2022企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx

上传人(卖家):精品ppt课件 文档编号:2324065 上传时间:2022-04-02 格式:PPTX 页数:27 大小:1.36MB
下载 相关 举报
2022企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx_第1页
第1页 / 共27页
2022企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx_第2页
第2页 / 共27页
2022企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx_第3页
第3页 / 共27页
2022企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx_第4页
第4页 / 共27页
2022企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx_第5页
第5页 / 共27页
点击查看更多>>
资源描述

1、(11)钢筋骨架不论其固定与否,不得在上行走。(6)工程涉及项目区所在地的苗木现行价格。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度c、对进场的半成品、材料进行检查,不合格不准进场;(5)张拉前操作人员确定联络信号,张拉两端相距较远时,宜使用对讲机。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范(13)架体顶端设避雷装置。3.4 土石方平衡流向分析支 付 以 及 费支 付

2、 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分4、龙门吊计算简图与构件标号见图(七)。允许挠度Z2.67cm支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则报告表。受永州市中大实业发展有限公司委托,常德市双赢环境咨询服务有限公司承担了该项目环境影响评价工作。d 做好技术交底工作。支付以及费用报销原则先审批后

3、支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。不正确使用角磨机等小型电动工具,造成机体反弹,切磨打伤作业人员身体等危险情况。2、请于幕墙队伍进场前30 天确认幕墙施工图,以便我司及时下单订购材料及下加工图;付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流

4、 程销 审 批 流 程第二部分3.4、查明原因后提出的解决方案,必要时要与设计共同商定。,接点处付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。4.4.1水土流失现状4.3.2劳动力需要量计划付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财

5、务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条(流程结束)(1)泄水管的施工应按设计要求执行,泄水管应伸出结构物底面100-150mm. 合理选择施工工序,场地平整和基础开挖产生的土石方应及时投入使用,尽量缩短土石方的堆放时间,避免产生大量的水土流失;付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务

6、经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)d、加工前检查设备及工装的完好情况,加工中不能野蛮作业。6.7.1 实施高标准的全面的质量跟踪管理制度财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分幕墙安装是比较精密的工作,采用光学垂准仪或激光垂准仪和经纬仪,进行天顶法垂直测量。设计小组成立后,首先制定详细设计计划,经有

7、关部门审核批准后执行,所有设计工作都要按照此计划进行,如遇特殊情况,则适时更改设计计划,以保证设计工作不影响工期进行。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混

8、贴在一张报销单上进行报销。 (1)从水土流失预测结果可以看出,工程建设期施工对当地水土流失的影响主要表现为施工过程中对地面的开挖扰动,不同程度地损坏、破坏了原有地貌、土体结构和植被,使之丧失或降低了原来所具有的保持水土的功能7.5.2梁的上口设立受力钢筋的定位撑,使受力钢筋的间距均匀、合理,保护层厚度符合设计要求。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超出14天未办理报销

9、手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 7.12.3灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线暗配管连接牢固。2)、我部设立全面质量领导小组,每周不定时的对本合同段的砌筑工程进行全面检查,如发现不合格的立即返工,并处以一定的罚款。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人

10、批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。6.7.1 实施高标准的全面的质量跟踪管理制度d、只允许单层摆放,严禁上下叠加。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办

11、招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者,得报支早餐费;上午十二时前出差,得报支午餐费;下午18时前出差,得报支晚餐费;出差中午12:30赶回公司无餐费补助,下午18:30前赶回公司无餐费补助。冒险操作,焊接时,必须设接火斗,防火看护人;支座采用常温型氯丁橡胶支座GYZ和GYZF4系列产品,其性能应符合交通行业标准JT/T4-2004的规定财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购申请单”, 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内,必须办理报销或请款事宜,报销

12、单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额,并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。(4)悬空脚手架应用栏杆和撑木固定稳妥、牢固,防止摆动摇晃。计划于2013年10月4日开工,2013年10月19日完成,工期15天。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的,凭快递单、发票进行报销,发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。月结快递,当月的费用,次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门,快递单必须使用原件,不接受复印件,快递单需编号其编号与汇总表对应,便于查找。财务核对

13、无误后,会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。3.1、主要人员职责:7 作业人员必须持证上岗,着装统一,使用必须的安全用品。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时,应事先申请,填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的,需先电话请示,同意后方可招待,后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排,统一结算。各类业务招待,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 b 物料摆放地点应避开道路繁忙地段或上部有物

14、体坠落区域,应注意防雨、防潮,不得与酸、碱、盐类物质或液体接触;6.4水土流失防治分区发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分5) 所有通风竖井内地坪应光洁平整,墙面需简单批涂或涂刷涂料。时制定相应的治理方案,监测成果同时还将作为竣工验收的依据。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定:不符合规定的发票(指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造,或填写项目不齐全、内容不真实,字迹不清楚没有加盖税务局监制章,没有加盖发票专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的发票),不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。7.4水

15、土流失预测时段不得因钢筋直径少而基束切断。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人(税率:增值税一般纳税人(税率:17%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人(税率:增值税小规模纳税人(税率:3%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项3、在幕墙队伍正式进场(以业主与监理批准的开工日期为准)前20 天允许我司进入施工现场校核尺寸并测量放线;(2)用机械吊运模板时,吊点下方不得站人或通行。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%

16、)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例:假设管理部购买一台打印机,税率为17%。如果开增值税专用发票,含税金额为1170元;如果开普通发票,含税金额为1100元。那么,在这种情况下,提供哪种发票对我公司有利呢?解答:如果提供专用发票,最后公司承担的费用是:1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票,最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。(九)门式起重机大车用电缆安装2.1 噪音方面:因本工程半成品均在厂内加工,半成品运到工地后无需再加工,仅仅是搬运材料不会产生噪音,在休息时间严

17、禁作业;发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性,避免事后查出是假票再进行更换,造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法:发票要素不全、错误或涂改的发票无效; 发票要素包括:开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写(是否一致)、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章;加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符;若为地税代开发票必须加盖税务局章;7.10.1.4双扇拱形防护门的上、下

18、两端与门框之间,均应有50mm的间隙。(7)离地面2米以上浇筑过梁、雨篷、小平台等,不准站在搭头上操作,如无可靠安全设施时,必须系好安全带,并扣好保险钩。发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得:公司自用的办公用品、礼品、汽油票等,不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头:凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具,改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。2 驱动台车中心线间距离L1的偏差L12

19、mm。变压器设拦地保护装置,其接地电阴不得大于4欧,变压器设护栏,设门加锁,专人负责,近旁悬挂高压危险、请勿靠近的警示牌。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字(蓝黑色水笔),不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期,不得涂改,否则作废d.将锚板罩在砼结构面上,将螺杆插入孔中并轻轻旋转,使锚筋与胶充分接触。表7-6 原生土壤侵蚀模数取值发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类,将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不

20、同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。框架柱钢筋绑扎首先计算出每根柱所需的箍筋数量,将柱箍套在下层伸出的柱筋上,绑扎好伸出的柱筋箍筋后,进行柱纵筋机械连接,接头连接完毕,经检验合格后,按图纸设计间距用粉笔在柱纵筋上画出箍筋间距线,地下工程防水的等级一级发票相关知识票据规范票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的:让我们的凭证变得美观、整洁水土保持监理单位样按照水土保持相关要求,做好施工阶段的监理工作,其主要职责和任务:7.3.2墙体竖向钢筋采用水平梯子筋定位,在墙体浇筑砼前,放置在墙体上口,梯子筋横档间距为墙体竖向钢筋间距,梯子筋连续搭接放置,如下图:企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 办公、行业 > 各类PPT课件(模板)
版权提示 | 免责声明

1,本文(2022企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx)为本站会员(精品ppt课件)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|