1、数据安全管理制度(精选 10篇)数据安全管理制度在活中,需要使制度的场合越来越多,制度对社会经济、科学技术、化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着分重要的作。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是编收集整理的数据安全管理制度(精选10篇),希望能够帮助到家。数据安全管理制度 1第章、总则1.1的为规范公司数据备份及管理作,合理存储历史数据及保证数据的安全性,防因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失,保障公司正常的数据和技术资料的储备,物制订本管理制度。2、适范围公司各部门有电脑使权限的员第章、备份制度和要求2.1根据公司情况备份的数据分为般数据和重要数据两种:般数据主要指:个或部门的各
2、种信息及办公档、电邮件、事档案、考勤管理、监控数据等;重要数据主要包括:财务数据、服务器数据等;2.2各部门各岗位员把电脑内的不可外泄的数据进加密,设置10位以上的密码,密码3个要进更换;2.3除临时的件外,其他件要件夹的形式分类存放,即先建好件夹,然后把相应的件放到不同的件夹中;2.4络管理员将在服务器上为每个有电脑的员建件夹,并分配户名和密码(每都有的户名和密码),员在电脑上通过络,输户名和密码即可看到属于的件夹,打开此件夹后把电脑内整理出的件夹全部拷贝到此件中,拷贝的周期是每周少次;2.5各部门负责应严格执公司规定,如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等,将进严肃处理;2.6络管理员会抽查
3、员备份数据的期,如发现周以上未上传数据将进警告,个未上传数据的将进问责;络管理员把员上传的数据进备份,备份到另外介质,如硬盘、移动硬盘、光盘等;2.7系统程师负责ERP、OA数据的每备份,备份数据的副本会保存到安全介质中。附则:本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜,报请公司总经理后执。根据公司要求:所有员电脑内重要的件都要进备份,数据安全管理制度 2为规范备份管理作,合理存储历史数据及保证数据的安全性,防因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失,保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备,特制订本管理制度。.所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。.根据公司
4、情况将数据分为般数据和重要数据两种。般数据主要指:个或部门的各种信息及办公档、电邮件、事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括:财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。三.般数据由各部门每备份,部门经理负责整理归档后刻盘,系统管理员每半年对般数据资料进选择性收集归档。四.重要数据由系统管理员负责,具体细则如下:1.财务部每底将当电帐、表格等数据统整理,系统管理员负责刻盘,由财务部保存。2.技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每底前,由各部门的件管理员上传PDM系统,由系统管理员做备份保存。3.服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每备份,并在每周六下午统刻盘保
5、存。五.当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动,以及服务器应系统、软件修改后均要在改动当天进备份。六.备份数据所使的刻录机、光盘均由系统管理员保存,当刻录机故障或光盘不时应及时联系维修或购买,确保备份作的正常进。七.所有数据备份作由系统管理员进详实记录,并建档案。.如遇络攻击或病毒感染等突发事件,各部门应积极配合系统管理员进处理,同时将集体情况记录到备份档案中。九.各部门负责应严格执公司规定,如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执备份任务的,将进严肃处理。数据安全管理制度 3第章、总则第条、为适应集团信息化发展要求,充分利数据资源为产、经营、管理和决策服务,保证各类信息合理、有
6、序流动和信息安全,确保集团信息化建设快速协调有序安全发展,根据国家有关法律法规以及集团信息安全管理办法(中平 2013188号)、等规定,特制定本管理办法。第条、本办法适于集团各职能部室,直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。第章、管理范围第三条、本办法管理范围包括:各单位与产、经营、办公、安全等相关的应系统和数据,以及为其提供撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。第三章、组织机构和作机制第四条、集团信息化领导组是集团数据资源管理体系的最层,负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法,负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导组办公
7、室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核,指导集团数据管理作,查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使、安防、备份等管理作。中国平煤神马集团平顶信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术撑及运维部门,负责集团数据中的运维和运营作。第四章、数据分级管理第五条、根据数据在产、经营和管理中的重要性,结合有关保密规定,按照集团级应系统和数据、矿级应系统和数据、区队(车间)级应系统和数据分别制定管理标准。第六条、集团级应系统和数据,技术管理由集团信息办负责,业务管理由相关业务处室负责,运维管理由信通公司负责。矿级应系统和数据由各单位信息管理部门管理,集团需
8、要利的管理数据和产数据要同步上传到集团数据中。区队(车间)级应系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。第五章、数据标准管理第七条、集团信息办负责集团数据编码和接标准的统规划和标准制定,负责对集团及各单位应系统的数据标准管理进引导和考核。各单位新建应系统应严格执集团下发的数据编码和接标准,在应系统应根据实际逐步按照集团标准进完善。第条、数据编码和接标准应符合以下要求:()数据编码应能够保证同个对象编码的唯性及上下游管理规范的致性;()接应实现对外部系统的接提供企业级的.持,在系统的并发和容量的基础上提供安全可靠的接;(三)提供完善的数据安全机制,以实现对数据的全保护,保证系统的正常运,防量访问
9、,以及量占资源的情况发,保证系统的健壮性;(四)提供有效的系统可监控机制,使得接的运情况可监控,便于及时发现错误并排除故障;(五)保证在充分利系统资源的前提下,实现系统平滑的移植和扩展,同时在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展,以保证系统的稳定性;(六)在进扩容、新业务扩展时,应能提供快速、便和准确的实现式。第六章、数据资源管理第九条、基础设施资源集中管理。为了避免信息机房等基础设施资源重复投资建设,造成资浪费、设施利率低等问题,各单位应充分利集团数据中资源,集团信息办负责统协调集团及各单位的基础设施资源。()各单位未经集团批准不得私新建、改建、扩建信息机房。()集团数据中要按照集团机房建设
10、技术规范建设,满各单位应系统及数据统到集团数据中所需的各项使要求。(三)各单位现有机房管理、统管控。各级信息管理部门作为主要责任部门,要保证信息机房各项运指标达到集团要求。第条、计算存储资源集中管理。为了消除“信息孤岛”,实现集团数据共享和集成,提升数据安全防护等级,各单位所需计算和存储资源,要统使集团数据中的云计算资源,做到资源集中、效利。()现有的集团级应系统及数据(安全监测系统除外)、各单位应系统及数据(直接于产安全、动化控制和监测监控的系统除外)要按照在服务器、存储的服务年限和系统命周期科学制定迁移到集团数据中的计划和案,并报集团信息办批准后实施。()新建应系统原则上不再购臵新的服务器
11、和存储,所需计算和存储资源应使集团数据中的云计算资源。各单位如有特殊产要求,确需购臵服务器或存储的,需报请集团领导批准,由集团信息办备案后,按集团采购管理相关规定执。(三)对于当前集团络不具备实施条、件的单位,可向集团提出申请建设集团区域性数据分中,并根据建设进度制定应系统和数据迁移计划。集团区域性数据分中建成后,新建系统需要集中部署、分级管理。第条、办公终端资源集中管理。为了提办公效率、降低办公成本、实现节能降耗,集团级应系统要统使集团数据中云桌,并在矿和区队(车间)级应系统中逐步实现全使。()各单位新建系统所需计算机和新增办公计算机要使集团数据中云桌。()原有集团推的应系统所使的计算机,以
12、及各单位在的计算机,分别由应系统主管部门和各单位按年度提出云桌更换计划,逐步完成云桌更换作;集团信息办负责协调和监督。(三)各单位申请云桌使,应与信通公司签订租协议,由信通公司负责云桌运维,各单位信息管理部门负责本单位云桌管理。(四)对于当前集团络不具备实施云桌替换条、件的单位,应协同集团相关部门接集团络或建设集团区域性数据分中。在络接后或集团区域性数据分中建成后,按计划完成云桌的部署作。第条、各单位使资源应按集团规定付相关费。第七章、数据分析管理第三条、数据分析是采取科学合理的法,利现代信息技术段,对计算机应系统成的数据进分析,充分发掘数据中蕴涵的信息,数据描述现状,预测趋势,规范产为,优化
13、管理流程,加强经营监管,提供决策持。第四条、集团信息化领导组应加强对各单位数据分析的指导,励各单位结合实际,充分利“数据”技术,组织开发业务选题和数据模型,组织经验交流,提分析平。集团信息办要做好数据分析引导和管理作,为集团安全产、经营管理作服务。基层各单位要充分挖掘和利现有数据资源,不断探索和创新数据分析法,规范数据分析程序,提数据分析质量,做好本单位各项应的数据分析作。第五条、集团级数据分析、处室级数据分析和矿级数据分析分别由集团信息办、相关业务处室和各基层单位负责策划和实施,集团信息化领导组负责监督和考核。第章、数据应管理第六条、数据应是指利数据分析的成果,查找存在问题,开展业务运转状况
14、评估,提出改进措施,提管理平,规避管理风险。第七条、各级信息管理部门应加强数据应。集团信息办负责代表集团对各单位以及单位之间数据共享应的统规划并制定标准。各单位要严格按部门、按层级落实数据应作,对数据进科学统计、分析、挖掘和应,为各级领导决策提供依据。第九章、数据安全管理第条、各级信息管理部门应建数据安全管理制度及相关措施,主要包括:数据访问的份验证、权限管理及数据的加密、保密、志管理、络安全、容灾备份等。第九条、为统规范操作权限,各单位应明确作员的录权限、访问权限及维护权限的管理部门,任何不得擅设、变更和注销。第条、各级信息管理部门要指定专负责系统数据及介质资料的安全管理作。要加强数据库的安
15、全管理,制定和明确管理员户和数据查询户的操作权限及规程。第条、对数据的各项操作少要建运志,严格监控操作过程,对发现的数据安全问题,要及时处理和上报。管理员应掌握和运数据库访问审计技术,实现对数据库操作的监测和追溯。第条、各级信息管理部门要加强户份验证管理、络安全管理,采取严格措施,做好计算机病毒的预防、检测、清除作,建针对络攻击的防范措施,保证数据传输和存储安全。第三条、各级信息管理部门要加强数据的容灾备份作,建数据容灾备份机制,保障系统应急恢复和数据溯源。重要数据要上传集团数据中备份。第章、附则第四条、本办法解释权归集团。第五条、本办法本印发之起执。数据安全管理制度 4为规范备份管理作,合理
16、存储历史数据及保证数据的安全性,防因硬件故障、意外断电、xx等因素造成数据的丢失,保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备,特制订本管理制度。、所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。、根据公司情景将数据分为般数据和重要数据两种。般数据主要指:个或部门的各种信息及办公档、电邮件、事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括:财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。三、般数据由各部门每备份,部门经理负责整理归档后刻盘,系统管理员每半年对般数据资料进选择性收集归档。四、重要数据由系统管理员负责,具体细则如下:1、财务部每底将当电帐、表格等数据统整理,系统
17、管理员负责刻盘,由财务部保存。2、技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每底前,由各部门的件管理员上传PDM系统,由系统管理员做备份保存。3、服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每备份,并在每周六午时统刻盘保存。五、当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动,以及服务器应系统、软件修改后均要在改动当天进备份。六、备份数据所使的刻录机、光盘均由系统管理员保存,当刻录机故障或光盘不时应及时联系维修或购买,确保备份作的正常进。七、所有数据备份作由系统管理员进详实记录,并建档案。、如遇络攻击或感染等突发事件,各部门应积极配合系统管理员进处理,同时将团体情景记录到备份档案中。九、各
18、部门负责应严格执公司规定,如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执备份任务的,将进严肃处理。数据安全管理制度 5第章、总则第条、为适应集团信息化发展要求,充分利数据资源为产、经营、管理和决策服务,保证各类信息合理、有序流动和信息安全,确保集团信息化建设快速协调有序安全发展,根据国家有关法律法规以及集团信息安全管理办法等规定,特制定本管理办法。第条、本办法适于集团各职能部室,直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。第章、管理范围第三条、本办法管理范围包括:各单位与产、经营、办公、安全等相关的应系统和数据,以及为其供给撑的基础设施资源、计算存储资源和办公
19、终端资源等。第三章、组织机构和作机制第四条、集团信息化领导组是集团数据资源管理体系的最层,负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法,负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核,指导集团数据管理作,查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使、安防、备份等管理作。中国平煤神马集团平顶信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术撑及运维部门,负责集团数据中的运维和运营作。第四章、数据分级管理第五条、根据数据在产、经营和管理中的重要性,结合有关保密规定,按照集团级应系统和数据、矿级应系统和数据、区队
20、(车间)级应系统和数据分别制定管理标准。第六条、集团级应系统和数据,技术管理由集团信息办负责,业务管理由相关业务处室负责,运维管理由信通公司负责。矿级应系统和数据由各单位信息管理部门管理,集团需要利的管理数据和产数据要同步上传到集团数据中。区队(车间)级应系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。数据安全管理制度 6为规范对数据电脑的使管理,保证中数据计算机安全、效地运,加强对电脑资料与数据件的保管、保密和电脑维护作,特制定以下规定:1、将数据电脑落实到职责,数据电脑职责负责设置进电脑的密码和进电脑件的使权限,负责将要做好电脑数据的保密、保管和软硬件的维护作,要定期或不定期的更换不样保密法或密
21、码令。2、使权限规定,本数据电脑,使前需向该电脑负责报告并说明理由。同时该机只允许本部门员使,严禁外或外部门员使本中数据电脑。因作原因需要使的,必须经中领导许可,可使。3、在使该机作理测评时,需登记“数据机使备案单”经批准,可使。测评过程中应由中作员全程陪同并给予指导。4、电脑操作员要定期进xx库升级、补丁包更新,关掉不必要的端。该机不能使其他机的存储介质(如MP3、U盘、移动硬盘等),并不允许联(除需上传数据),为保证数据的安全,未经中领导同意,任何不得擅删除、更改、拷贝、打印、输出各种保密数据和相关资料。5、受测试员需在教师的指导下使,并听从中教师相关安排。6、受测试员在做完测试后不得进其
22、他操作,应即向教师报告并离开计算机,等待教师进数据分析。7、受测试员有权知晓本相关测试结果的解释,但要查看原始数据分析资料需经中领导批准。数据安全管理制度 7的1.1为了提公司络系统的安全性,最限度的防资料流失。特制定本规定范围2.1电档向外发送时遵循此规定。三定义3.1向外发送的数据:包括对外光盘的刻录,因作需要向外发送的电件及通过其它途径传递的资料。3.2有效数据:指作所需的和各种档,不包括乐、影视、活图或其它与作关的件。四权责4.1计算机使:各部门经(副)理指定员;4.3数据安全监管:资源部指定之员;五作业内容5.1所有申请使电脑办公的同事需经过资源部络中的相关培训,培训期按年度培训计划
23、执。考核合格后,络中分配相应的电脑使权限,准许使电脑办公。5.2资源部根据办公系统的使情况,将不定期的组织临时性的专项培训。5.3公司对外的电档输出由资源部负责。包括刻录光盘,向外发送件等。所有部门如有上述需要,请填写统的,经部门经理或直接上级审批后,由资源部相关岗位处理。5.4电邮件的使由操作员负责。络中在总经理同意后,有权在不发布公告时对电邮件系统进监控。5.5除总经理批准或有特殊途的电脑外,锁定所有电脑的USB接,拆除或禁软驱、光驱。5.6除资源部指定岗位外,所有电脑禁安装刻录机或相关设备。5.7除签订的同事外,未经事业部总经理同意,不得使U盘、移动硬盘等设备,经发现,即没收。并记过次。
24、5.8未经允许,员不应将不属于公司的电脑整机或配件带公司使,也不允许接公司络系统。违者记过次。并对其设备进检查,确认后归还给当事。5.9所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份次有效数据。资源部指定岗位每3前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份式另通知。5.10在公司办公场所内需上的同事请按正常程序申请,在学习公司的后开通相应上权限。禁利公司电话拔号上,经发现,当事记过次,电话责任记警告次。5.11在公司范围内不允许启笔记本电脑带的线卡。以避免对络系统造成电磁扰。5.12员应有相当强的保密意识,不允许将公司资料以任何形式发布到Internet上。经发现,报总经办处理。并且公司保留送交公安机关的
25、权利。数据安全管理制度 8、为了提我省商政管理机关电政务应平,加强数据管理,明确数据传输、数据检查、数据库管理、数据安全作的责任,制定本制度。、本制度所称数据传输是指我省各级商政管理机关对批量信息数据或规定信息数据的发送、接收过程;数据检查是指对要发送数据和已接收数据的正确性、完整性、逻辑性检查;数据库管理是指对本商政管理机关和所属下级商政管理机关数据库的管理;数据安全是指对于数据传输和数据库的信息安全管理。三、各级商政管理机关信息中(含信息化归管理部门,以下简称信息中)负责牵头实施数据管理,商政管理机关各作部门应加强数据录、数据更新作,不断提数据应作平,配合做好相关数据管理和质量保证作。四、
26、数据传输()信息中应落实各级商政管理机关络维护员,明确管理责任,每对络运情况进检查,如实记录络运志,发现络运故障及时予以排除,确保商政管理络通畅运。络运志应包括运期、各个端运状况、服务器作状况、通信设备作状况、故障处理排除情况、责任员签名等内容。()络维护员对要发送信息、数据应进最后检查,对有缺、错、漏项的应要求录部门进补正,对违反络安全有关规定或存在安全隐患的应拒绝发送。信息数据发送完成后,应及时通知接收查收。(三)接收络维护员应及时对接收数据进检查,发现数据益出、数据断点、接收失败应及时排除问题并通知发送重新发送,确保数据库的完整。(四)不经过络维护员处理的直报信息、数据,由发送部门和接收
27、部门按照上述要求进处理,络维护员应给予技术帮助。(五)在启动应急预案时,络维护员应按照应急预案要求,确保络畅通并及时发送、接收信息数据。五、数据检查()各级信息中应按照贵州省商政管理机关数据质量检查制度规定的办法,定期或不定期组织数据质量检查,通过坚持不懈的开展这项作,促进商政管理机关数据质量的不断提。()数据检查项,应根据上级信程建设要求和本地开展电政务建设的实际,针对存在的问题具体拟订。(三)对于在数据检查中发现的数据质量问题,应在三个作内及时通报相关单位进补正和重传,相关单位接到通报后,应在七个作内完成补正和重传作,确因作量等原因,不能在七个作内完成的,应及时报告上级信息中,并组织量在最
28、短时间内完成补正和上传作。(四)对于在检查中发现的擅改变数据指标体系,擅违反或扩数据指标逻辑内涵进处理的数据,应照前款规定及时予以纠正和补传。(五)各有关部门对于数据质量检查和补正上传作应当积极配合,不得设置为障碍或故拖延。六、数据库管理()各级商政管理机关信息中应指定专负责对数据库的管理,数据库管理员应明确管理职责,定时对数据库进检查,检查情况应记运志。()数据库管理员应视作量情况,以不影响作为原则,每15天进次数据备份。不得因数据备份不及时、不完整造成作损失。(三)数据库管理员发现数据库不安全隐患或病毒威胁时,应采取措施加以预防或制,必要时可以切断户接并向有关领导报告,安全隐患或病毒威胁消
29、除后,应及时将切断户接。(四)计算机使员应觉接受数据库管理员的监督,不得在涉密计算机上录、传输、查询、保存涉密信息数据,不得在涉密计算机上安装、运涉密程序、软件,不得使涉密计算机联接、访问涉密信息络。未经许可,不得擅下载、安装、使与作关的程序、软件。(五)数据库批量录、查询必须做好书记录,如实记载录查询的时间、数量、录查询姓名等有关情况。(六)数据库中的过期、冗余数据每半年进次清理,清理中发现需要删除的数据,应书报省局信息中,经核对批准后能进。未经正式批准,不得擅删除数据。(七)数据库上传和接收数据,按照本规定第四条、办理。七、各级信息中应采取切实有效的措施,保证商政管理数据标准的贯彻执。在应
30、中发现数据指标体系有不满、不适应作需要的问题,应及时书报省局信息中,由省局信息中统做出修改。不得擅增加、减少或改变数据结构。、数据管理责任()因违反上述规定导致商政管理机关政许可出现过错的,按照国家有关规定和贵州省商政管理机关政许可过错责任追究暂办法追究有关员的责任;因违反上述规定导致商政管理机关政执法出现过错的,按照国家有关规定和贵州省商政管理机关执法过错责任追究办法追究有关员的责任。()因违反上述第四条、第()款、第六条、第(三)款、第(四)款规定,造成泄密的,依据国家安全保密和计算机安全管理有关规定追究有关员的责任。构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。(三)除以上情形以外,如违反上述规
31、定,视情况每次扣减该单位绩效分15分,个责任的追究办法,由被扣分单位研究决定。九、本规定适于我省各级商政管理机关的各类信息数据管理。、本规定公布之起执。数据安全管理制度 9第章总则第条、为加强户基础资源信息的管理,保证测量室机线系统资源数据的完整、准确、规范、安全,特制定本管理规定。第条、本规定适于公司测量专业的常装机、拆机、移机、改线、变更服务性能、程配合等相关基础数据变更的管理。第三条、本管理规定发布之起执,已下发的测量专业各项规定与本规定有冲突之处,应以本规定为准,本管理规定的解释权和修改权在公司运部。第章基础数据管理规定第四条、机线系统资料数据的录、修改必须由测量室A级权限专操作,系统
32、具体操作员应切实做好户帐号名及密码的保密作,不得向关员公开密码。帐号,每以的帐号登录进操作。对引起资源数据丢失、错误等责任的追究,以记录在操作志中的登录帐号为准。第五条、测量室其他员或程施单位员不得对系统数据进录和修改。第六条、测量员必须严格按数据规范内容录机线资料。1、普通户及ISDN户录:户基础信息、设备号资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。2、ADSL户录:户基础信息、设备号资料、ADSL相关资料、DSLAM端资料、总配线架内板资料、总配线架外板资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。3、灵通基站录:户基础信息、设备号资料、基站编号、管编号、局列资料、交接箱资料、分电资料。4、交换机户录
33、:户基础信息、设备号资料、引号资料、测试号资料,局列资料、交接箱资料、分电资料。5、专线户录:局列资料、交接箱资料、分电资料。同时填写专线户卡及专线顺号本)第七条、对于新增户类型或服务性能由运部负责组织编写相应的数据规范,由运营服务撑中在系统中予以完善,以解决线员录需求。第条、测量员原则对单施不予配合,特急情况施单的,必须有有关处室批及分公司主管局长的签字可配合,待正式单下发及时将相关数据录系统。第九条、测量室竖列资源的管理。1、测量员严格按配线架包列维护内容对竖列资源进管理,根据包列维护周期完成所有配线架列的核帐作。2、测量班长每对班组员所包竖列帐、实相符情况进检查,每列核实两块保安接线排,
34、帐、实准确率100%。3、在对线路调区、割接、改线程验收时,要求测量员按程队提交的配线表资料在配线架竖列与程员共同进号码核实,必须保证程资料的准确率达到100%。4、杜绝拆机不拆线。5、测量员配合外线员障改局线时,改线后按规定时限在系统中录新局线位置并标注原局线线对的故障类型。(故障类型分类及标识:FD断线、FE地、FSC混线、FC混线、FMC串电、FR串、FN杂、FINS绝缘不良)第条、交接箱配线资料的管理1、测量员配合外线员装、拆、移改作中,对经过交接箱到分电的线路必须要求外线员提供交接箱配线资料,对配线资料的报竣不予配合。2、测量员在程验收中发现程资料不准;配线资料不全或出现重帐现象必须
35、责成施员重新核查。3、测量员在常维护作中发现配线资料短缺或重帐的现象应先做记录,待外线员到交接箱时配合查找核实并及时录系统。4、测量员配合外线员障改配线时,改线后按规定时限在系统中录新配线位置并标注原配线线对的故障类型。(故障类型分类及标识同第条、中第5项)。第三章基础数据变更时限规定第条、测量室内当发的装机、拆机、移机、更改设备(含障碍改线)位置机线资料的录时限24时。第条、测量室内当发的改名、过户、增、删、改服务性能机线资料的录时限48时。第三条、测量室程调区、割接、改线资料增、删、改录时限72时。时限说明:测量员从接到施员提供的已验收过的配线表(局、配线资料准确率应达到100%)相关程资
36、料全部录时的时限72时,在此期间发的相关资料信息变动由测量室程配合员负责在配线表中填写资料变动情况。第四条、测量室竖列机线资料帐、实相符率100%。第五条、交接箱配线,机线资料帐、实相符率98%第四章基础数据分级核查管理规定第六条、通过测量员查测量室班长核查各分公司管理员检查运部定期抽查的分级检查式确保户机线资料准确。第七条、测量室资料录员负责对当内发的数据增、删、改情况进核实确认。第条、测量班长每周对本测量室内发的资料增、删、改情况进全核查,确认误后将相关资料留存(施单及相关帐改依据表格保存期限为年)。第九条、测量班长每对本测量室内发的程资料进全抽查,确认误后将相关配线表资料留存(保存期限为
37、年)。第条、分公司专业管理员每对本分公司内各端局的机线资料增、删、改情况进检查,个端局检查列,帐、实相符率100%。第条、公司运部不定期对各分公司测量室的机线资料增、删、改情况进抽查,每次抽查列,帐、实相符率 100%。第五章其他管理要求第条、测量员在配合外线员施中,根据施者提供的交接箱号,分配相应的交接箱局、配线位置,同时在相应的设备位置作预占处理,避免资源的重复占。第三条、测量员在与外线员进各类配合作中,对发现的线路故障,测量员应及时在机线系统中录线对的障碍类型。数据安全管理制度 10数据中作为主机托管的提供者,应尽保障数据中环境中的络设备和服务器能够稳定、可靠地运,从达到平的管理,向客户
38、提供质量的服务。作为数据中的客户,有责任和义务来了解数据中的管理制度,并遵守数据中的有关规范,从确保数据中的正常运作,也为保障客户系统的安全运创造了良好的环境和基础。、安全保密制度(1)遵守国家有关法律、法规,严格执中华民共和国计算机信息络安全保密规定。(2)不得泄露有关数据中的机密信息、数据以及件等。(3)不得泄露服务器客户资料如账号、密码等信息,严禁盗其他客户的账号和IP地址。(4)未经授权,任何都不得进数据中公开区域,不得接触和使数据中或其他客户的设备,不得扰和妨碍数据中或其他客户的正常作。(5)未经许可,任何不得随意变换机房内络及服务器等设备的安装环境,不得擅更改络及服务器等设备的各项
39、参数。(6)严禁随意挪、变换和破坏机房内的公共设施。(7)配合数据中管理员和保安员进必要的安全检查。如有违反安全保密制度的情况,将视其情节轻重,根据数据中管理规定,对当事进必要的处理。如果该为构成犯罪的,将交由公安检察部门依法追究其刑事责任。、客产出机房制度1.进出机房的管理制度。严禁携带照相机、摄像机及强磁物进机房。机房内严禁吸烟,不得乱扔废弃物。请穿鞋套进机房,出门时,请将使过的鞋套扔到指定的地。禁客户在机架以外的地放置机器设备,禁私接电源。对违反本管理规定造成的后果和损失,该公司不承担任何责任。2.机房出证管理规定。户在签署托管合同后可数据中客户服务机构办理托管机房出证,具体需要l张照、
40、本份证复印件及单位介绍信。由证件持有者在有效期内专使,于常系统维护。注意:每个托管户只允许办理2张机房出证(个户仅限1张)。此证件只为数据中客户办理。出证仅供持证使,不得转借他。持证若不慎将证遗失,应及时通知客服员,重新办理。户维护员事变更,应及时到客户服务部办理出证注销、变更续,若由于户原因导致出证证不符,延误维护作,或维护员离职不通知数据中导致离职员对服务器操作出现的问题,责任由户承担。如遇紧急情况,经数据中主管的认可后,紧急维修员必须提供有效证件可进。临时证维护员进机房,须事先由客户发介绍信、证明(内容应包括:进机房的事由、时间、员姓名、有效证件号码和加盖公章等相关信息)数据中客服机构,
41、得到批准后,可进。若户出证遗失,应携带本公司介绍信(并注明已遗失)及时到数据中客户服务登记注销,并补办出证。户合同终时,应将机房出证退回数据中客户服务机构,进注销。对违反本出证管理规定造成的损失,数据中不承担任何责任。3.设备进出规定。新户在服务器上架前,应提前24时和业务员确认是否已经将数据中托管开单下到IDC机房,以便机房管理员进相关准备作。户服务器进机房前应去除包装箱等纸质材料,并由机房管理员根据单进验收并确认,关设备律不得进机房。原则上台服务器只允许分配个IP地址、个络端。如有特殊情况,以合同规定为准。客户撤机应向客服员提供设备清单,客服员收到撤机清单后,依据设备清单检查户设备(包括设备型号、数量),开具出门条,户可搬出机房。客户需搬出设备检修或更换设备时,应将印有份证复印件及盖有公司公章的搬机申请件交客服部,申请件内容要求有:单位名称、设备型号、数量、搬机期、搬设备员姓名及份证号码。客服员检查户设备与内容致,开具出门条,户设备可搬出机房。