1、单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称检验和试验控制程序页 次Page 1 of 11.目的:确保采购的产品有效实施和各相关人员认真履行放行职责,避免不合格材料的接收、误用、转序和不正确交付使用,从而保证产成品持续满足顾客及市场要求,特制订本程序。2.适用范围:适用于公司所有产品交付过程中对产品质量(包括相应环境、职业健康安全控制要求)的放行和执行状况的检查。3.职责:4.1商务部负责公司所属产品之放行标准的制订及其执行状况的监督。4.2技术部人员负责按规定分工进行进货检验和试验,并对检验和试验不合格事实及责任事项进行判定,并责成相关单位限期纠正。4.作业内容(简要流程图如下表)
2、:出货检验进货检验序号作业流程权责单位作业内容使用表单4.1进货验收进货检验员商务部各相关单位4.1.1进货检验:(a)进货检验员对采购到货产品的名称、规格、数量等进行验收,(c)公司各种外来原材料的、收、入账周期不得超过七天(因故不能按期执行时,责任单位须及时向相关单位作出说明)。4.1.2符合性判定:进货检验员应将验收和判定结果记录在相应“进货检验和试验记录”上。(b)进货检验判定为不合格物料的,由进货检验员注明不合格原因、事实依据后依不合格品控制程序处理。使用过程中发现的原辅物料不合格,直接按不合格品控制程序予以处理。进货检验记录4.2出货检验商务部各相关单位4.2.1产品出货前应由检验员按规定执行出货检验,检验依据为:“出货检验作业指导书。出货检验时应对产品外观、数量、质量证明等进行重点检验。