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安全风险辨识管控和机械化换人、自动化减人工作专项督参考模板范本.doc

1、安全风险辨识管控和机械化换人、自动化减人工作专项督安全风险辨识管控和“机械化换人、自动化减人”工作专项督查表县、镇政府: 2018年 月 日督查内容完成情况一、安全风险辨识管控工作开展情况1、如东现场推进会贯彻落实情况。查阅文件资料:(1)会议时间: ;(2)会议规模: ;(3)会议议程: ;(4)出席对象: ;2、政府研究部署安全风险辨识管控工作情况。查阅会议纪要或记录:(1)政府或安委会会议、党政联席会议时间: ;会议文号: 。3、文件制定印发情况。查阅落实通安委办2017104号文件资料:(1)文件名称: ;印发时间: 。查阅落实通安委办20185号文件资料:(2)文件名称: ;印发时间

2、: 。4、动员部署、开展推进情况。查阅文件资料:(1)动员会:会议时间: ;会议规模: ;会议议程: ;出席对象: 。(2)利用哪些形式推进: 。一、安全风险辨识管控工作开展情况5、截至目前取得的成效。查阅相关佐证资料:(1)“七大行业”企业总数: 家;2018年度完成“一图两单三卡”任务目标数: 家;已完成数: 家;(2)完成危险因素两清单编制企业数: 家; (3)完成安全整体风险评估管控企业数: 家;红色企业: 家;橙色企业: 家;黄色企业: 家;蓝色企业: 家;(4)完成内部风险分布图绘制企业数: 家;(5)制定职工“三卡”企业数: 家;(6)是 / 否将职业病危害因素辨识纳入风险管控范

3、围;(7)是 / 否形成区域风险分布图。6、有哪些特点、亮点、经验和存在的问题(1) ;(2) ;(3) ;(4) ; 二、“机械化换人、自动化减人”开展情况7、政府研究部署“机械化换人、自动化减人”工作情况。查阅会议纪要或记录:(1)会议时间: ;(2)会议规模: ;(3)会议议程: ;(4)出席对象: ;二、“机械化换人、自动化减人”开展情况8、文件制定印发情况。查阅落实通安委办20187号文件资料:(2)文件名称: ;印发时间: 。9、动员部署、开展推进情况。查阅文件资料:(1)动员会:会议时间: ;会议规模: ;会议议程: ;出席对象: 。(2)利用哪些形式推进: 。10、截至目前取得

4、的成效。查阅相关佐证资料:(1)化工企业总数: 家;自控系统符合要求家数: 家;非“两重点一重大”装置的其他单元操作纳入自控系统的企业数: 家;最大在线人数9人以上的企业数: 家;厂房内包含控制室的企业数: 家;厂房内包含休息室的企业数: 家;实现人员定位的企业数: 家;外来人员实行指纹识别的企业数: 家。(2)工贸企业总数: 家; 危险作业区实施人员核定公示企业数: 家;金属高温熔融企业管控累计数: 家;煤气作业企业管控累计数: 家;液氨制冷企业管控累计数: 家;粉尘涉爆企业管控累计数: 家;烟花爆竹批发企业管控累计数: 家。11、有哪些特点、亮点、经验和存在的问题(1) ;(2) ;(3)

5、 ;(4) ; 备注:“七大行业”指冶金有色、建材、机械、轻工、纺织、家具和化工。安全风险辨识管控和“机械化换人、自动化减人”工作专项督查表企业: 所属行业: 2018年 年 日督查内容完成情况一、安全风险辨识管控工作开展情况1、企业(单位)收到乡镇(园区、街道)或行业主管部门的文件情况。查阅文件资料:(1)企业主要负责人签阅、批示情况: ;(2)学习传达文件时间、形式: 。2、企业(单位)制定实施方案情况。查阅文件资料:(1)方案名称: ;印发(实施)时间: ;(2)是 / 否以正式文件明确建立企业风险辨识管控建设组织领导机构,企业主要负责人是 / 否担任主要领导职务。3、全员培训情况。查阅

6、培训资料:(1) 是 / 否制定风险辨识管控建设培训计划,是 / 否开展培训。现场询问:(2)员工是 / 否了解企业风险辨识管控建设内容。一、安全风险辨识管控工作开展情况4、安全风险排查管控情况。查阅资料、看现场:(1)安全风险辨识工作是企业自主开展还是聘请第三方开展: 。(2)是 / 否编制危险(有害)因素排查辨识清单(附清单),是 / 否将职业病危害因素纳入辨识内容;现场询问岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型)情况: 。(3)是 / 否编制安全风险分级管控清单(附清单),重大风险 处,较大风险 处,一般风险 处,低风险 处。(4)是 / 否实施安全风险公司、车

7、间、岗位三级公告;是 / 否编制四色安全风险分布图;(5)是 / 否制定不同岗位不同人员的“承诺卡”、“应知卡”和“应急卡”;现场抽查询问三个不同岗位的人员“三卡”内容情况: ;(6)是 / 否对存在较大以上风险的场所、设备设施设立安全警示标志;是 / 否对重大风险的重点区域或设备增设公告牌;(7)是 / 否登陆南通市工贸企业安全风险分色分类辩识管控系统开展评估,企业整体安全风险等级: ;5、隐患排查治理情况。查阅文件资料:(1) 是 / 否建立隐患排查清单;隐患排查清单是 / 否包含各风险点、危险源及管控措施;(2) 是 / 否根据隐患排查清单制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、

8、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。抽查企业是 / 否按照隐患排查计划,开展隐患排查治理。公司:(1)是 / 否排查;(2)排查次数: 。车间:(1)是 / 否排查;(2)排查次数: 。班组:(1)是 / 否排查;(2)排查次数: 。二、“机械化换人、自动化减人”开展情况6、企业(单位)收到乡镇(园区、街道)或行业主管部门的文件情况。查阅文件资料:(1)企业主要负责人签阅、批示情况: ;(2)学习传达文件时间、形式: 。7、企业(单位)制定实施方案情况。查阅文件资料:(1)方案名称: ;印发(实施)时间: ;(2)是 / 否将责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位。8、“机械化换人、自动化减人”实施情况。(1) ;(2) ;(3) ;(4) ;9、有哪些特点、亮点、经验和存在的问题(1) ;(2) ;(3) ;(4) ; 6 / 6

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