备品备件库房管理制度(DOC 6页).doc

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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-备品备件库房管理制度第一章 总则第一条 库房管理的要求是:保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确 。第二条 库房管理的目标是:通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力。第三条 库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章备件计划的管理第四条 4.1各工段要做好备件的管理工作

2、,备件管理员要掌握设备的检修运转状态,及时预先发现问题。第五条 4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时,应同步编制所需备品备件加工采购计划,待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备,依据需用时间和供货周期,每月15日,25日集中提报计划。第六条 4.3备件的加工采购计划执行月计划程序,工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备,必须附有经汇签批准的技术条件单,汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理 。第七条 4.4每月5日前,各属车间将下月备件计划及加工图纸报送

3、给机电中心,机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字,留存一份计划后,转送物资供应部的备件分管计划员。第八条 4.5备件计划员接到计划和图纸后,首先核对库存的储备量,再根据已安排的采购情况,对上报的计划进行必要的调整,同时对加工图纸进行加工工艺性的复核,进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。第九条 4.6临时发生的急用件,所属车间填写“急件采购任务单”,经总经理签批后可直接采购。第十条 5、备件的图纸管理第十一条 5.1图纸是进行设备维修,备件加工采购的技术依据,是最基本的设备技术基础档案资料,各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作,图纸的测绘由各工段、机电中

4、心负责。第十二条 5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合,制图要规范,上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图,备件管理人员应对加工图复查,容器类还需确认管口方位是否正确。第十三条 5.4图纸需要修改时要严格按程序履 行手续。第十四条 5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。第二章 验收入库第十五条 入库前应依据设备采购计划审批表认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术员验收相符后再入库。 第五条 出入库员在备品备件进库时

5、,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记.第六条 检验员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合各厂所需的备品备件的技术要求. 第七条 物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置。 第八条 做到帐、卡、物相符合。 第九条 易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。 第十条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。 第十一条 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。 第十二条 仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。第三章 出库程序第十三条 物品出库,保管人员要做

6、好记录,领用人签字. 第十四条 物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 第十五条 本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。 第十六条 对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取.第十七条 领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。 第十八条 出入库员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。第四章 退库第十九条 领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。第二十条 退库时要办理退库手续.退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领

7、用部门领导签字。第二十一条 退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。第二十二条 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第五章 存放第二十三条 备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。第二十四条 备品备件要考虑先进先出,收发货快速

8、及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购。第二十五条 对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出第二十六条 实行库存备品备件台帐制度,出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入公司ERP系统,形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐.第二十七条 库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交设备技术室主管领导,经设备领导审批后进行帐面调整。第二十八条 库房要严格执行保卫制度,禁止非

9、本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度。第二十九条 库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经安环主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业,第三十条 经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。第三十一条 库管员应对库存备品备件进行定期(每月)检查并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理。第三十二条 在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏。第六章修旧、利废:

10、第三十三条对检修中更换下来的设备和配件,由机电中心进行鉴定,对有修复价值的及时安排修复。第三十四条利用原有库存,经过改制代用,同样也可达到减少库存资金,减少备件采购加工费用。第三十五条对贵重金属如铜、铝、不锈钢、轴瓦等应实行以旧换新的规定。第三十六条对在修旧利废工作中有突出贡献单位和个人,给予适当经济奖励。第六章 盘点与帐卡管理第三十七条 建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版;卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。第三十八条 备件入库后要及时建卡,并随备件的进出随时登记。第三十九条 记帐要及时、准确、清楚、整洁。

11、发生差错必须用红色标志更正,不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第四十条 备件的盘点:根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况,做到帐卡物相符,便于及时处理超储、呆滞物质,节约流动资金。第四十一条 备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核。第七章 库区安全及纪律第四十二条 库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,详见安全管理制度。库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等。第四十三条 每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高

12、度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧。 第四十四条 库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区。第四十五条 任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。第八章 职责第四十六条 库房主管人员1. 熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。2. 组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实。3、掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4、负责库房的规划,提高库房利用率。5、负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报,并积极采取有效措施。6

13、、组织库房的库存盘点、帐物核对。 第四十七条 库房员职责1、 了解物料管理的有关政策及规章制度。2、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。 3、每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 4、每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。 5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报 7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。8、负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单

14、并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符。9、备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。 10、 对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐。11、 负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。12、 负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象。13、 负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。14、 坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,库管员

15、要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。15、 按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。16、 积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。第四十八条 本制度的解释权属机电中心。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营

16、管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区

17、域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责-精品word文档 值得下载 值得拥有-

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