生产经营企业事故隐患排查治理规定参考模板范本.doc

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1、事故隐患排查治理规定1 目的为深入开展 “双控”机制建设工作,从源头识别风险、控制风险,科学及时排查治理事故隐患,切实加强安全生产基础工作,有效防范遏制各类生产安全事故的发生,制定本规定。2 适用范围本规定适用于公司事故隐患排查治理相关工作。3 定义事故隐患:是指单位或个人违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和企业安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的隐患。根据事故隐患的危险程度和性质,分为一般性事故隐患、严重事故隐患二类。4 程序内容4.1 隐患排查4.1.1 检查形式隐患排查按组织形式分为:公司联查、主管部门监

2、督检查、单位自查、车间和班组自查、个人自查;按事故隐患排查形式分为:日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、重点部位检查。4.1.2 检查频次4.1.2.1 在落实日常检查的基础上,根据企业具体情况,对以下重点场所、设备进行专项检查:a)对安全用电情况进行检查(每月1次)b)对漏电保护器有效性进行检测(每月1次)c)对消防设施在位有效性进行检查(每月1次)d)对重点防火区域、重点危险岗位进行检查(每月1次)e)对特种设备(包括锅炉、压力容器、厂内机动车辆、起重设备等)及特种作业人员遵章操作等情况进行检查(每月1次)f)对职工公寓安全防火及安全用电等情况进行检查(每月1次)4.1.2.2 根

3、据季节变化开展季节性安全大检查,如:防暑降温、防冻保温、防雷、防汛等。4.1.2.3 根据节假日情况在节假日期间进行综合性安全检查。4.1.2.4 各部门要组织相关人员对本部门所属区域每两周至少进行一次联合检查。同时落实重点场所、设备安全的专项检查,对于各类检查中发现的隐患及时做好记录,并安排专人限期落实整改。整改完成后,由落实责任人签字确认并存档。a)安全用电专项检查(每月2次)b)漏电保护器专项检测(每月1次)c)特种设备专项检查(每月2次)d)消防设施专项检查(每月2次)e)根据季节变化和节假日情况开展节假日和季节性安全检查。4.1.3 重点检查内容事故隐患主要包括人的不安全行为,设备设

4、施的不安全状态及管理缺陷三个方面,分别从基础管理类、作业活动类、设备设施类进行排查。4.1.3.1 生产现场a)各类设备设施(如:安全防护装置、信号装置、制动装置、限位装置、联锁装置、应急报警装置等)是否完好和安全可靠;b)建(构)筑物安全状况;c)劳动安全、工业卫生设施的配置、运行、维护管理情况是否符合安全生产管理标准;d)各紧固部位是否紧固,有无螺栓松动等现象;e)有无带病运转设备等现象;f)生产现场照明、通风、通道是否符合安全生产要求。4.1.3.2 特种设备管理(如锅炉、压力容器、厂内机动车辆等),看安全附件是否齐全有效,看特种作业人员是否持有效资格证上岗,有无违章作业行为。4.1.3

5、.3 安全用电和电器防火方面存在的隐患:a)看电器线路设施有无接头松动、老化、漏电现象;b)刀闸、闸箱是否有盖;c)照明灯、闸箱、配电箱等电器设施附近是否有堆放物品现象(特别是可燃、易燃物品);d)漏电保护器是否灵敏可靠,接地或接零装置是否完好、有效;e)有无违章使用电器设施的现象。4.1.3.4 对人的不安全行为进行检查,看员工在作业过程中是否存在“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”等三违行为。包括:a)员工是否坚守岗位,有无擅自离岗、脱岗、串岗或在班中饮酒、洒后上岗、打盹、睡觉等违反劳动纪律等行为;b)职工是否能够正确穿戴劳动保护用品,在作业过程中是否严格遵守安全操作规程,有无违反安全生产

6、规章制度和本岗位安全操作规程的行为(如:冒险作业、超速驾驶、违章吸烟等等)。4.1.3.5 查消防安全管理,看消防设施、器材等是否有效和取用方便,有无被挪用的现象,消防通道是否畅通,有无被堵塞的现象;应急灯、报警铃等装置是否齐全有效。作业现场有无违章动火等现象。4.1.3.6 查燃气设施(如隧道窑、热风炉等)气密性是否良好,看各类阀门、管道接口、油刃等是否严密,有无燃气泄漏现象,燃气报警装置是否有效。对燃气设施是否落实定期排污并按要求操作,有无违章在室内排污的现象。4.1.3.7 查危化品使用管理情况,看有无违章使用有毒、有害、化学易燃物品等现象。危化品是否按要求规范责任人管理、粘贴使用说明等

7、。4.1.3.8 对存在较大危险因素的场所、生产场所的危险区域和危险部位、厂内道路,是否按标准要求设置相应的安全警示标识牌和告知牌,看安全警示标牌是否完好和维护保养到位,图案、字迹是否清晰,有无被挡或损坏等现象。4.1.3.9 查宣传培训教育和安全环保档案动态管理情况,看是否落实了“三级”安全教育和岗位培训;看计划、制度、措施是否完备,各类安全生产培训、会议、检查记录等是否完整并及时归档;是否按档案管理要求逐项落实。隐患排查治理工作流程:4.1.4 一般隐患排查与治理对一般隐患能立即整改的下达隐患治理记录,限期整改的下达隐患整改通知单,对整改责任单位、责任人、措施建议、完成期限等提出明确要求。

8、不能按期完成整改单额提交未完成报告,完成整改后提交隐患整改反馈单,由隐患排查人现场进行核实验证,是否符合整改标准。发放整改通知单流程:4.1.5 重大隐患登记和管理各单位和公司职能部门排查隐患时要对可能发生的事故隐患进行分析评估。根据隐患的危险性落实好重大安全隐患记录,并根据隐患实际,制定切实有效的整改措施,安排专人完成落实整改。同时建立重大事故隐患治理台帐,把重大事故隐患发现时间、地点、部位或可能发生事故情况、整改落实完成情况等如实造册登记。重大隐患整改期间,各单位应按照要求,及时向公司安全管理部反馈整改情况。整改完毕,应向主管部门提交书面报告隐患整改完成。对不能解决的重大隐患,必须停产整改,整改结束并验收合格后方可恢复生产。重大隐患治理流程:4.2 责任追究对各单位主要负责人以及管理人员因不履行安全生产职责、未采取有效的安全防范措施、对安全生产隐患排查整改工作不到位,导致发生安全生产事故的,公司视情节给予相关责任人经济处罚和降职降级处分,情节特别严重的由上级主管部门和司法部门追究其责任。第 8 页 共 8 页

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