1、附表附表 5施工单位安全检查评分汇总表施工单位安全检查评分汇总表 工程名称 长沙市轨道交通五号线一期工程土建 二标一工区 工程地点万家丽广场站建筑面积造价进度 施工单位中国建筑股份有限公司项目经理方志刚联系电话13733276388 监理单位项目总监段拥军联系电话 建设单位业主代表联系电话 项 目 项 目 检查合计 (100 分) 安 全 管 理 (10 分) 文 明 施 工 (7 分) 脚手架 (8 分) 基坑支护/ 模板工程 (12 分) 矿山法(12 分) /盾构法 (8 分)隧道(合 20分) 安全防护 (8 分) 施 工 用 电 (10 分) 塔吊/龙门吊/物 料提升机(7 分) 起
2、重吊装 (8 分) 施工机具 (5 分) 其 他 专 项 (5 分) 评价意见: 检查单位检查人员检查日期 说明:1、汇总表满分 100 分; 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值在检查评分表中该项合计实得分/100; 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和100; 4、其他专项主要是指:轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。 附表附表 5施工单位安全检查评分汇总表施工单位安全检查评分汇总表 工程名称 长沙市轨道交通五号线一期工程土建 二标一工区 工程地点万家丽广场站建筑面积造价进度 施工单位项目经理联系电话 监理单位项目总监联系电话
3、 建设单位业主代表联系电话 项 目 项 目 检查合计 (100 分) 安 全 管 理 (10 分) 文 明 施 工 (7 分) 脚手架 (8 分) 基坑支护/ 模板工程 (12 分) 矿山法(12 分) /盾构法 (8 分)隧道(合 20分) 安全防护 (8 分) 施 工 用 电 (10 分) 塔吊/龙门吊/物 料提升机(7 分) 起重吊装 (8 分) 施工机具 (5 分) 其 他 专 项 (5 分) 评价意见: 检查单位检查人员检查日期 说明:1、汇总表满分 100 分; 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值在检查评分表中该项合计实得分/100; 3、遇有缺项时汇总表
4、总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和100; 4、其他专项主要是指:轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。 附表附表 5.1安全管理检查评分表安全管理检查评分表 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1 资质与资 格 资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证,扣 10 分 存在转包或违法分包,扣 10 分 企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗,每人扣10分 项目部未按要求组建安全生产领导小组,扣 10 分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管 理人员未持安全生产考
5、核合格证,扣 10 分 特种作业人员未持有效证件上岗,扣 10 分, 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,每人扣38 分 未经建设单位同意,更换项目经理或项目经理在多于 1 个的项目 担任项目经理,扣 5 分 专职安全管理人员未到岗履职,每 1 人扣 3 分 10 2 责任制度 与目标管 理 未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,扣 6 分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣 3 分 未制定安全管理目标及其考核制度,扣 4 分 目标未分解或未量化,各扣 3 分 考核制度未有效落实,扣 13 分 6 3 施工组织 设计与专 项施工方 案 使用未经审查的施工图设计文件施工,扣 14
6、分 未制定安全技术措施编制、审查制度,扣 5 分 未编制施工组织设计无安全技术措施或施工组织设计中没有安 全技术措施,扣 14 分 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案,扣 10 分 110KV、35KV或或其他高压电线路送电前未制定送电方案,扣10分 施工组织设计或专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强, 扣 58 分 对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并 落实审查意见,每项扣 6 分 施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善, 扣 5 分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣 14 分 未进行重大风险源辨识、登记、公示,扣 5 分 当地质条件
7、和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或 专项施工方案,每一项扣 5 分 14 4 安全技术 交底 未制定安全技术交底制度,扣 2 分 未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所 显著位置,每少一项扣 2 分 项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交 底,扣 5 分 未对各分部分项工程进行安全技术交底,扣 2 分 无书面安全技术交底或交底双方未签字,扣 3 分 交底针对性不强或不全面,扣 2 分 5 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 5 安全教育 和班前安 全活动 未建立安全生
8、产教育制度,扣 5 分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租 赁单位的作业人员)进行安全教育,扣 5 分 安全教育档案不全,每缺 1 人扣 1 分 未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的,扣 12 分 未建立班前安全活动制度,扣 5 分 无班前安全活动记录,扣 2 分 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏 或安全引导语等安全警示标志,扣 5 分 进行高空作业、受限空间作业等高危作业,未设明显标识显示工 作状态,扣 3 分 5 6 安全检查 与验收 企业负责人未按规定带班检查,扣 10 分 未建立安全检查制度,扣 510 分 未有效开展日常、 定期、
9、 敏感期安全检查或安全专项整治, 扣 2 5 分 未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收,每项扣 5 分 未开展高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风 险工程的验收,每项扣 5 分 未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收,扣 4 分 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场 监督,扣 10 分 对发现的事故隐患未按“五到位”原则(责任、时限、措施、资金、 预案)原则落实整改,每项扣 25 分 未建立安全检查档案,扣 5 分 10 7 工程周边 环境保护 未核查工程周边环境现状,扣 510 分 核查结果与建设单位提供的资料不符时反馈给建设单位,扣 3 分 未
10、对施工影响范围内的重要建(构)筑、管线采取专项防护措施, 扣 10 分 未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议,扣 3 分 在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专 人监控,扣 5 分 10 8 安全防护 用品管理 未建立安全与职业卫生用品管理制度,扣 6 分 未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装, 扣 10 分 未建立安全与职业卫生用品管理档案,扣 5 分 10 9 分包管理 与协调管 理 施工总包单位与分包单位的安全责任不明确,扣 5 分 与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未 规定产品技术性能和质量安全要求,扣 5 分 分包合
11、同、安全协议书签字盖章手续不全,扣 26 分 分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员,扣 3 分 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案,扣 3 分 分包单位的“三类”人员资格不符合要求,每人扣 23 分 分包单位管理人员未到岗履职,扣 5 分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查,扣 35 分 10 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议,或未明 确双方安全管理人员,扣 5 分 10安全费用 未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施
12、工 措施费使用计划,扣 2 分 安全文明施工措施费用未按要求提取或未得到落实,扣 5 分 安全文明施工措施费挪作他用,扣 5 分 5 11应急管理 未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预 案,各扣 510 分 应急预案不全面、针对性不强,扣 35 分 未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣 3 分 未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣 3 分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施,未设置应急逃 生通道,或未及时更换补充失效的应急资源,每项扣 2 分 10 12 事故报告 处理 未建立工伤事故报告与调查处理制度,扣 5 分 事故、险情未按规定报告,处置不及时扣 4
13、分 未按“四不放过”原则调查处理安全事故,扣 35 分 未建立事故管理档案,扣 2 分 5 合计分数100 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表附表 5.2文明施工检查评分表文明施工检查评分表 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1现场围挡 工地周围未按所在城市的规定设置封闭围挡,扣 l0 分 围挡不坚固、不稳定,扣 710 分 围挡没有沿工地四周连续设置,扣 35 分 围挡不
14、整洁、不美观,扣 23 分 10 2封闭管理 施工现场进出口无大门,扣 5 分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开,扣 23 分 无门卫或出入人员未登记,扣 5 分 进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件,每 1 人扣 2 分 10 3交通疏导 占用挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文 明施工用语等施工标志,扣 3 分 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯,扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣 3 分 5 4施工场地 出入口和主要道路未做硬化处理,扣 510 分 道路不畅通,扣 3 分 无排水设施或排水不通畅,扣 4 分 无防止泥浆、污水、
15、废水外流或堵塞下水(河)道措施,扣 5 10 分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路、或运料未 按当地规定遮盖,每项扣 510 分 未设置吸烟处、随意吸烟,扣 2 分 10 5材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放,扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣 2 分 堆放不整齐,扣 3 分 未做到工完场地清,扣 3 分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放,扣 3 分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、库房安全距离不符合规 范要求或未采取防火措施,扣 510 分 10 6现场住宿 现场搭建宿舍不符合安全使用要求,扣 10 分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,扣 10 分
16、 办公、生活区未与施工作业区明显分隔,扣 610 分 项目部未设置民工业余学校,扣 4 分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣 3 分 宿舍无保暖、 消暑、 防煤气中毒、 防蚊虫叮咬措施 , 扣 35 分 宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣 2 分 宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、 生活用品放置不整齐, 扣 3 10 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 分 宿舍周围环境不卫生、不安全,或无绿化,扣 3 分 宿舍区未设置卫生责任人标牌,扣 12 分 宿舍内使用明火做饭,扣 5 分 宿舍、办公室
17、私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热 器具、高热灯具,没处扣 2 分 7防火管理 施工现场未制定消防安全管理制度,扣 510 分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求, 扣 10 分 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合 规范要求,扣 10 分 施工现场没货器材布局、配置不合理,扣 5 分 未办理动火审批手续或未制定动火监护人员,扣 510 分 10 8综合治理 未建立治安保卫制度,责任未分解到人,扣 35 分 治安防范措施不力,扣 35 分 5 9 施工现场 标牌 大门门头未设置企业标志,扣 3 分 大门口处设置的公示标牌内容不全,扣 35 分 无安全
18、标语,扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 8 10生活设施 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣 10 分 食堂无卫生许可证,扣 10 分 炊事员无健康证,扣 10 分 食堂无责任制和卫生制度,扣 5 分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好, 扣 4 分 食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施,扣 25 分 食堂生熟食未分开,无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施 ,扣 25 分 食堂食物未留样(不少于 48 小时) 、未做好留样记录,扣 3 分 不能保证供应卫生饮水,扣 5 分 厕所不符合卫生要求,扣 4 分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣 5 分
19、 未明确各区域卫生责任人,无专人管理,扣 5 分 生活垃圾末及时清理,未装容器,扣 35 分 10 11保健急救 无保健医药箱,扣 5 分6 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 无急救措施和急救器材,扣 6 分 无经培训的急救人员,扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育,扣 4 分 12社区服务 无防粉尘、防噪音、防废气措施,扣 5 分 夜间未经许可施工,扣 6 分 现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质,扣 5 分 未建立施工不扰民措施,扣 5 分 6 合计分数100 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评
20、分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表附表 5.3扣件式钢管脚手架检查评分表扣件式钢管脚手架检查评分表 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1施工方案 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣 10 分 架体结构设计未进行设计计算,扣 10 分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论 证,扣 10 分 10 2立杆基础 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣 10 分 立杆底部缺少底座、垫板或
21、垫板的规格不符合规范要求,每处扣 2 分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣 510 分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣 5 分 未采取排水措施,扣 8 分 10 3 架体与建 筑结构拉 结 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣 2 分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其 他可靠措施固定,每处扣 2 分 搭设高度超过规范要求的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑 结构可靠连接,扣 10 分 10 4 杆件间距 与剪刀撑 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求,每处扣 2 分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣 5 分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置
22、或角度不符合要求,扣 5 分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每 处扣 2 分 10 5 脚手板与 防护栏杆 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣 710 分 脚手板规格或材质不符合要求,扣 710 分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣 710 分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣 5 分 10 6 交底与 验收 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 5 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣 5 分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣 10 分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣 5 分 1
23、0 7 横向水平 杆设置 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣 2 分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣 2 分 双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣 1 分 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度不小于规定值,每处扣 2 分 10 8杆件连接 纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处扣 2 分10 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣 4 分 杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣 2 分 扣件紧固力矩小于 40Nm 或大于 65Nm,每处扣 2
24、 分 9层间防护 作业层脚手板下未采用安全平网兜底, 或作业层以下每隔 10m 未 采用安全平网封闭,扣 10 分 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣 10 分 10 10 构配件材 质 钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣 5 分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣 5 分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣 5 分 5 11通道 未设置人员上下专用通道,扣 5 分 通道设置不符合要求,扣 13 分 5 合计分数100 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表附表
25、 5.4碗扣式钢管脚手架检查评分表碗扣式钢管脚手架检查评分表 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1施工方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣 10 分 10 2架体基础 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣 10 分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣 10 分 架体底部未按规范要求设置底座,每处扣 1 分 架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣 5 分 未采取排水措施,扣
26、 8 分 10 3架体稳定 架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣 2 分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或采用其他 可靠措施固定,每处扣 2 分 连墙件未采用刚性杆件,扣 10 分 未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑,扣 5 分 专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点 处,每处扣 2 分 专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合 要求,扣 5 分 10 4杆件锁件 立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣 10 分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横 向水平杆,扣 10 分 架体搭设高度超过 24m 时,顶部 24m 以下
27、的连墙件层未按规定 设置水平斜杆,扣 10 分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣 1 分 10 5 脚手板与 防护栏杆 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣 710 分 脚手板规格或材质不符合要求,扣 710 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处 于锁住状态,每处扣 2 分 10 6 交底与 验收 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 6 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣 6 分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣 6 分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣 5 分 10 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准
28、 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 7架体防护 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣 710 分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣 3 分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底, 或作业层以下每隔 10m 未 用安全平网封闭,扣 5 分 10 8 构配件材 质 杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣 10 分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求, 扣 10 分 10 9荷载 施工荷载超过设计规定,扣 10 分 荷载堆放不均匀,每处扣 5 分 10 10通道 未设置人员上下专用通道,扣 10 分 通道设置不符合要求,
29、扣 5 分 10 合计分数100 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表附表 5.5承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1施工方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分 10 2架体基础 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣 10 分 架体立杆底部
30、缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣 2 分 架体立杆底部未按要求设置可调底座,每处扣 1 分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣 510 分 未采取排水措施,扣 8 分 10 3架体稳定 架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣 2 分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或采用其他 可靠措施固定,每处扣 2 分 连墙件未采用刚性杆件,扣 10 分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣 5 分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点 处,每处扣 2 分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣 5 分 10 4杆件设置 架体立杆间距、水平杆步距超过设
31、计或规范要求,扣 2 分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水 平杆,扣 10 分 双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求 设置水平斜杆,扣 510 分 10 5脚手板 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣 710 分 脚手板规格或材质不符合要求,扣 710 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁 住状态,每处扣 2 分 10 6 交底与 验收 脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 5 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣 10 分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣 10 分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣 5
32、分 10 7架体防护 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣 3 分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未 用安全平网封闭,扣 5 分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣 710 分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分 10 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 8杆件连接 立杆竖向接长位置不符合要求,扣 5 分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求,扣 510 分 10 9 构配件材 质 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求, 扣 5 分 钢管弯曲、变形、锈蚀
33、严重,扣 10 分 10 10通道 未设置人员上下专用通道,扣 10 分 通道设置不符合要求,扣 5 分 10 合计分数100 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表附表 5.6满堂式脚手架检查评分表满堂式脚手架检查评分表 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1施工方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分 10 2架体基
34、础 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣 10 分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣 10 分 架体底部未按规范要求设置底座,每处扣 1 分 架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣 5 分 未采用排水措施,扣 5 分 10 3架体稳定 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆, 扣 10 分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣 10 分 架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳 定措施,扣 10 分 10 4杆件锁件 架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求,扣 10 分 杆件接长不符合要求,每处扣 2 分 架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合
35、要求,每处扣 1 分 10 5脚手板 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣 5 分 脚手板规格或材质不符合要求,扣 5 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁 住状态,每处扣 2 分 10 6 交底与 验收 脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 6 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣 6 分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣 6 分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣 5 分 10 7架体防护 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 10 分 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣 5 分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未 用安全平
36、网封闭,扣 5 分 10 8 构配件材 质 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求, 扣 10 分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣 10 分 10 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 9荷载 架体的施工荷载超过设计和规范要求,扣 10 分 荷载堆放不均匀,每处扣 5 分 10 10通道 未设置人员上下专用通道,扣 10 分 通道设置不符合要求,扣 5 分 10 合计分数100 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检
37、查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表附表 5.7基坑支护安全检查评分表基坑支护安全检查评分表 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1施工方案 基坑深度超过3 米或地质条件复杂未编制专项施工方案,扣20分; 应经专家论证的方案未组织专家论证并按专家意见修改完善,扣 15 分 专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审查、签 字,扣 10 分 专项施工方案未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超 挖”基本原则,或者针对性差不能指导施工,扣 1015 分 方案针对性差不能指导施工,扣 l0
38、l5 分 20 2临边防护 深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施,扣 l0 分 临边及其它防护不符合要求,扣 5 分 10 3基坑支护 未进行基坑支撑体系设计,扣 10 分 钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土撑强度报告未达到要求, 扣 5 分 基坑支护不及时,扣 510 分 钢支撑和腰梁架设(包括支撑连接、支撑和腰梁连接) 、与围护 结构连接(包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等) ,防 钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求,每项扣 46 分 支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土撑强度 条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等) ,扣 58 分 10 4 降排水措 施
39、 需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定 进行专家论证,扣 58 分 深基坑降水时无防止临近建(构)筑物等工程周边环境沉降的措 施,扣 10 分 未设置足够截面的排水沟,或未设置截水、封堵、防倒流等措施 防止地表冲刷基坑侧壁,扣 35 分 围护结构漏水(沙)或基坑底积水、涌水(沙) ,每处扣 5 分 10 5坑边荷载 弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定,扣 58 分 基坑周边堆载超过设计允许值,扣 10 分 机械设备施工与坑边距离不符合要求又不采取措施,扣 10 分 10 6上下通道 人员上下无专用通道,扣 10 分 专用通道少于两处,扣 5 分 设置的通道不符合要求,扣
40、6 分 10 7土方开挖 施工机械进场时未按规定进行验收,扣 5 分 挖土机作业时,作业半径范围内无警示或人员监护或人员监护等 防止其他人员进入的措施,扣 6 分 挖土机作业位置不牢、不安全,扣 l0 分 司机未持证作业,每人扣 1 分 未按方案规定的程序、方式挖土,存在超挖,扣 10 分 开挖面边坡不符合安全要求,扣 510 分 施工机械碰撞,损伤支撑结构,每处扣 35 分 10 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 8基坑监测 未按设计编制基坑施工监测方案并落实,扣 10 分 监测方案未按规定审批,扣 5
41、分 未按监测方案对桩(墙)体位移、支撑轴力、地表沉降、水位等 进行监测,扣 510 分 未按规定对受施工影响范围内建(构)筑物、重要管线和道路等 进行沉降观测,扣 10 分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣 35 分;测点破坏 未及时恢复,每一测点扣 2 分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、 指导施工, 扣 3 5 分 基坑支护变形、轴力变化、监测保护对象变形及其他重要监测数 据等达到预警和报警值时未按规定程序有效处理,扣 510 分 10 9作业环境 基坑内作业人员无安全立足点,扣 l0 分 垂直方向交叉作业无隔离防护措施,扣 6 分 未按规定设置足够照明,扣 5 分 坑壁或
42、支撑上存在可能脱落的混凝土块或其他物料,扣 8 分 坑边安全范围外堆放的料具无牢靠的防滑落入基坑措施,扣 8 分 10 合计分数100 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表附表 5.8模板工程安全检查评分表模板工程安全检查评分表 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1施工方案 属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按 规定进行审批,扣 10 分 专项施工方案未按照
43、规定组织专家论证或未按专家意见修改完 善,扣 8 分 未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施,扣 6 分 10 2 材料材质 模板、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符扣 35 分 主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣 35 分 5 3 支撑系统 或桥墩立 模 立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每处扣 8 分 杆件连接不牢,每处扣 3 分 不按规定设置剪刀撑,扣 3 分 不按规定高度作整体加固,扣 3 分 立杆垂直偏差超过规定,扣 5 分 梁、板下立杆未采用横杆连接成整体,每处扣 3 分 立杆顶托或底托和自由端超过规范长度,每处扣 2 分 扣件预紧不符合要求,每处扣 3
44、 分 杆件对接、搭接不符合要求,扣 35 分 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣 6 分 脚手架组装不牢、紧固不合要求,每处扣 1 分 立模钢模板、连接螺栓强度不足,扣 10 分 立模不按规定高度作整体加固,扣 5 分 钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足,每缺 1 个扣 5 分 支撑体系地基处理不符合方案要求,扣 5 分 高架桥模板工程浇注混凝土前未按方案要求进行预压,扣 10 分 加压和卸压未按方案进行,扣 5 分 20 4施工荷载 未根据施工方案按合理顺序进行浇筑,扣 5 分 模板上施工荷载超过规定,扣 10 分 混凝土浇注速度超过施工方案限值,扣 510 模板上堆料不均匀,
45、扣 5 分 10 5模板存放 大模板存放无防倾倒措施,扣 3 分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣 3 5 分 5 6支拆模板 2m 以上高处作业无可靠立足点,扣 8 分 拆除区域未设置警戒线且无监护人,扣 5 分 留有未拆除的悬空模板,扣 4 分 10 7模板验收 模板工程无验收手续,扣 10 分 验收单无量化验收内容,扣 5 分 模板拆除前未办理审批手续,扣 10 分 支拆模板未进行安全技术交底,扣 5 分 15 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 8 混凝土强 度 受力构件模板拆除前无混凝土
46、强度报告,扣 5 分 混凝土强度未达规定值提前拆模,扣 10 分 多层结构在施工中,板、梁作为支撑体系基础时,上层 结构混凝土未达到规定强度,支撑提前拆除,扣 5 分 10 9作业环境 作业面孔洞及临边无防护,无防坠物措施,扣 10 分 垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施,扣 l0 分 在市政道路搭设模板、支架无防撞措施,扣 5 分 10 合计分数100 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分 100 分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表附表 5.9盾构法隧道施工安全检查评分表盾构法隧道施工安全检查评分表 序
47、号序号 检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 1施工方案 未制定盾构机组装、调试方案,扣 5 分 盾构机吊装未编制专项吊装方案或方案未经专家论证,扣 15 分 盾构始发、接收、解体、掉头前未制定安全专项方案,扣 10 分 未根据现场实际制定端头加固方案,扣 15 分 未制定围护结构破除方案,扣 10 分 未编制压气换刀安全专项方案并经专家评审,扣 15 分 未编制负环及洞门管片拆除及吊装方案,扣 10 分 未编制联络通道安全专项方案,扣 10 分;方案未组织专家论证并按 专家意见修改,扣 8 分 未制定针对性的应急预案
48、,扣 10 分 各方案、应急预案内容不全,扣 58 分 15 2 盾构始发 接收解体 洞门凿除前未对经改良后土体抽芯进行检测试验,扣 10 分 未在掌子面钻孔探测地质情况,扣 3 分 洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置,扣 10 分 未对盾构机姿态进行复核,扣 10 分 盾构始发未对反力架和托架进行验算,扣 10 分 盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙无有效措施,扣 5 分 未对盾构机操作人员进行始发、到达掘进技术交底,扣 5 分 10 3 盾构掘进 施工 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限,扣 35 分;未采取有效 措施,扣 58 分 施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录,扣 5
49、 分;同 步注浆、二次注浆不到位,扣 3 分 出土过量未采取有效措施,扣 5 分 盾构机长期停滞,且不在加固区,为制定并采取防止沉降、坍塌、 渗漏等措施,扣 510 分 未对盾构机进行维修保养,扣 8 分;无盾构机维修和保养记录或记 录不全,扣 35 分 未对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训,扣 10 分 无安全交底或培训记录,扣 5 分 10 4 隧道施工 运输 提升设备不满足吊装、提升能力,扣 10 分 运输设备牵引力未进行计算,不满足最大纵坡和载重要求,扣 10 分 车辆停驶时未采取防溜车措施,扣 10 分 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障,“带病”行驶, 扣 5
50、 分 车辆未配置灭火器,每处扣 2 分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志,扣 2 分 车辆司机无证上岗,扣 5 分 车辆司机室载人,扣 5 分 平板车搭载人,扣 10 分 10 序号序号 检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准 标准标准 分数分数 扣减扣减 分数分数 实得实得 分数分数 车辆连接不可靠或无保险链,且超载、超限,扣 3 分 轨道端头无车挡,扣 10 分 无联络信号或联络信号不合理、不准确,扣 25 分 隧道内存在杂物未清理、积泥(水) ,影响车辆通行,扣 35 分 车辆无日常检修保养记录,扣 5 分;保养记录内容不全,扣 35 分 运输设备不符合规定,扣 3 分 5