中小型公司管理制度守则范本(DOC 38页).doc

上传人(卖家):2023DOC 文档编号:5740542 上传时间:2023-05-06 格式:DOC 页数:47 大小:117KB
下载 相关 举报
中小型公司管理制度守则范本(DOC 38页).doc_第1页
第1页 / 共47页
中小型公司管理制度守则范本(DOC 38页).doc_第2页
第2页 / 共47页
中小型公司管理制度守则范本(DOC 38页).doc_第3页
第3页 / 共47页
中小型公司管理制度守则范本(DOC 38页).doc_第4页
第4页 / 共47页
中小型公司管理制度守则范本(DOC 38页).doc_第5页
第5页 / 共47页
点击查看更多>>
资源描述

1、第一部分:公司管理制度第一节、管理大纲为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和规定。二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、水平,不断完善公司的管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司

2、的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。六、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。一、总经理岗位职责1、总经理是公司经营管理的领导核心,是经营管理的最高决策人。2、组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划,分解到各部门并组织实施。3、负责制定公司各项规章制度、改革方案、改革措施。4、提

3、出公司组织机构设置方案。5、提出公司经营理念,主导企业文化建设的基本方向,创造良好的工作环境、生活环境,培养员工归属感,提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。6、负责处理公司各部门之间存在的矛盾和问题。7、负责公司投资项目主题选定。8、负责审核公司经营费用支出。9、决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责,拥有经营指挥权和各种资源分配权。10、其它有关公司全局的工作。二、副总经理岗位职责1、协助总经理,分管公司行政、工程、财务部门工作并主持公司日常工作,向总经理直接负责。2、总经理授权下,主持公司全面工作,需作重大决定而又情况紧急时,可电话请示后定夺。3、协助总经理研究、制定公司生产目标

4、计划,负责生产计划的组织安排、落实、调度、统筹工作。4、负责公司的生产安全检查、考核工作。5、负责各类生产,考核及落实工作。负责经济责任制奖励方案的制定和统筹工作,降底成本、提高效益。6、对分管部门工作方案提出明确指示和要求,对主要管理人员工作业绩提出考评意见,协助总经理确定任免。7、完成总经理委托安排的其它事项。第二部分:综合办管理制度第一节 、综合管理办公室职责一、综合管理办公室主任的岗位职责1、 在公司上级领导下,主管行政、人事、后勤、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。2、 主持综合办公室的日常工作,组织领导公司本部员工做好本职工作。3、 负责对公司上级领导的决策、决

5、定和工作部署的督办、落实、协调、完成。4、 协助各部门制定,并监督、检查、落实目标管理完成情况。5、 协助上级领导对各部门的工作进行全程监督检查,全面管理。6、 负责组织开展对新员工的招聘工作,对公司员工的工作进行检查、考核、评定。7、 负责公司的来访接待工作,并将接待情况及时向上级领导汇报。8、 制定并实施行政管理费用计划,力求节约开支,讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。9、 认真完成上级领导交办的其他临时性工作。二、办公室文员岗位职责1、 建立健全人事档案,按照人事档案管理的范围,实行一人一档制,随时向主管提供人事档案资料。2、 协助部门主管做好办公室日常工作。3、 协助部门

6、主管做好新聘员工的招聘工作。4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。7、 做好公司的文秘、打印等工作。8、完成部门主管交办的其它临时性工作。第二节 、综合办公室管理制度一、印鉴管理1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要仔细核实,并有详细的登记记录。3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况需要开具时,应经相关领导签字后方可开出。二、办公财产管理1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品

7、购置计划,严格控制办公费用支出。2、 办公用品由综合办统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。3、 综合办严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、 各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由综合办登记造册保管。5、 各部门办公用品或财产要认真管理,实行部门领导负责制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相关人员责任。7、 因工作需要配备给个人的用品,在工作调动或离岗之前,必须归还单

8、位。8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐,定期盘点、核查,并将核查情况汇总上报上级领导。三、会务管理1、 综合办须及时发出会议通知,并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、 综合办须认真做好会议记录,并做到会议结束后的文件退收工作,会议文件的立卷归档,会议文件汇编,完善会务工作。3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办,并将其执行结果注册归档。4、 内部会议必须做到保密。5、 若举办大型会议,必须事先开好工作人员会,让其明确与会者的各自分工,以便各负其责,相互衔接,密切配合,保证会议顺利进行。6、 爱护会议室的设施,保持会

9、议室清洁,任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定,差旅费用标准依据财务管理制度中的规定执行。五、公司小车的使用规定1、对车辆使用的要求:(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆,驾驶员必须持有相应车型的驾驶证,并由专职司机驾驶。(2)车辆必须车况良好,手续,保险齐全。(3)员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。(4)综合办每年需要在车辆使用开始时,对车辆的手续、保险费等加以确认,并记录车辆的总里程表读数,作为车辆支出计算的基准数据。2、小车司机的费用报销:小车司机只能报销本人的旅差票据。3、

10、小车的管理遵循机械设备管理制度,由车队负责管理,综合办监督。第三节、公司人员的聘用一、 填写本公司新聘职员履历表。二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任,综合办整理综合后,将人员招聘计划表上报总经理。三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。四、 新员工应有职前介绍书,员工试用表,试用协议书,试用人员任用单的留存。五、 凡有以下情形之一者,除因情况特殊经总经理核准者外,不得任用。1、 剥夺公民权利尚未复权者。2、 受有期徒刑公告或通缉,尚未结案者。3、 吸食毒品或其他代用品者。4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。5、未满十五岁

11、者。第四节、辞退和辞职一、为加强本公司劳动纪律,提高员工队伍素质,增强公司的活力,促进公司的发展,特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者,给予辞退:1、一年之内记过三次者。2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者,全年累计旷工14日者。3、营私舞弊,挪用公款,收受贿赂、酬金者。4、工作疏忽,贻误要务,致使公司蒙受重大损失者。5、违抗命令,擅离职守,情节严重者。6、聚众罢工、怠工,造谣生事,破坏生产秩序者。7、仿效上级主管人员签字,盗用印鉴或涂改公司文件者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为,使公司业务遭受损失者。9、品行不端、行为不检,屡教不改者。10、违背国家法令或

12、公司规章,情节严重者。11、泄露业务秘密,情节严重者。12、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。13、年终考绩不合格者。14、工作期间因受刑事处分者。15、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。16、严重损毁公司形象,影响恶劣者。三、本公司辞退员工时,应于事前七日内告之,并由其所在主管向员工出具员工辞退通知书或口头通知。四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导,影响本公司正常生产和工作秩序的,本公司将报公安部门,按照治安管理处罚条例的有关规定处理。五、综合部在辞退员工后,应及时登记员工调整通知单。六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案,总经理审核批准方可执行。七、本公司员工因故辞职时,应首先向综合办索

13、要辞职申请书,填写后交上级主管签发意见,再送综合办审核。八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请,自提出之日起,仍需在原岗位继续工作一个月,直到公司找到新员工。九、员工辞职申请被核准后,在离开公司前应填写移交清单,办理移交手续。十、员工辞职申请被核准后,综合办应向其发出辞退通知书并及时填写人员调整登记表。十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理,公司有关部门应视其情况,按有关规定妥善处理,否则由部门负责人承担责任。第五节、教育与培训一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训,为公司打造高绩效的团队。二、 有关教育与培训,其参加人员、课程、时间、地点等按公司员工培训计划办理。三、 本公司为了

14、教育与培训的顺利执行,需指派有关人员担任讲师,被指派者不得借故推诿,而应认真备课,认真讲解。四、 员工培训分为:1、职前培训:新进人员应实施职前培训,由综合办统筹办理,具体内容为:(1) 公司简介及人事管理制度的讲解。(2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。(3) 指定有经验的专业人员辅导作业。2、在职培训员工应不断研究学习本职技能,各级主管应随机施教,以求精进。3、专业培训:视业务需要,挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告,开课讲授,使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座,以增进员工专业综合素质。五、 员工培训待遇及义务

15、1、公司委派专职人员学习,其学费、旅差费按公司规定给予报销。2、凡参加各类短期培训者,需由本人向公司综合办公室提出申请,根据公司需要,由总经理批准方可参加。3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第六节、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯,遵守劳动纪律,提高工作效率,创造一个良好的工作环境,特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理,均依照本办法之规定执行。一、公司员工工作日上下班时间规定:1、公司本部员工:夏季:上午:8:0012:00下午:2:306:30冬季:上午:8:3012:00下午:2:006:302、工程项目部员工:夏季:上午:5:3012:0

16、0下午:2:007:00冬季:上午:8:3012:00下午:2:006:30二、公司员工周工作天数规定:1、公司员工每周工作时间原则上不少与48小时。2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定,通常为六天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定,呈报上级领导核准后执行。3、公司工程项目部员工的周工作天数,根据项目的施工情况,由项目部经理拟定,呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定:1、迟到:上班后十五分钟内未进行签到,视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准,办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(含三次)不满六次按旷工半天计,累计迟到超过六

17、次按旷工一天计,以后每迟到三次按旷工半天计。2、早退:下班前十五分钟内进行签退。提前二十分钟签退,视为早退。月早退累计超过三次,未满六次按旷工半天计,累计超过六次按旷工一天计,以后每迟到三次按旷工半天计。3、旷工:请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者,视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资,旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。四、公司员工加班:员工每日应办事项,应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务,必须在上班时间外完成,须填写加班申请单,并在下班前半小时送交办公室主任处,经审核同意后方可加班,且必须在规定时

18、间内完成。如不按要求送交加班申请单视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者,应填写请假单,事先征得部门主管同意,方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务,除不核发加班费外,还要视情节轻重予以惩处。加班结束后,要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班,由总经理酌情考虑。五、哺乳期间女员工上下班规定:哺乳期间女员工上下班时间:上班前可晚半小时签到,下班前可提前十五分钟签退。六、 公司所属员工的考勤,从已聘用并通知上班之日起开始,月底由部门主管将考勤表呈报上级领导,经领导核准签字后交财务部,依公司相关规定办理。第七节、员工请

19、假管理办法为了使公司内部管理规范化、制度化,使公司员工请假时有章可循,特制定本办法。凡本公司员工请假,均依照本办法之规定执行。一、请假手续公司本部员工请假,先到综合办公室领取员工请假单,填妥请假日期、请假事由及相关项目,报请部门主管核准,综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取员工请假单,填制完毕后,项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。二、请假权限公司本部员工请假两天含两天之内部门主管批准,三天及三天以上向总经理请假,总经理批准后到综合办公室办理请假手续。工程项目部员工请假,三天之内项目经理批准,三天以上需呈报总经理批准。三、请假须知:1、 公

20、司本部员工请假单交由综合办公室存档管理,工程项目部请假单由工程项目部经理指定专人保管存档。2、 公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续,必须在当日委托同事或以电话口头请假,假满返回后补办请假手续,不得超过两天。3、 员工请病假五天以上,必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处,办理病假手续。4、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展,部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。5、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者,以旷工论处。6、 员工若发现请假记载有误(只限当月),应即时向部门主管查询更正。四、请假管理:1、 公休假依法律、法规之规定,并结合公司的实际情况如期休

21、假或推迟休假。2、 事假需本人亲自办理,提前申请,一般一次不超过三天,全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处,且假期内不发工资。3、 工伤假:因公受伤,经医院证明确实无法工作者,准请工伤假。4、 婚假:公司员工结婚,给假十五天,假期内工资照发。5、 女员工分娩,给假四十五天,特殊情况适当延长假期,假期内工资照发。6、 员工本人或配偶的直系亲属去世,一般给假五天,假期内工资照发。超过五天后的时间段,工资停发。第八节、临时人员管理办法一、雇用1、各部门招聘临时人员,应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过,总经理核准后,方可雇佣。2、临时人员报到时,各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合

22、办备案。二、管理1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假,其请假期间除工伤假外均不发给工资。2临时人员的考勤、出差,工地期间归项目部管理,在公司期间归综合办管理。三、停止雇用临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满,雇用部门应予终止雇用,终止雇用的临时人用应填写“离职申请(通知单)”经主管核签后,送到综合办,凭此结算薪资。第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率,特制定本办法。一、物品的采购:1、 凡公司购买的工作所需用品,原则上均纳入公司年度购物计划,并填制年度购物呈报表,经部门主管核准,报总经理批准

23、备签字后,方可购买。2、 临时急需购买之物品,在保证质量的前提下,价格要低于或等于市场价,不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表,经部门主管核准,报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品,也要在采购前填写购物呈报表,报经项目经理核准,呈报总经理批准后方可购买,并作为到财务部报账的原始凭证之一。3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳一起购买,不得由一个人购买。4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品,由采购人员负责退货,若给公司造成经济损失,由采购人员照价赔偿。二、物品的入库与出库:1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单,凭销货发票和入库单到

24、财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、采购部负责人的认可签字。物品入库后,保管、会计要及时填写台帐。2、 出库:物品出库时,项目部经理签字后,物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品,要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况,同时注明领用事由,归还时间等内容。领用消耗品数量较大时,物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名,公司本部由部门负责人签字、项目部报项目部经理签字认可。三、物品的归还:1、 领用人将所用的物品归还时,物品保管员要对物品的完好状况,损毁程度仔细检查,并将检查情况计入物品归还记录单,合格

25、后方可入库。2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围,物品保管员按照公司的相关规定,有权要求物品领用人做出相应的赔偿,并将情况上报采购部经理或项目部经理。四、 如领用之物品价格昂贵,物品损毁程度严重或丢失,要将情况如实上报总经理,由总经理做出处理。第十节、库房管理制度一、材料、工具等其它库房统一由保管员负责。二、库房要求门锁齐全、进出方便,库房钥匙只能保管员掌握,闲人不得进入库房。三、库房的衡器必须经常校准,保证进货、发料数量准确,防止错进错发。四、要按照分类划片保管法的要求,按照不同的货物品名不同的用途,按规定的区域离地、离墙整齐存放,五、保持仓库内现有各种工具申领前

26、干净整洁。六、对于旧废工具及时提出保养维修计划,保证工具的正常使用。七、工具申领必须严格填表登记,如有损毁及时上报。八、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。九、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施,保持库内顶不漏、地不潮、安全可靠。十、库管人员要坚持原则,秉公办事,做好原材料的收发工作,做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的,应承担相应的赔偿责任。十一、严格执行原材料进出库索票制度,对不符合要求的有权拒收入库或拒绝出库(特殊情况除外,但事后必须补全票据)。十二、根据库存数量、用量,及时向采购部上报,确保库存物资的充足供应。十三、每月底对库房原材料进行一次盘

27、点和结清各项帐务,若出现差错责任自负。十四、工具进入库房必须保证成品入库便于随时取用。第十一节、锅炉工岗位职责一、负责冬季暖气的供热,保证办公楼及暖气供应系统的室温达到规定的要求。二、负责洗浴室的供水、供热、清洁卫生及管理工作。三、负责锅炉房内、洗浴室的财产安全。四、负责锅炉的运行安全。五、负责办公室、院内上下水、供暖系统、供电系统的检修与日常维护和保洁工作。六、夏季负责院内花草树木的管理工作。七、协助库管整理清洁库房。八、负责公司院内的卫生工作及公司正常的水电使用情况。第十二节、宿舍管理制度为使员工宿舍保持良好的清洁卫生,整齐的环境及公共秩序。使员工获的充分的休息,以提高工作效率,特制定以下

28、规定:一、住宿人员由公司办公室统一安排、整理备案。二、每位员工配置床位一个、钥匙一套、被褥一套。三、员工必须按照统一规定使用各自的床、卧具等,不得私自随意调换或多占。四、集体宿舍床位只限员工本人使用,一般不允许留宿外来人员,但如有特殊情况而需要留宿的,应提前征得公司办公室的同意。五、自觉爱护公物,宿舍内由公司提供的所有器具设施,如电视、床铺、衣柜及宿舍门窗、墙壁和地面等,住宿人员有义务维护其完好,自觉将个人物品摆放整齐,保持宿舍清洁整齐。六、宿舍安排轮流值日表,自觉遵守,共同监督。七、宿舍员工必须讲究公共及个人卫生,不准随便吐痰,衣物、床被须干净整洁。八、不准在宿舍内张贴、乱挂绳索、乱打铁钉、

29、乱动公用设施和他人财物。九、宿舍每月由办公室组织人员抽查三次,如发现有脏、乱、差、臭的宿舍,对全体宿舍成员罚款10元/人,当值人员加罚10元。用此费用清理打扫宿舍。六、自觉保持宿舍安静,同事之间应和睦相处,不得以任何借口争吵、打架、酗酒,晚上23时后停止一切娱乐活动(特殊情况除外)。第十三节、后勤伙食管理制度为了提高食堂管理的整体水平,为全体员工提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围,维护和确保员工的身体健康,特制定本制度。一、严把采购质量关,预防和杜绝病从口入,不得采购霉变、腐蚀、虫蛀、有毒、超过保质期或卫生法禁止供应的其他食品,防止食物中毒。二、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许

30、可证,以便查验,不得采购三无产品。零散采购蔬菜等物品时,要货比三家确定长期采购点,采取定期结账方式,尽量少用现金。所有采购物品必须经厨师复查,在原始采购单上签字确认。三、严格执行食品卫生制度,对存放的各类食品实行“隔离”,以免串味、走味或变质。四、食堂库房整齐清洁,分类存放,防鼠防潮。五、熟食存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时,夏天严禁隔夜饭菜。六、食堂工作人员要做好个人卫生,勤洗手,勤剪指甲,勤洗澡,勤洗换工作服。不得留长指甲、染指甲,工作时不戴戒指、手躅、耳环等。七、工作时要穿戴工作服、工作帽,分菜员或食堂打菜人员要戴口罩,不得用工作服或围裙擦手、擦脸。八、食堂工作人员须持证上岗,每年必须

31、体检一次,体检不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人员不得进入厨房。九、厨师根据考勤表统计人数确定采购单及用餐量,如有变更,办公室应及时通知厨房。厨师要严格执行公司对伙食标准的总体控制,每人日均10元。十、内部接待伙食标准制度要按以下标准执行:1、客餐招待费用分一档、二档、三档,期中一档标准为:30元/人;二档标准为:20元/人;三档标准为15元/人。2、如需酒水,期中酒以三个档次区分:三档饮酒标准不超120元/瓶;二档饮酒标准不超180元/瓶;一档饮酒标准不超280元/瓶。领导特别安排除外。十一、每月月底,办公室采购员应会同伙食管理员一起对食堂库存盘点,计算伙食节超情况,列出本月伙食开支明细、

32、费用节超、伙食考勤并上报财务室。十二、公司员工在外临时就餐、外来人员在公司临时就餐按每人10元的标准费用执行。十三、在建项目的伙食标准原则上按公司的标准执行,可根据项目的情况另行规定。十四、要严格控制招待费用,招待权限要有所限制,施工期间,在项目部内部招待必须报项目经理批准。第十四节、奖罚制度一、奖励机制公司每年年底将成立评选小组,评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者,并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。1、先进集体1)评选范围:公司内的职能部门、项目经理部。2)评定原则:(1)能够圆满完成公司下达的各项工作。(2)部门内部员工工作协调,员工团结、互助、友爱,员工

33、行为文明礼貌。(3)在完成生产(工作)任务,节约财资等方面做出贡献的。(4)在改进公司经营管理,提高经济效益方面做出显着的成绩,对公司贡献较大的。(5)办公环境清洁、整齐、文明。(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。2、先进个人1)评选范围:公司内部全体员工。2)评定原则:(1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面,做出成绩的。(2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议,取得显着成绩的。(3)在改进公司经营管理,提高经济效益方面做出显着成绩,对公司贡献较大的。(4)保护公共财产,防止或者挽救事故有功,使公司和他人的利益免受损失的。(5)长期遵守

34、纪律,有带动作用的。(6)一贯忠于职守,积极负责、廉洁奉公,舍己救人,事迹突出的。3、其他奖励1)奖项内容:杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报,办公室评定。2)评定原则(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工,得到社会或公司认可的。(2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。(3)在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。(4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。(5)为公司提出合理化建议,被采纳的。(6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。(7)见义

35、勇为、舍己救人,得到社会或公司的认可的。(8)能为公司着想,能为公司承揽到工程的。(9)能够提前完成任务,在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。二、惩罚机制1. 违纪过失1)评定原则:违反国家有关法律、法规,违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成名誉或经济上损失的。2. 处理办法:(1)凡违反国家有关法律、法规,情节严重,送交当地司法部门处理。(2)违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成名誉上损失的,罚当事人200元。(3)违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成经济上损失的,罚当事人造成经济损失的10%。(4) 凡在工地证实有偷盗行为的,视其情节轻重予以罚款。(5) 凡在工地酗酒失态者,罚款50

36、元并按旷工一天处理。(6) 凡在工地吵架,多次调解后不改,双方罚款50100元。(7) 凡在工地打架者,双方罚款100200元。(8) 凡单方打人、骂人,对方不还者,对其罚款200300元。(9) 凡在社会上打架者,罚款200元。(10) 凡在工地没有请假者而不上班者,每有1日扣2天考勤。(11) 凡在工地请假,未获批准而不上班者,每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者,每1日扣其2天考勤。(12) 严禁在工地做私活,发现将按市场价双倍对当事人处罚。(13) 严禁将公司或项目部的财产据为私有,发现后将追回并对当事人罚款100-500元。(14) 对于贪污受贿,徇私舞弊,吃回扣,克扣工人工资,

37、将钱财据为己有者,发现后,除了将其所得追回,还要视情节轻重,由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。(15) 违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的,对当事人处以损失的10%的罚款。(16) 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的,除追回同等金额赃款外,罚当事人2倍于赃款的金额。(17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的,除退回赃款外,并罚2倍于赃款的金额并除名。(18) 对于招待、差旅、购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。(19) 有其他违纪过失者,将由项目部或公司进行处罚,并填写违纪过失单。(20)凡其他责任过失者,由项目部或公司根

38、据责任过失轻重进行处罚,并填写责任过失单。第十五节、档案管理一、 档案管理要由专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料,若按照规定销毁,必须由综合办主任请示总经理批准后,填写销毁清单,由专人监督销毁。第三部分财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责(一)财务部的职能:1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营管理,反映财务计划的执行情况,认真执行财务纪律。3、 积极为公司经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。4、 合

39、理使用资金,厉行节约,合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门,如实反映情况。6、 严格执行财务制度,坚决抵制不合理、不合法支出。7、 完成公司交予的其他工作。(二)会计的岗位职责:1、按照国家会计制度,依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。定期报帐,登记会计帐簿,编制会计报表,及时交主管审核,主管审核完交总经理。2、科学地设置会计核算程序,正确使用会计帐簿,合理运用会计科目,按时完成记帐,结帐,报帐工作。做到手续完备,数字准确,内容真实,帐面整洁,帐帐相符,帐证相符,帐款相符,帐物相符,日记月结。3、严格

40、执行会计法和国家财务制度,加强财务监督,对不合理的未经批准的单据,弄虚作假的单据不予开支与报销。4、按照国家会计制度的规定,妥善保管凭证,帐簿,报表等档案资料,并及时整理入档,不得随意乱扔或丢失。5、把好报支关,报支手续不健全一律不予支付和进帐。6、帮助各工地保管建立健全实物台帐,定期进行盘查。7、遵守职业道德规范,不得泄露财务室的机密。8、加强支金的管理,负责对出纳的监督,定期对库存现金,银行帐户金额进行盘查,写出盘查表报总经理审核。9、每月、每年度终结时,及时、准确、完整的编制会计报表,并且对费用,成本进行分析,写成书面报告,报总经理审阅。10、经常联系项目部,准确核算施工单位的各项费用,

41、应拨工程款项,以及各施工队的计价工作。11、与项目部,材料管理部门紧密联系,协助项目部做好材料管理工作,严把成本、质量控制关。12、每月按期申报税金,负责处理好有关税务方面的关系。13、对不符合国家会计法和公司规定的有权拒绝执行。14、完成总经理交办的其他任务。(三)出纳的岗位职责:1、 认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续,在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章,并登记后将收付款凭证返回会计处。2、 建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。3、 严格执行财务制度,在负责日常款项的的支付时,把好报支关,对不合法、不合规章制度的票据,一律不予

42、支付。4、 每日终了时,对所发生的业务进行登帐,对结出余额与库存现金进行核对,以保证帐款相符,月终与会计的总帐进行核对,以保证帐帐相符。5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表,并写出对帐单交会计处,同时附银行对帐单。6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。7、 对已付的款项,需要报帐的必须及时督促有关人员报帐,需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续,不得积压票据。8、 加强资金管理,对企业的资金要做到心中有数,定期报告总经理企业的资金情况。9、 为了企业的正常运行,当企业资金不足时,要及时上报总经理。10、 每次支付款项时,必须做好财务报销登记,

43、必须有经办人签字。11、 按照国家会计制度的规定,应妥善保管原始票据,日记帐,票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。13、 保守公司财务秘密。14、 对不符合国家会计法的规定有权拒绝执行。15、 完成总经理交办的其他任务。第二节、财务工作管理一、财务管理制度。1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确,并符合会计制度的规定。3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据原始凭证编制记账凭证,会计、出纳都必须在记账凭证上签字。4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结

44、算等业务,会计应按月编制会计报表,上报总经理和有关部门。5、 财务人员对公司实行会计监督,财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。6、 财务人员应及时核兑账目,做到日清月结,账账相符。7、 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续,办理接交手续由部门主管监交。第三节、资金管理一、银行存款管理:1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户,不得以个人名义公款私存,开户及销户按银行规定执行。2、任何人不得擅自借用公司账户,不

45、得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保,否则一切后果自负。3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。4、支票由出纳员管理,财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴,出纳保管财务专用章)。支票使用时必须有“支票领用单”,由领导签字,然后将支票按批准金额封头、加盖印章,填写日期、用途,登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查,不得签发空头、空白、远期支票。5、支票付款后,凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账,并在登记薄上注销。6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还,当月工资不足者延扣以后的工资,领用人完善

46、报账手续后再作补发工资处理。二、现金管理1、严格执行“现金管理条例”,现金必须限额存放,如遇特殊情况,财务人员应请示部门主管,妥善保管。2、严禁坐支现金和以白条抵库。3、现金收支一般限于职工工资结算,出差人员必须携带的旅差费,个人劳务报酬,总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的,不准以现金支付。4、支付现金:必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后,填制现金支出凭证,收款人签字方可支付。如代人办理取款业务,应由经办人在取款凭证上同时签字。5、由银行提取较大数额现金时,应有2人以上同往,必要时请求领导提供专车,委派保卫人员。6、出纳人员应当建立健全现金账目,逐

47、笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日清点库存现金,做到账款相符。第四节、会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料,均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份年度、起止号数、单据张数,由会计及有关人员签字盖章,归档保存。三、会计账簿和报表按年归档,专人保管。四、会计档案不得携带外出,凡查阅复制,摘录会计档案,须经总经理批准。第五节、结算与审批制度一、管理费和财务费的报销1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐,由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。2. 由会计审核下列内容:(1) 重审票据的合法性、真实性。、(2) 对数量、单价进行核对,并核对票物的相符性,负责人对会计意见有异议时,应同会计协商后再更改,如无异议,应签注“同

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 办公、行业 > 待归类文档
版权提示 | 免责声明

1,本文(中小型公司管理制度守则范本(DOC 38页).doc)为本站会员(2023DOC)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|