1、1 1简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果232012014 4年年6 6月主要指标完成情况月主要指标完成情况4(一)(一)本月经营分析本月经营分析(二)(二)本年经营分析本年经营分析(三)(三)投资完成情况投资完成情况(四)(四)财务分析财务分析5 5 以图表形式分品号列明本月批发销量,并与上月实际、本月预算、对比,分析说明批发量与上月实际、本月预算形成差异的主要原因1 1、批发销售情况、批发销售情况6 6 以图表形式反映本月批发销售流向,并与上月进行对比,分析说明各销售流向对公司效益的影响2 2、批发销售流向分析、批发销售流向分析 7 分品号、分流向列
2、明本月批发价格到位率,并与上月实际、本月预算进行对比,分析价格到位率变化的原因3 3、批发价格到位率、批发价格到位率8 说明本月批发客户开发情况,对公司销售规模的影响4 4、客户开发情况、客户开发情况 91 1、零售整体情况、零售整体情况 主要差异原因:主要差异原因:1 1、六月梅雨季节,受雨气的影响,销售下滑。、六月梅雨季节,受雨气的影响,销售下滑。1 1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响,同比下降了、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响,同比下降了10721072吨。吨。小计汽油柴油柴汽比增幅6月份2.531.311.220.93-21.91%5月份3.241.451.79
3、1.23 同比-0.71-0.14-0.57-0.30 102 2、零售流向分析、零售流向分析 6月份受整体市场及梅雨天气的影响,纯枪、批转零及站外都存在下降,销量和效益都在减少。小计纯枪批转零+站外增幅6月份2.532.110.42-21.91%5月份3.242.350.89同比-0.71-0.24-0.47 11 分品号、分流向列明本月零售价格到位率,并与上月实际、本月预算进行对比,分析价格到位率变化的原因3 3、零售价格到位率、零售价格到位率 12 分品号列示本月各油站损耗情况,并与上月实际进行对比,分析说明损耗变化的情况4 4、加油站损耗分析、加油站损耗分析 135 5、非油品业务情况
4、、非油品业务情况收入收入 南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元,增幅达1.52%。145 5、非油品业务情况、非油品业务情况利润利润 本月非油品业务利润为11.08万元,环比增长0.86万元,增幅达8.4%。单位:万元单位:万元155 5、非油品业务情况、非油品业务情况非油业务结构非油业务结构 6 6月份非油业务收入销售前五类为:汽车用品销售收入月份非油业务收入销售前五类为:汽车用品销售收入51.1251.12万元万元(占销售总额的(占销售总额的32.23%32.23%);包装饮料销售收入);包装饮料销售收入34.6334.63万元万元(占销售总占销售总额的额的21
5、.83%21.83%);香烟销售收入;香烟销售收入34.2534.25万元(占销售总额的万元(占销售总额的21.60%21.60%;润滑油润滑油12.1812.18万元(占销售总额的万元(占销售总额的7.68%7.68%);酒类);酒类3.483.48万元(占销售万元(占销售总额的总额的2.19%2.19%)。)。16 6月份加油卡销售3998张,其中个人卡1013张,占比25.3%,单位卡1085张,占比27.1%,不记名卡1900张,占比47.6%,完成本月预算的133.26%;完成预算指标的133.26%;设有发卡充值点13个。加油卡6月充值3518.3万元,消费3458.6万元,实现资
6、金59.7万元.加油卡消费比率为18.6%。6 6、加油卡发行情况、加油卡发行情况 1717 以图表形式分品号列明本年批发销量,并分别与上年同期、累计预算对比,分析说明本年批发量与上年同期、累计预算形成差异的主要原因。1 1、批发销售整体情况、批发销售整体情况 1818 以图表形式反映本年累计批发销售流向,并与上年同期进行对比,分析说明各销售流向对公司效益的影响2 2、批发销售流向分析、批发销售流向分析 19 分品号、分流向列明本年批发价格到位率,并与上年同期、全年预算进行对比,分析价格到位率变化的原因3 3、批发价格到位率、批发价格到位率 201 1、零售整体情况、零售整体情况 以图表形式分
7、品号列明本年累计零售情况,并与累计预算、上年同期分别对比,分析说明零售量变化的主要原因212 2、零售流向分析、零售流向分析 以图表形式列示本年累计零售流向(纯枪、批转零、小额配送)与上年同期对比,分析说明各流向的效益22 分品号、分流向列明本年零售价格到位率,并与上年同期、全年预算进行对比,分析价格到位率变化的原因3 3、零售价格到位率、零售价格到位率 23 分品号列示本年各油站损耗情况,并与上年同期进行对比,分析说明损耗变化的情况4 4、加油站损耗分析、加油站损耗分析 24 将本年累计非油品业务收入与上年同期实际、累计预算进行对比,分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因5 5、非
8、油品业务情况、非油品业务情况收入收入 25 将本年非油品业务利润与上年同期、累计预算进行对比,分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因5 5、非油品业务情况、非油品业务情况利润利润 265 5、非油品业务情况、非油品业务情况非油业务结构非油业务结构 1-61-6月份销售收入主要品类为汽车用品、香烟、包装饮料、润滑油、酒月份销售收入主要品类为汽车用品、香烟、包装饮料、润滑油、酒类和其他:汽车用品销售收入类和其他:汽车用品销售收入395.92395.92万元(占销售总额的万元(占销售总额的38%38%),同),同比增长比增长261.79261.79万元万元(增幅增幅266.78%)266.
9、78%);香烟销售收入;香烟销售收入190.24190.24万元万元(占销售占销售总额的总额的 20%20%),同比增长,同比增长84.2184.21万元万元(增幅增幅79.43%)79.43%);包装饮料销售收;包装饮料销售收入入120.50120.50万元(占销售总额的万元(占销售总额的13%13%),同比增长),同比增长2.162.16万元万元(增幅增幅1.83%)1.83%);润滑油销售收入润滑油销售收入84.0884.08万元(占销售总额的万元(占销售总额的9%9%),同比增长),同比增长36.4136.41万元万元(增幅增幅76.38%)76.38%);酒类销售收入;酒类销售收入5
10、9.7759.77万元(占销售总额的万元(占销售总额的6%6%),同比减),同比减少少60.2560.25万元万元(减幅减幅50.20%)50.20%);其他销售收入;其他销售收入134.06134.06万元(占销售总额的万元(占销售总额的14%14%),同比减少),同比减少22.3322.33万元万元(减幅减幅14.28%)14.28%)。27上半年,加油卡累计发卡14473张,其中个人卡3924张,占比27.1%,单位卡5290张,占比36.6%,不记名卡5259张,占比36.3%,同比增长111.2,完成年初预算指标的82.2%;设有发卡充值点13个。上半年加油卡累计充值1.706亿元,
11、消费1.633亿元,实现资金沉淀730万元.,持卡消费比例为14%。6 6、加油卡发行情况、加油卡发行情况 28 列示本年累计加油站开发情况,开发指标完成率1 1、加油站开发情况、加油站开发情况 29 列示本年累计加油站投运情况,投运指标完成率2 2、加油站投运情况、加油站投运情况 30影响XX月利润比上月增加XXX万元主要因素:单位:万元1 1、利润分析、利润分析本月本月 31(1)XXX(1)XXX环比降低(增加),减(增)利环比降低(增加),减(增)利XXXX万元万元对影响利润较大的因素逐项详细分析,简要说明主要原因及影响金额32影响XX月利润比上年增加XXX万元主要因素:单位:万元2
12、2、利润分析、利润分析本年本年 33(1)XXX(1)XXX同比降低(增加),减(增)利同比降低(增加),减(增)利XXXX万元万元对影响利润较大的因素逐项详细分析,简要说明主要原因及影响金额343 3、费用分析、费用分析 单位:万元 月计月计 累计累计 本月本月 比上月比上月 比预算比预算本年累计本年累计同比同比 商流费合计商流费合计 员工成本 运输费 维修费 租赁费 水电费 五项管理性费用 广告促销 合理损耗 咨询审计费 安全环保及行政收费 税费 信息系统维护费 银行上门收款服务费 自用产品及消耗 公务性支出 盘盈盘亏 其他费用 折旧折耗摊销 财务费用 35总体说明本月、本年费用总额发生情
13、况,并与上月、本月预算、上年累计进行对比,说明变动幅度。变化超过10%的费用项目做单项分析,详细说明主要原因(1 1)XXXXXX费用费用 (2 2)XXXXXX费用费用 变化超过10%的费用项目做单项分析,详细说明主要原因363737 对影响公司效益较大的因素进行专题分析38(一)(一)与兄弟公司对标与兄弟公司对标(二)(二)所属加油站对标所属加油站对标39(一)与兄弟公司对标(一)与兄弟公司对标与经营环境基本相同的地市公司进行全面对标,找出优势及不足,提出相应措施。对标指标主要包括但不限于:总销量、零售量、纯枪量、吨油利润、吨油营销成本、价格到位率、非油品业务收入、非油品业务利润、加油卡发卡量。40(二)所属加油站对标(二)所属加油站对标对所辖加油站分吨级进行全面对标分析,以全面反映加油站管理水平的高低。对标指标主要包括但不限于:零售量(分纯枪量、小额配送、批转零)、日销量、人均销量、利润总额、吨油利润、吨油营销成本、价格到位率、非油品业务收入、非油品业务利润。414242 综合说明地市公司存在的主要问题,并提出改进措施 说明下月主要工作重点