1、 XXX有限公司硼酸锌项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德工程咨询有限公司编制工程师:中投信德杨刚目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国硼酸锌行业发展状况分析82.3我国硼酸锌行业发展趋势分析102.4市场小结10
2、第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国硼酸锌工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步,满足硼酸锌行业生产高品质产品的需要133.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求143.2.4提升我国硼酸锌产品研发和技术创新水平的需要143.2.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要143.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性173.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.2区域建设条件184.2.
3、1区域地理位置184.2.2区域地形地貌194.2.3区域气候条件194.2.4区域交通条件204.2.5区域经济发展条件202.1建设地经济发展概况21第五章 总体建设方案225.1总图布置原则225.2土建方案225.2.1总体规划方案225.2.2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术方案316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确
4、定316.5项目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八章 节约能源方案358.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节能378.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章
5、环境保护与消防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.5绿化方案459.6消防措施459.6.1设计依据459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果47第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5
6、010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1防暑降温5110.4.2卫生5110.4.3噪声5110.4.4照明5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护51第十一章 企业组织机构与劳动定员5311.1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理
7、60第十四章 财务及经济评价6114.1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析6315.3经济效益评价结论67第十五章 风险分析及规避6915.1项目风险因素6915.1.1不可抗力因素风险6915.1.2市场风险6915.1.3资金管理风险6915.2风险规避对策6915.2.1不可抗力因素风险规避对策7015.2.2市场风险规避对策7015.2.3资金管理风险规避对策70第十六章 结论与建议7116.1结论7116.2
8、建议71硼酸锌项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解!如果需要根据您自身的实际情况定制编写可研报告,则需要您提供一下项目基本资料,具体咨询l86-OO72-889O杨刚工程师!第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称硼酸锌项目1.1.2项目建设单位XXX有限公司1.1.3项目建
9、设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是石家庄市开发区1.1.5项目负责人报告定制编写:l86-OO72-889O杨刚 工程师1.1.6项目投资规模项目的总投资为3500.00万元,其中,建设投资为3500.00万元(土建工程为2263.70万元,设备及安装投资327.00万元,土地费用555.00万元,其他费用为92.30万元,预备费32.00万元),铺底流动资金为230.00万元。项目建成达产后,达产年可实现年产值8000.00万元,计算期内年均销售收入6618.18万元,年均利润总额943.92万元,年均净利润707.94万元,年均上缴税金及附加为31.97万元,年均上缴增值
10、税266.44万元,投资利润率26.97%,投资利税率35.50%,税后投资回收期(含建设期)6.78年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:硼酸锌。本项目总占地面积为15亩,总建设面积25000.00平方米,详细内容见下表:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间143000.0012000.00生产车间241500.006000.00生产车间331000.003000.00生产车间43500.001500.00办公生活楼5420.002100.00门卫室及配电房1180.00180.00其他辅助设施1220.00220.00
11、合计6820.0025000.002、公共设施道路硬化及停车场工程12100.002100.00绿化景观工程11000.001000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币3500.00万元,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2022年6月至2023年5月,工期共计1年。1.2项目建设单位介绍*集团有限公司始建于1996年,始终以“兴业创利,造福社会”为企业宗旨,实施车辆产业相关多元化战略,质量兴企,价值经营,不断地为用户提供优质的产品和服务。*集团有限公司经过十余年的积累,集团已发展为涵盖电动车、摩托车、专用汽车以及商业贸易、资本运营、房地产等业务板块,
12、集科、工、贸于一体的国家级大型企业集团。集团以超越对手的竞争优势,不断追求卓越,始终保持了强劲发展势头,产销量连年夺得全国同行业第一,已成为中国小型车辆行业的领先者和领导者,产品畅销国际市场。集团总资产达30亿元,工业园占地面积2500亩,厂房面积50万平方米,拥有训练有素的员工6000余名,具备大学学历的各类专业人才2000余名,本科、硕士、研究生学历的各类中高级人才1000余名。拥有各种检验、检测、制造用设备仪器6500台套。*集团在董事长安继文先生的引领下,坚持“以客户价值最大化为市场导向”,以“向用户提供超值的产品和服务”为经营方针,通过产品创新、技术创新和管理创新工程,不断提升企业的
13、核心技术实力和管理水平,通过“一流人才、一流机制、一流业绩”,最大限度激活人力资本和资源要素,实现了产品精品、服务一流,形成了集团长期发展的核心竞争优势和健康可持续发展能力。面向未来,*集团以“创新、求变、超越”的企业精神作为引领,实现集团新的跨越。力争至2015年底,形成年营业总收入150亿元,利税20亿元的规模型集团企业,实现经济总量较“十一五”末再增长5倍的目标。为集团公司在“十三五”期间实现年产销摩托车、电动车、专用汽车等系列产品800万辆,总营业收入500亿元的发展目标夯实基础。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 石家庄市开发区国民经济和社会
14、发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 硼酸锌工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企
15、业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经
16、济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能1.1硼酸锌X/年XX0.002总用地面积亩15.003总建筑面积25000.004道路硬化工程2100.005绿化面积1000.006总投资资金,其中:万元3500.006.1建筑工程费用万元2263.706.2设备及安装费用万元327.006.3土地费用万元555.006.4其他费用万元92.306.5预备费用万元32.006.6铺底流动资金万元230.00二主要数据1达产年年产值万元8000.00
17、2年均销售收入万元6618.183年平均利润总额万元943.924年均净利润万元707.945年销售税金及附加万元31.976年均增值税万元266.447年均所得税万元235.988项目定员人689建设期年1三主要评价指标1项目投资利润率%26.97%2项目投资利税率%35.50%3税后财务内部收益率%17.48%4税前财务内部收益率%23.47%5税后财务净现值(ic=8%)万元2,196.686税前财务净现值(ic=8%)万元3,742.727投资回收期(税后)含建设期年5.458投资回收期(税前)含建设期年4.449盈亏平衡点%38.56%1.7综合评价本项目重点研究“硼酸锌项目”的设计
18、与建设,项目建成后,可满足当前硼酸锌消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合石家庄市开发区规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国硼酸锌产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动
19、当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2017全年石家庄市生产总值6460.9亿元,按可比价格计算,比上年增长7.3%。分产业看,第一产业增加值480.5亿元,比上年增长2.4%,占生产总值的比重为7.4%;第二产业增加值2913.9亿元,增长3.7%,占生产总值的比重为45.1%;第三产业增加值3066.4亿元,增长11.6%,占生产
20、总值的比重为47.5%。人均生产总值59645元,增长6.5%。2017全年石家庄规模以上工业增加值2355.8亿元,同比增长3.6%。从经济类型看,国有企业增长3.0%,集体企业增长1.8%,股份制企业增长3.2%,外商及港澳台商企业增长11.0%。从三大门类看,采矿业增加值同比下降58.6%,制造业增长4.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。 19 2017全年石家庄规模以上工业利润867.6亿元,比上年增长8.2%。规模以上工业企业主营业务利润率8.4%,每百元主营业务收入中的成本为83.6元,资产负债率为47.7%。 19 2017全年石家庄全社会建筑业增加值328.3
21、亿元,比上年增长14.8%。资质等级以上建筑业企业房屋施工面积6777.6万平方米,下降4.0%;房屋竣工面积1493.8万平方米,增长0.5%。2.2我国硼酸锌行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的硼酸锌工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国硼酸锌工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球硼酸锌产业格局的进一步调整,我国硼酸锌工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国硼酸锌工业正处于由大而强的关
22、键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国硼酸锌行业在传统硼酸锌技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着硼酸锌工业“十三五”发展规划的发布,中国硼酸锌行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。硼酸锌行业发展空间从产业发展层面看,硼酸锌工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在硼酸锌行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发
23、展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国硼酸锌行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国硼酸锌工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国硼酸锌工业加快向中高端迈进。2.3我国硼酸锌行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。硼酸锌行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快硼酸锌先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产
24、业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国硼酸锌行业的结构调整,大大提高我国硼酸锌工艺技术水平,提高我国硼酸锌的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快硼酸锌企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。硼酸锌行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国硼酸锌业及硼酸锌产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动硼酸锌
25、市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 10 页第三章 项目建设的背景和必要性这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,硼
26、酸锌行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外硼酸锌市场的变化,政府大力推动并加快硼酸锌工业转型升级,硼酸锌产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,硼酸锌市场需求上升,供不应求。项目方结合我国硼酸锌行业发展较好的行业背景、硼酸锌等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“硼酸锌项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的硼酸锌开发生产基地。本次项目的建设对于加快石家庄市开发区硼酸锌行业
27、结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容
28、。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国硼酸锌工业快速发展的需要硼酸锌工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增
29、长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代硼酸锌工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代硼酸锌业生产的主要方向,以减少中国硼酸锌品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的硼酸锌设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使硼酸锌品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的硼酸锌加工技术和装备,促进我国硼酸锌工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足硼酸锌行业生产高品质产品
30、的需要搞好硼酸锌技术进步与产业升级对于硼酸锌全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。石家庄市开发区XX有限公司自成立以来一直从事硼酸锌硼酸锌的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国硼酸锌尖端技术的空白,还可有效满足硼酸锌行业生产高品质产品的需要。从硼酸锌企业来说,生产高端硼酸锌既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是硼酸锌企业“做精”的战略选择。随着硼酸锌行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品
31、质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对硼酸锌的市场需求。3.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求本项目符合现行产业政策和地方发展规划,项目建设采用了先进的工艺技术和设备,符合清洁生产要求,各项污染物能够达标排放,污染物排放总量控制方案符合当地环保要求,区域环境
32、质量影响不大,环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。3.2.4提升我国硼酸锌产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化硼酸锌研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端硼酸锌,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进石家庄市开发区产业结构调整和经济转型升级,夯实全省硼酸锌产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要
33、意义。3.2.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内硼酸锌行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“硼酸锌项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对硼酸锌进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大硼酸锌的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未
34、来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定;此外,项目的实施可带动我国硼酸锌及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向
35、,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、硼酸锌等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。硼酸锌工业发展规划(2016-2020年)提出:全
36、面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实中国制造2025,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成硼酸锌强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大
37、力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有
38、效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 17 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在河北省石家庄市开发区。项目区域位置示意图4.2区域建设条件4.2.1区域地理位置石家庄地处河北省中南部,东与
39、衡水接壤,南与邢台毗连,西与山西省为邻,北与保定市交界,距北京270公里。南北向最长246公里,东西向最宽211公里,周边界长898公里,市中心点位于北纬3804,东经11428。石家庄总面积20235平方公里,其中市区面积2206平方公里。4.2.2区域地形地貌石家庄市域跨太行山地和华北平原两大地貌单元。西部地处太行山中段,面积约占石家庄市总面积的50%。东部为滹沱河冲积平原,辖区内大地构造,属山西地台和渤海凹陷之间的接壤地带,地势东南低西北高,差距大,地貌复杂。西部太行山地,海拔在1000米左右,地势高耸,京广铁路以东为华北平原的一部分。东部平原,按其成因属太行山山前冲洪积平原,海拔一般在
40、30-100米,其中辛集市北庞村海拔28米,是辖区内的最低点。4.2.3区域气候条件石家庄地处中低纬度亚欧大陆东缘,临近太平洋所属渤海海域,属于温带季风气候。太阳辐射的季节性变化显著,地面的高低气压活动频繁,四季分明,寒暑分明,雨量集中于夏秋季节。干湿期明显,夏冬季长,春秋季短。春季长约55天,夏季长约105天,秋季长约60天,冬季长约145天。空气年平均湿度65%。春季降水量偏少,常有4级偏北风或偏南风,3、4月份气温回升快;夏季,受海洋温湿气流影响,6、7、8、9三个月降水占全年降水量的63%-70%,天气比较潮湿,7月和8月份三伏天期间空气湿度高达100%;秋季,受蒙古高压影响,晴朗少雨
41、,温度适中,气候宜人,空气湿度平均为78%。深秋多东北风,有寒潮天气发生;冬季,受西伯利亚冷高压的影响,盛行西北风,气候较冷,天气晴朗少云,常出现降雪。石家庄年总降水量为401.1-752.0毫米。其中西部山区雨量为628.4-752.0毫米;其它地区为401.1-595.9毫米。冬季常降鹅毛大雪,总雪量为19.2-26.8毫米。大雪虽给交通带来一些不便,但对小麦越冬起到保护作用,为春季返青提供了有利的水分条件。春季降水偏少,总雨量为11.0-41.7毫米。夏季雨量大,十分集中,降雨量为500多毫米以上。年总日照时数为1916.4-2571.2小时,其中春夏日照充足,秋冬日照偏少。4.2.4区
42、域交通条件公路交通京石、石太、石黄、石安高速公路和107、207、307、308国道以及2条省道、42条县道在市域纵横交错,公路通车总里程6379公里。铁路运输石家庄是全国铁路运输的主要枢纽,京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此,其中京广线是连接中外交流的大动脉,石太线是晋煤外运的主要通道。石家庄火车站是全国特等站之一,也是全国三大货车编组站之一,主要担负着京广、石德、石太三条干线的旅客输送、货物到发中转任务及列车编解、运行组织工作,日均发送旅客列车108列,日均输送旅客5万多人,日均到发货物列车230多列,办理货车11500辆。空中航线石家庄民航机场可起降各种大中型客机,现已开通44条
43、国内、国际航线,通达上海、深圳、大连、香港等国内32个大中城市以及莫斯科、阿拉木图等国外城市和地区,引进国航、东航、南航等12家航空公司加盟石家庄机场的航线运营。4.2.5区域经济发展条件2017全年石家庄市生产总值6460.9亿元,按可比价格计算,比上年增长7.3%。分产业看,第一产业增加值480.5亿元,比上年增长2.4%,占生产总值的比重为7.4%;第二产业增加值2913.9亿元,增长3.7%,占生产总值的比重为45.1%;第三产业增加值3066.4亿元,增长11.6%,占生产总值的比重为47.5%。人均生产总值59645元,增长6.5%。2.1建设地经济发展概况2017全年石家庄市生产
44、总值6460.9亿元,按可比价格计算,比上年增长7.3%。分产业看,第一产业增加值480.5亿元,比上年增长2.4%,占生产总值的比重为7.4%;第二产业增加值2913.9亿元,增长3.7%,占生产总值的比重为45.1%;第三产业增加值3066.4亿元,增长11.6%,占生产总值的比重为47.5%。人均生产总值59645元,增长6.5%。2017全年石家庄规模以上工业增加值2355.8亿元,同比增长3.6%。从经济类型看,国有企业增长3.0%,集体企业增长1.8%,股份制企业增长3.2%,外商及港澳台商企业增长11.0%。从三大门类看,采矿业增加值同比下降58.6%,制造业增长4.8%,电力、
45、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。 19 2017全年石家庄规模以上工业利润867.6亿元,比上年增长8.2%。规模以上工业企业主营业务利润率8.4%,每百元主营业务收入中的成本为83.6元,资产负债率为47.7%。 19 2017全年石家庄全社会建筑业增加值328.3亿元,比上年增长14.8%。资质等级以上建筑业企业房屋施工面积6777.6万平方米,下降4.0%;房屋竣工面积1493.8万平方米,增长0.5%。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格