。月结快递,当月的费用,次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门,快递单必须使用原件,不接受复印件,快递单需编号其编号与汇总表对应,便于查找。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。3.6.9灌注的桩顶标高应比设计

13、高出一定高度,一般为0.5-1.0m,以保证混凝土强度,多余部分应在接桩前必须凿除,桩头应无松散层。我公司是一支多次承担过高速公路建设的施工队伍,在以往的施工过程中总结出了一条经验:文明施工既是一个施工单位整体水平的体现,也是施工顺利展开的有利保障,本合同段施工中财务制度流程举例说明 部门因公需招待时,应事先申请,填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的,需先电话请示,同意后方可招待,后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上

14、由人事行政部统一安排,统一结算。各类业务招待,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 a、检查发现有螺栓松动情况时,应采用加固措施如加垫片等;F、塔式起重机操作使用应符合下列规定:发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分3.6.9灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度,一般为0.5-1.0m,以保证混凝土强度,多余部分应在接桩前必须凿除,桩头应无松散层。,对项目建设及生产规模、项目组成、征占地情况、工发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定:不符合规定的发票(指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造,或填写项目不齐全、

15、内容不真实,字迹不清楚没有加盖税务局监制章,没有加盖发票专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的发票),不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的1%。在小区内形成绿化通道和硬化小道,车库出口与道路衔接,绿化地带形成空间层次变化的带状绿地,带来不同的景观感受。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人(税率:增值税一般纳税人(税率:17%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人(税率:增值税小规模纳税人(税率:3%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以

16、抵减销项6.1.5.1底板钢筋先放下层钢筋,绑上层钢筋时在上下两层钢筋间每1平方米加设20马凳,保证板筋不下塌。GB1591-94 低合金高强度结构钢发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例:假设管理部购买一台打印机,税率为17%。如果开增值税专用发票,含税金额为1170元;如果开普通发票,含税金额为1100元。那么,在这种情况下,提供哪种发票对我公司有利呢?解答:如果提供专用发票,最后公司承担的费用是:1170/(1+17%)=100

17、0;如果提供普通发票,最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。g、玻璃注胶要力度均匀,注意先打横向缝再打纵向缝,纵向缝自上而下进行,胶缝应饱满平滑,接头过度要自然一致。a.检查胶的生产厂家、型号及规格、出厂合格证和性能报告是否与订货合同相同。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性,避免事后查出是假票再进行更换,造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法:发票要素不全、错误或涂改的发票无效; 发票要素包括:开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金

18、额、规格、型号、大小写(是否一致)、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章;加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符;若为地税代开发票必须加盖税务局章;十、底板上施工缝必须留置在底板0.000以上500mm高,止水钢板厚度不小于3mm,止水钢板的水平联结采用双面焊,搭接长度不小于100mm,止水钢板宽300mm,砼浇筑至150mm处,湖南园艺建筑集团有限发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得:公司自用的办公用品、礼品、汽油票等,不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头:凡提交财务的报销单据必须由对方单位一

19、次性开具,改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。GB801387 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范3.5.5钢筋骨架制作和吊放的允许偏差:发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字(蓝黑色水笔),不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期,不得涂改,否则作废(7)拆除脚手架时,周围应设置护栏或警戒标志,应按从上而下顺序拆除,不得上下双层作业,拆

20、除的脚手架板应用人工传递或吊机吊送,严禁随意抛掷。、测定主要房间的照度;发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类,将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。GB/T11944-2002 中的有关要求。(5)在植被恢复期,随着各区建筑设施的竣工、硬化地表区的硬化处理,以及绿化区的建设完成,工程措施首先发挥出有效的防护作用,而植物措施则需要一定的生长时间,在植被恢复期不能发挥全部有效的作用发票相关知识票据规范票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的:让我们的凭证变得美观、整洁为确保正常施工,预防突发时间以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物质的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。b、检查表面氧化膜层的厚度和质量是否符合幕墙施工合同技术要求。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度

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