管理层声明书(适用于专项审计).doc

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1、 1 声声 明明 书书 (致注册会计师) : 本声明书是针对你们审计 公司截 止20XX年XX月XX日 而提供的。 审计的目的是 发表意见, 以确定 在 是否在所有重大方面已按照 企业会计准则的规定编制,并实现公允反映,是否按照 对 ,符合 。 尽我们所知,并在作出了必要的查询和了解后,我们确认: 一、财务报表一、财务报表 1我们已履行 年 月 日签署的审计业务约定书中提及的责任,即 根据 和 制度的规定编制财务报 表,并对 进行公允反映; 2在作出会计估计时使用的重大假设(包括与公允价值计量相关的假设) 是合理的; 3 已按照企业会计准则和 的规定对关联方关 系及其交易作出了恰当的会计处理和

2、披露; 4根据企业会计准则和 的规定,所有需要调 整或披露的资产负债表日后事项都已得到调整或披露; 5.未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对 整体 的影响均不重大。未更正错报汇总表附在本声明书后; 二、提供的信息二、提供的信息 7本公司已向你们提供下列工作条件: (1)允许接触我们注意到的、与 编制相 关的所有信息(如记录、文件和其他事项) (2)提供你们基于审计目的要求我们提供的其他信息; 2 (3)允许在获取审计证据时不受限制地接触你们认为必要的本公司内部人 员和其他相关人员。 8所有交易均已记录并反映在财务报表中; 9、我们已向你们披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估 结果; 10我们已向你们披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌 疑相关的所有信息,这些信息涉及本公司的: (1)管理层; (2)在内部控制中承担重要职责的员工; (3)其他人员(在舞弊行为导致 重大错报的情况下) 。 11我们已向你们披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知 的、影响 的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息; 12我们已向你们披露了所有已知的、在编制 时应考 虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为; 13我们已向你们披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关 系及其交易; (盖章) (签名并盖章) 中国 西安市 年 月 日

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