1、安全检查管理制度安全检查管理制度 1.目的 对安全管理活动进行监督、检查与测量,并实施考核,保证安全生产方针和目标 的实现,保证安全标准化的有效实施。 2.适用范围 适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。 3.职责要求 3.1 安环部负责组织实施日常安全检查与管理,制定具体办法和规定,经总 经理批准后实施。 3.2 各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。 4.工作程序 4.1 安全检查的内容和类型 4.1.1 主要内容 4.1.1.1 安全目标、安全工作计划的实施情况。 4.1.1.2 法律、法规及其他要求的遵循情况。 4.1.1.3 运行控制情况。 4.1.1.4 安全管理规定
2、、操作规程执行情况。 4.1.1.5 工艺设施的安全性。 4.1.1.6 对设备设施管理的安全监督执行情况。 公司内机动车辆、安全环保、设备设施、关键装置和重点部位、特种设备、 普通机械设备的运行情况的定期监督。 4.1.1.7 有关压力容器、 起重设备等特种的技术测量与监测, 由安环部组织, 配合政府相关部门进行。 4.1.1.8 现场作业的监督执行情况。 现场危险化学品作业、 动火作业、 有限空间作业、 动土作业、 起重吊装作业、 高处作业、用电作业、进塔、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。 4.1.1.9 危险化学品管理的安全监督情况(危险化学品使用、储存、处置等 管理情况的监督)
3、 4.1.1.10 作业环境的监测 4.1.1.11 有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由安全部组 织,配合政府相关部门实施。 4.1.1.12 岗位、个人防护管理和使用情况。 4.1.1.13 员工的安全意识和能力。 4.1.1.14 对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。 4.1.1.15 安全标准化自评记录情况。 4.1.2 安全检查类型 4.1.2.1 国家和上级部门进行的指令性检查。 4.1.2.2 日常的例行安全检查。 a、综合检查; b、季节性检查; c、日常检查; d、专业检查; e、节假日检查; f、关键装置和重点部位的检查与监控; g、不定期随机检查;
4、4.1.2.3 安全标准化自评。 4.2 安全检查的实施要求 4.2.1 安环部负责协助国家和上级部门进行指令性检查,并将检查结果汇总 整理记入安全检查隐患整改台帐。 4.2.2 日常的例行安全检查 生产单位对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性, 按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查,并予以记录。 4.2.3 综合检查 4.2.3.1 公司每月开展一次综合性安全大检查。安环部组织,参加人员为各 部门单位负责人及安全员,检查按本制度 4.1.1 进行,检查结果由安环部汇总形 成安全通报,隐患整改情况记入安全检查隐患整改台帐。每两个月集团子公 司间轮流相互检查,轮到检查
5、的月度即做为本月的综合性检查。 4.2.3.2 主要部门协同每两周开展一次综合性检查,由各部门负责人组织, 参加人员为各单位有关管理人员,检查按本程序 4.1.1 进行,检查结果由各部门 汇总并记入部门安全活动记录。 4.2.4 专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,每半年不少于 一次。主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、 运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。或依据专家安全 检查制度每半年开展一次安全检查。 4.2.5 季节性检查分别由各单位的负责人,根据当地的地理和气候特点组织 本系统人员对防火防爆、 防雨防洪、 防雷电、 防暑降温、
6、防风及防冻保暖工作等, 进行预防性季节检查。 4.2.6 日常检查:日常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。班组 和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责, 通过点检表对关键 装置重点部位的危险源进行重点检查,发现问题和隐患,及时逐级报告有关职能 部门解决。安全管理人员不定期进行检查,并形成巡回检查台帐。 4.2.7 节假日检查:节假日主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资 准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 各级管理人员,如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术人员,应经 常深入现场,在各自专业范围内进行安全检查,对关键装置、重点部位的检查应 做好检查记录。
7、各种安全检查均应按相应的安全检查表进行,科学、规范的开展检查活动。 安全检查应认真填写检查记录。 4.2.8 重点岗位的作业人员健康体检由安环部、办公室组织,一年一次。 4.3 检查结果的处理 检查结果应及时反馈给相关部门, 对检查中发现的潜在不安全因素和不符合 项填写“隐患整改通知单”,并按隐患整改管理制度执行,安环部对所采取 隐患整改措施的有效性进行监督检查。若整改不到位,则按岗位责任制进行相关 处罚。 5.相关文件 隐患整改管理制度 专家安全检查制度 6.相关记录 日常安全检查表 隐患整改通知单 安全检查隐患整改台帐 班组活动记录 专家检查相关记录 本文件修改记录 序号 生效日期 修订内容说明 修订人 批准人 备注