简约创业计划书商业项目计划书创业大赛模板课件.pptx

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资源描述

1、创 业 计 划 书一品堂餐饮娱乐休闲项目这里输入公司/团队名称项目介绍市场分析风险分析及对策市场与销售财务分析公司发展战略123456目 录Contents01项目介绍项目简介场地与设施产品与服务公司组织结构4项目简介提供一系列健康、时尚饮料和食品,符合年青人的消费习惯与需求。举办各类趣味性游戏、休闲娱乐活动,帮助顾客排解压力,休憩身心。开展面对面的社交活动,弥补网络社交所造成的远离现实社会的不足,增强表达能力和沟通水平。餐饮健康时尚食品休闲趣味娱乐减压社交面对面社交悠品轩餐饮休闲连锁项目悠品轩有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务公司。旨在为青年人提供一个吃饭娱乐社区

2、场所,不论顾客是“乐天派”还是“严肃派”,不管他们是喜欢融身于热闹的人群中,还是喜欢坐在安静的角落里,都可以找到属于自己的那份快乐!我们希望悠品轩成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。5选址与场地交通便利交通一定不能太偏远且一定要便利,公交、地铁要乘坐方便,店面附近如有停车的地方更佳。环境问题周边环境不能太嘈杂,街道干净卫生,环境优美,周边电影院、网咖等配套设施要尽量完善。靠近客户根据目标客户群体的定位,以就近原则进行选择,尽量选择年轻人聚集处、爱去的地方。选址着重考虑三点123产品与服务多样化的餐饮提供七大服务,带来优质体验DIY服务服务一服务二提供各种具有特色的、时尚的食品及

3、饮品。其中包括本地和国内、国外具有代表性的各种特色食品、饮品。同时,为会员提供预订服务。顾客可自己选择材料,自己动手做各种饮品和食品,如水果、沙拉、蛋糕、巧克力等,也可自己动手做小饰品,同时顾客做的小饰品可放在本店进行销售。会员可预订制作食品、饮品、小饰品的原材料。倾诉服务服务三聘请专业心理咨询师,开展各类倾诉活动,让顾客的真情实感在优雅宁静的氛围中得到充分地倾诉,缓解心理压力,调适心理状态,让顾客轻松面对的工作和学习。7组织构架总经理副总经理副总经理市场部研发部财务部人事部总经理负责经营战略及实施,协调全盘管理工作,推行公司的经营理念。副总经理配合总经理制定公司发展战略、负责日常管理及经营活

4、动。研发部负责新活动和服务的开发。全面把握设计趋势及潮流,对设计人员开展常规培训。市场部负责市场推广以及市场信息的收集反馈工作。采购部负责采购食品、设备以及装饰品等。人事部负责人事管理,制定考评和激励机制,负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。财务部对本公司的财务进行管理。采购部02市场分析行业背景目标市场竞争分析9行业背景消费观改变本地区行情行业大背景近年来我国餐饮业快速发展。2014201X年,同比增长均超过15%;商务部数据表明,未来五年将保持16%的增长速度。本市餐饮企业约有5000家,大都局限纯餐饮经营,集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮企业几乎没有。随着人们生活水平的提高,餐饮消费

5、需求逐步升级,消费需求旺盛,从而形成了休闲与餐饮业相结合的休闲餐饮业。行业快速发展本市发展空间大消费发展趋势10目标市场人流量大,公交路线近30条。目标客户主要为都市白领和青年大学生。第一期目标市场123第一期的连锁店选址计划为三个:淮河路步行街附近处于开发阶段,基础设施尚未齐全,但学生约有15万。竞争对手少,运营费用低。横城职教基地该分店各方面费用会高一点,但可观的消费者数对我们公司的发展也是有利的。大学城区11竞争分析周边竞争对手主要有:餐饮店、休闲会所、俱乐部、健身房、网咖经营特点n 大都为单一的产品和服务n 环境一般甚至较差n 服务同质化比较严重集餐饮、休闲与娱乐为一体的休闲餐饮经营模

6、式音乐空间、心理咨询等特色服务注重环境卫生等过程体验针对学生的优惠定价策略。针对年轻人开发的时尚美食12345经过对公司三个门店所在位置进行调研,我们制订了竞争策略:竞争对手情况我们的竞争策略03风险分析及对策市场风险及对策财务风险及对策管理风险及对策盈利模式风险及对策13市场风险及对策风 险n 公司的服务被市场认可有一个过程。对 策市场风险和对策n 潜在进入者和现有竞争对手的增加,导致公司产品价格波动,影响利润n 竞争对手采取恶意竞争手段,影响公司利润n 坚持在公司管理上下功夫,提高服务品质,降低成本,提高综合竞争力n 建立完善的市场信息网络体系,增强市场应变能力,丰富和演化服务种类。n 寻

7、求产业链同盟的支持n 实施品牌战略14财务风险及对策风 险对 策n 公司在发展初期,财务风险主要体现为资金短缺风险。财务风险及对策n 前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。n 加强对公司资金运行情况的监控力度,最大限度地提高资金使用率;n 严格实施财务监管和预算制度;n 聘请高素质财务和管理人员进行有效的管理。15管理风险及对策管理风险对 策n 随着公司规模的扩大,公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。n 公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。n 推行目标成本管理,加强成本控制;n 采取内部培训、外部培训等多种

8、措施,提高管理团队的整体素质;n 倡导组织创新、思维创新,以适应不断变化的外部环境。04市场与销售市场开拓营销策略定价策略市场联络17推广策略推广策略12348765网络通过微信公众号、QQ群、校内论坛等方式宣传。优惠券分发宣传单、小册予以优惠券等海报制作精美海报并张贴关键位置赞助学生活动为学生活动提供经费以店名冠名、提供优惠券、会员卡等作为奖品网络通过微信公众号、官方网站活动等方式宣传。报纸杂志在海东晚报做整版广告宣传。户外广告在公交车站、公交车内投放广告。宣传单在 大 型 商 场、酒 吧、KTV等分发宣传单或优惠券等。18运营策略开业首日、各个节假日开展各种主题活动、优惠折扣活动。主题活动

9、通过网络进行宣传,如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。对于桌面游戏,提供新手入门指导的服务。针对学生开展夏令营活动,针对白领开展系列沙龙活动,扩大公司影响力。网络宣传新手指引组织活动科学精准运营助力业务腾飞通过自主开发新食品、服务和活动,保持产品迭代频率。产品迭代设置消费者反馈系统,提高服务水平,切实做到顾客是上帝。反馈改进开展会员积分活动针对老顾客定期给予馈赠,推进顾客由新变老的转变。会员积分19价格策略根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的市场价格、客户价值、成本和毛利目标来确定。定价逻辑45元人均消费一、餐饮和DIY价格二、夏令营价格1500元/人时间为一周左右,一月2期根据市场行情及

10、定位设定20价格策略 心里辅导服务周一到周五周六到周日普通价会员价普通价会员价180元/小时160元/小时200元/小时180/小时 桌面游戏周一到周四周五周六周日普通价会员价普通价会员价普通价会员价普通价会员价12:0018:008510810810818:0023:001081210151215128:0012:00时段241530243024302413:0018:00时段3220403240324032发泄小屋普通价会员价普通价会员价普通价会员价普通价会员价8:0012:00时段353040354035403513:0000:00时段40354540504050401、桌面游戏按小时收

11、费,发泄小屋按15分钟收费。2、生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼品一份,其他人8.5折。三、各项服务具体价格注:05财务分析投资结构表成本计算定价策略利润表收益预测表筹资来源22投资结构表房租及装修35%固定资产28%初期运营费25%流动资金12%735000总费用:元三个店面租金及装修费用,约需34万元。餐桌椅、餐饮设备、店面设施等,约需27万元。初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。日常流动资金、人员工资共需10万元。23月运营费用每月运营成本设备折旧库存商品摊销费用水电费人员工资房屋租金推广费用7333165006833900079200 92000 8000合计:

12、320800元设计年运营收入约为513.16万元,固定资产金额44万元、房屋租金(年付)110.4万元。预计固定资产使用5年,固定资产折旧采用平均年限法计算(7、8月除外)。24销售预测项 目A店B店、C店餐饮、DIY、小饰品周六和周末顾客达300人次/日,周一到周五为150人次/日,则周销售额为(300*2+150*5)*45=60750,则月销售额为243000元周六周日顾客达250人次/日,周一到周五为100人次/日,则周销售额为(250*2+100*5)*20=20000,则月销售额为80000元心里咨询每周8人,每人1.5小时,人均180元/时,则周销售额为2160元,则月销售额为8

13、640元。每周15人,每人1.5小时,人均20元/时,则周销售额为450元,则月销售额为1800。桌面游戏周六周日顾客达100人次/日,周一到周五为50人次/日,则周销售额为10800元,则月销售额为43200元。周六周日顾客达100人次/日,周一到周五为20人/日,则周销售额为9000元,则月销售额为36000元。发泄小屋周六周日顾客达30人次/日,周一到周五为15人次/日,则周销售额为5400元则月销售额为21600元周六周日顾客达40人次/日,周一到周五为25人次/日,则周销售额为8200元则月销售额为32800元月总营业额316440150600营业额年增长率4%4%这是一个表格范例,

14、可以将EXCEL里的表格直接复制到这里,表格线框、字体、配色均可参照上表进行。25利润预测营业收入营业成本 运营费用利润总额所得费净利润A店B店C店推广费用管理费用513.168万元150.2万元125.84万元236.38万元59.93万元177.28万元150.36220.78142.03悠品轩有限责任公司201X年(第一年)利润表26收益预测表201X年177.28万元201X年201X年2020年2021年230.46万元299.6万元359.5万元431.43万元+30%+30%+20%+20%根据商务部发布数据表明,“十三五”期间中国餐饮业将保持16%的增长速度。在这个大背景下加上

15、“悠品轩”品牌的成熟,相信未来业绩会稳步增长。27筹资来源57%29%14%200万元由个创始人共同出资(已落实)一期投资350万元,资金来源如下:100万元来自风险投资机构(未落实)50万元银行贷款(办理中)06公司发展战略公司战略未来规划29公司战略餐饮健康多样化战略严格保证食品卫生,把好质量关,让顾客吃得放心,吃得舒心;提供国外食品订购服务,DIY服务。文化普及战略在发展初期广泛宣传我们公司的文化,提升公司的知名度,以及在消费者心中树立我们公司的地位。服务多样性战略不断开发和引进新的活动和服务,始终保持公司的竞争力。资本运营战略最有效地利用资本,使之产生最大的效益。30未来规划1234201X年201X年,把服务和流程作为核心竞争力进行打造,形成特有的企业文化和管理模式。第一期:标准化运作形成公司的文化广泛传播,发展入门级客户,培养忠实消费者。第二期:强化品牌从201X年起实施扩张政策,在全省各地开设分店,力争使公司成为安徽地区休闲娱乐综合性场所的主要市场领导者。第三期:连锁经营当连锁店达到一定量时,可以适时发展产业链企业,如原材料加工企业。第四期:发展产业链31备用图标汇报完毕 感谢聆听这里输入公司/团队名称

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