1、附 1 工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表 单 位 名 称: 单 位 地 址: 法定代表人: 环保负责人: 检 查 时 间: 年 月 日 时至 时 检 查 人 员: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号: 注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、利用、处置 等信息,要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.检查的主要内容不适用的,计为 0 分,并将该项分值从满分中 扣
2、除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 一、 污染环境 防治责任制 度 ( 固体废 物污染环境 防治法 , 以 下简称 固体 法 , 第三十 条) 1.产生工业固体 废物的单位应当 建立、健全污染 环境防治责任制 度,采取防治工 业固体废物污染 环境的措施。 2 建立了责任制度, 负责人明确,责任 清晰;负责人熟悉 危险废物管理相关 法规、制度、标准、 规范;制定的制度 得到落实,采取了 防治工业固体废物 污染环境的措施。 1.建立了责任制度,负责人明
3、确,责任清晰;负责人熟 悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的 制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措 施。得 2 分。 2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关制 度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固 体废物污染环境的措施。得 1 分。 3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位 危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管 理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的 措施、现场管理混乱。得 0 分。 资料检查 (查 看相关管理 制度)、现场 询问、 现场核 查 1 执行危险废物污染 防治责任信息公开 制度,在显著位置 张贴危险废物防
4、治 责任信息。 1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信 息, 且张贴信息能够表明危险废物产生环节、 危险特性、 去向及责任人等。得 1 分。 2.未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置 不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危 险特性、去向或责任人。得 0 分。 现场核查 二、 标识制度 (固体法 第五十二条) 2.危险废物的容 器和包装物必须 设置危险废物识 别标志。 1 依据危险废物贮 存污染控制标准 (GB18597)附录 A 所示标签设置危险 废物识别标志。 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物 识别标志。得 1 分。 2.识别标志有 1 处错
5、误。得 0.5 分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有 两处及以上错误。得 0 分。 现场核查 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 二、 标识制度 (固体法 第五十二条) 3.收集、贮存、 运输、利用、处 置危险废物的设 施、场所,必须 设置危险废物识 别标志。 1 依据危险废物贮 存污染控制标准 (GB18597)附录 A 和环境保护图形 标志-固体废物贮 存 ( 处 置 ) 场 (GB15562.2)所示 标签设置危险废物 识别标志。 1.在收集、贮存、运输、利用、处置危
6、险废物的设施、 场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确)的危险 废物识别标志。得 1 分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别 标志或识别标志有两处及以上错误。得 0 分。 现场核查 三、 管理计划 制度 ( 固体 法 第五十三 条) 4.危险废物管理 计划包括减少危 险废物产生量和 危害性的措施, 以及危险废物贮 存、利用、处置 措施。 2 制定了危险废物管 理计划;内容齐全, 危险废物的产生环 节、种类、危害特 性、产生量、利用 处 置 方 式 描 述 清 晰。 A.危险废物的产生环节、种类
7、表述清晰; B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量 的措施; C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性 的措施; D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得 0.5 分。 资料检查 (查 看危险废物 管理计划) 5.报所在地县级 以上地方人民政 府环境保护行政 主管部门备案。 危险废物管理计 划内容有重大改 变的,应当及时 申报。 1 报环保部门备案; 及时申报了重大改 变。 1.经县(市、区)环保部门备案,并可提供相关备案证 明材料;管理计划内容若有重大改变,及时报县(市、 区)环保部门重新备案。得 1 分。 2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相
8、关证明 材料、有重大改变未及时申报。得 0 分。 注:管理计划内容有重大改变的情形包括:(1)变更法人 名称、法定代表人和地址 (2)增加或减少危险废物产生 类别(3)危险废物产生数量变化幅度超过 20%(4)新、 改、 扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 资料检查 (由 企业提供已 经进行备案 的证明材料) 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 四、 申报登记 制度 ( 固体 法 第五十三 条) 6.如实地向所在 地县级以上地方 人民政府环境保 护行政主管部门 申报危险废物的 种类、
9、产生量、 流向、贮存、处 置等有关资料。 4 如实申报(可以是 专门的危险废物申 报 或 纳 入 排 污 申 报、环境统计中一 并申报);内容齐 全;能提供证明材 料,证明所申报数 据的真实性和合理 性,如关于危险废 物产生和处理情况 的日常记录等。 1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、 贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如:环评 文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转 移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等)。得 4 分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得 2 分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的,或申报登 记表中关于危险废物的种类、产生量
10、、流向、贮存、利 用和处置情况存在两处以上错误。得 0 分。 资料检查 (由 企业提供已 经申报登记 的证明材料 和相应的其 他证明材料) 7.申报事项有重 大改变的,应当 及时申报。 1 及时申报了重大改 变。 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得 1 分。 2.发生重大改变未及时申报。得 0 分。 资料检查 五、 源头分类 制度 ( 固体 法 第五十八 条) 8.按照危险废物 特性分类进行收 集。 2 危险废物按种类分 别存放,且不同类 废物间有明显的间 隔(如过道等)。 A.危险废物按种类分别存放; B.不同废物间有明显间隔(如过道等)。 以上每项符合得 1 分。 注: 此条考核收
11、集时的源头分类。 现场核查 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 六、 转移联单 制度 ( 固体 法 第五十九 条) 9.在转移危险废 物前,向环保部 门报批危险废物 转移计划,并得 到批准。 2 有获得环保部门批 准的转移计划。 1.有获得环保部门批准的转移计划。得 2 分。 2.未获得环保部门批准,擅自转移危险废物。得 0 分。 注:需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移,设区市 市内转移不需报批,该项不适用。 资料检查 (查 看批准的转 移计划)、现 场询问所在 地县级以上 环保部门 10.
12、转移危险废 物的,按照危 险废物转移联单 管理办法有关 规定,如实填写 转移联单中产生 单位栏目,并加 盖公章。 4 按照实际转移的危 险废物,如实填写 危 险 废 物 转 移 联 单。 1.根据实际转移的危险废物,按照危险废物转移联单 管理办法如实填写、运行危险废物转移联单。得 4 分。 2.联单填写不规范,存在两处及以下错填、漏填等情况。 得 2 分。 3.对未执行一车一联单、 联单未按规定交付相应单位、 未按 照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部 门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得0 分。 注:若当地实行电子转移联单,企业如实、规范地填写 电子转移联单也视为符合要
13、求,得 4 分。 资料检查 (现 场查看转移 联单, 并结合 环评文件、 台 账记录等材 料进行核对) 11.转移联单保 存齐全。 1 截止检查日期前的 危险废物转移联单 齐全。 1.近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据与申报登 记等材料数据一致。得 1 分。 2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一 致。得 0 分。 注:往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情况,不 重复扣分。 资料检查(查 看联单,可与 申报登记数 据核对) 七、 经营许可 证制度 ( 固 体法 第五十 *12.转移的危险 废物,全部提供 或委托给持危险 2 除贮存和自行利用 处置的,全部提供 或委托给持危险废
14、1.除贮存和自行利用处置的,危险废物全部提供或委托 给具有相应资质的危险废物经营单位处理(与申报登 记、环评、转移联单等数据核对)。得 2 分。 资料检查 (可 与申报登记 数据及其证 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 七条) 废物经营许可证 的 单 位 从 事 收 集、贮存、利用、 处置的活动。 物经营许可证的单 位。 2.除贮存和自行利用处置的,危险废物部分或全部交由 无相应经营资质的单位处理。得 0 分。 明材料, 以及 转移联单等 核对) 13.年产生 10 吨 以上的危险废物 产生
15、单位有与危 险废物经营单位 签 订 的 委 托 利 用、处置合同。 2 有与持危险废物经 营许可证的单位签 订的合同。 1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合同 在有效期内,可以提供相应危险废物经营许可证复印件。 得2 分。 2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议, 且协 议在有效期内,但无法提供相应的危险废物经营许可证复 印件。得1 分。 3.未签订危险废物处理协议,或协议过期。得0 分。 资料检查 (核 查合同有效 性及危险废 物接收单位 的危险废物 经营许可证 复印件) 八、 应急预案 备 案 制 度 (固体法 第六十二条) 14.制定了意外 事故的防范措施 和应急
16、预案。 1 有意外事故应急预 案(综合性应急预 案有相关篇章或有 专门应急预案)。 A.应急预案有明确的管理机构及负责人; B.有意外事故的情形及相应的处理措施; C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资; D.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了 修订。 1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得 1 分。 2.未制定意外事故应急预案,或不能达到上述两项以上 要求。得 0 分。 资料检查 (查 看应急预案) 八、 应急预案 备案制度 (固体法 第六十二条) 15.向所在地县级 以上地方人民政 府环境保护行政 主管部门备案。 1 在当地环保部门备 案。 1.应急预案报所在地县(市、区)
17、环保部门备案,有相 关的证明材料。得 1 分。 2.未备案或无相关的证明材料。得 0 分。 资料检查 (查 看备案证明) 16.按照预案要 求每年组织应急 2 按照预案要求每年 组织应急演练。 对于危险废物年产生量在 10 吨以下的企业: 1.有图片、文字或视频记载。得 2 分。 2.无任何记载或能够证明组织了应急演练。得0分。 资料检查 (查 看应急预案 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 演练。 对于危险废物年产生量 10 吨(含)以上的企业,近一 年内组织了应急演练,以下每项要求符合得
18、0.5 分;未 组织应急预案演练的得 0 分。 A.有详细的演练计划; B.有演练的图片、文字或视频记录; C.有演练后的总结材料; D.参加演练人员熟悉应急防范措施。 演练记录)、 现场询问 九、 业务培训 ( 关于进一 步加强危险 废物和医疗 废物监管工 作的意见, 环发2011 19号 第 五 条) 17.危险废物产 生单位应当对本 单位工作人员进 行培训。 1 相关管理人员和从 事危险废物收集、 运输、暂存、利用 和处置等工作的人 员掌握国家相关法 律法规、规章和有 关规范性文件的规 定;熟悉本单位制 定的危险废物管理 规章制度、工作流 程和应急预案等各 项要求;掌握危险 废物分类收集
19、、运 输、暂存的正确方 法和操作程序。 A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用 和处置等工作的人员进行了培训; B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废 物管理要求等较熟悉。 以上每项符合得 0.5 分。 资料检查 (查 看培训相关 材料)、现场 询问 十、 贮存设施 管理 ( 固体 法第十三 条、 第五十八 条) 18.依法进行环 境影响评价,完 成“三同时”验 收。 2 有环评材料,并完 成 “ 三 同 时 ” 验 收。 1.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评 价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期 内。得 2 分。 2.环境影响评价文件中对危险废物
20、贮存设施进行了评 价,但未完成“三同时”验收。得 1 分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评 价。得 0 分。 资料检查 (查 看环评及批 复、 验收报告 等) 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 注:对环境影响评价法实施前已建成,又未发生改 建、扩建的项目,该项不适用。 19.符合危险废 物贮存污染控制 标准的有关要 求。 12 贮存场所地面作硬 化及防渗处理;场 所应有雨棚、围堰 或围墙;设置废水 导排管道或渠道, 将冲洗废水纳入企 业废水处理设施处 理 或 危 险 废 物
21、 管 理;贮存液态或半 固态废物的,需设 置泄露液体收集装 置;装载危险废物 的容器完好无损。 A.贮存场所地面硬化及防渗处理; B.场所应有雨棚、围堰或围墙,并采取措施禁止无关人 员进入; C.设置废水导排管道或渠道; D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物 管理; E.贮存液态或半固态废物的, 需设置泄露液体收集装置; F.装载危险废物的容器完好无损。 以上每项符合得 2 分。 现场核查 十、 贮存设施 管理 ( 固体 法第十三 条、 第五十八 条) 20.未混合贮存性 质不相容而未经 安全性处置的危 险废物; 未将危险 废物混入非危险 废物中贮存。 2 做到分类贮存。 A.按照
22、危险废物特性进行分类贮存,未混合贮存性质不 相容且未经安全性处置的危险废物; B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 以上每项符合得 1 分。 现场核查 21.建立危险废 物贮存台账,并 如实和规范记录 危险废物贮存情 况。 3 有台账,并如实和 规范记录危险废物 贮存情况。 1.台账如实和规范记录危险废物贮存情况。得 3 分。 2.有台账,但台账存在两处及以下错误。得 2 分。 3.无台账或台账存在多于两处错误。得 0 分。 注:危险废物贮存情况包括:名称、种类、数量、来源、 出入库时间、去向、交接人签字等内容。 资料检查 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标
23、准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 合合 计计 50 - 十一、 利用设 施管理 ( 固 体法 第十三 条) 22.依法进行环境 影响评价,完成 “三同时”验收。 2 有环评材料,并完 成 “ 三 同 时 ” 验 收。 1.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评 价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。 得 2 分。 2.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评 价,但项目未完成“三同时”验收的。得 1 分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评 价。得 0 分。 资料检查 (查 看环评及批 复、 验收报告 等) 23.建立危险
24、废物 利用台账, 并如实 记录利用情况。 1 有台账,并如实记 录危险废物利用情 况。 1.建立了危险废物利用台账,如实记录危险废物利用的 种类、 数量、 操作人员等基本情况, 且定期进行汇总 (每 年至少汇总一次,并装订成册)。得 1 分。 2.未建立台账或台账记录与事实不符。得 0 分。 资料检查 (查 看台账记录) 十一、 利用设 施管理 ( 固 体法 第十三 条) 24.定期对利用设 施污染物排放进 行环境监测, 并符 合相关标准要求。 2 监测项目及频次符 合要求,有定期环 境监测报告,并且 污染物排放符合相 关标准要求。 1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情 况进行了监
25、测,有环境监测报告,并且污染物排放符合 环境影响评价文件及验收执行标准。得 2 分。 2.近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符合环境 影响评价文件及验收执行标准,但监测项目或频次不 足。得 1 分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超 标排放。得 0 分。 资料检查(查 看环境监测报 告)、现场核 查 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 十二、 处置设 施管理 ( 固 体法 第十三 条、五十五 条) 25.依法进行环境 影响评价,完成 “三同时”验收。 2 有环评材料,并完
26、 成 “ 三 同 时 ” 验 收。 1.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评 价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。 得 2 分。 2.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评 价,但项目未完成“三同时”验收。得 1 分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进行评 价。得 0 分。 资料检查 (查 看环评及批 复、 验收报告 等) 26.建立危险废物 处置台账, 并如实 记录危险废物处 置情况。 1 有台账,并如实记 录危险废物处置情 况。 1.建立了危险废物处置台账,如实记录危险废物处置的 种类、 数量、 操作人员等基本情况, 且定期进行汇总 (每 年至少汇总
27、一次,并装订成册)。得 1 分。 2.未建立台账或台账记录与事实不符。得 0 分。 资料检查 (查 看台账记录, 并与处置情 况核对) 十二、 处置设 施管理 ( 固 体法 第十三 条、五十五 条) 27.定期对处置设 施污染物排放进 行环境监测, 并符 合 危险废物焚烧 污染控制标准、 危险废物填埋 污染控制标准 等 相关标准要求。 2 有环境监测报告, 并且污染物排放符 合相关标准要求。 1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情 况进行了监测,有环境监测报告,并且污染物排放符合 环境影响评价文件及验收执行标准。得 2 分。 2.近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符合环境 影响评
28、价文件及验收执行标准,但监测项目或频次不 足。得 1 分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超 标排放。得 0 分。 资料检查 (对 照相关标准 查看环境监 测报告)、现 场核查 合合 计计 60 - 检查项目检查项目 检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准 评分细则评分细则 检查方法检查方法 备注备注 满分满分 得分得分 综合评估:达标 基本达标 不达标 综合评估标准: 1.无自行利用或处置设施的产废企业满分为 50 分,40-50 分为达标,30-39 分为基本达标;29 分及以下为不达标;有自行利用或处置设施的产废企业 满分为 55 分,44-55 分为达标,33-43 分为基本达标,32 分及以下为不达标;有自行利用和处置设施的产废企业满分为 60 分,48-60 分为达标,36-47 分为基本达标,35 分及以下为不达标。 2.第 12 条为否决项,即该项不得分,则综合评估为不达标。 3.考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的(参照国家突发环境事件应急预案中规定),综合评估为不达标。