1、2022-6-21质量管理体系内审员培训教程2022-6-2201 学习要求2022-6-2302 课程目标2022-6-2403 课程介绍2022-6-25第一讲 概论2022-6-26第一节 ISO9000标准的产 生和 发 展2022-6-27第一节 ISO9000标准的产 生 和发展(续)2022-6-28第一节 ISO9000标准的产 生 和发展(续)2022-6-29第一节 ISO9000标准的产 生 和发展(续)2022-6-210第一节 ISO9000标准的产 生 和发展(续)2022-6-211第一节 ISO9000标准的产 生 和发展(续)2022-6-212第一节 ISO
2、9000标准的产 生 和发展(续)2022-6-213第一节 ISO9000标准的产 生 和发展(续)2022-6-214第一节 ISO9000标准的产 生 和发展(续)2022-6-215第二节 2000版ISO9000标准 的总体结构2022-6-216第二节 2000版ISO9000标准 的总体结构2022-6-217第二节 2000版ISO9000标准 的总体结构2022-6-218第三节 2000版ISO 9000系列 标准的主要特点2022-6-219第三节 2000版ISO 9000系列 标准的主要特点2022-6-220第三节 2000版ISO 9000系列 标准的主要特点20
3、22-6-221第三节 2000版ISO 9000系列 标准的主要特点2022-6-222第三节 2000版ISO 9000系列 标准的主要特点2022-6-223第三节 2000版ISO 9000系列 标准的主要特点2022-6-224第四节 实施ISO 9000系列 标准的意义2022-6-225第五节 八项质量管理原则2022-6-226原则1 以顾客为关注焦点2022-6-227原则2 领导作用2022-6-228 原则3 全员参与2022-6-229 原则4 过程方法2022-6-230 原则5 管理的系统方法2022-6-231 原则6 持续改进2022-6-232 原则7 基于事
4、实的决策方法2022-6-233 原则8 与供方互利的关系2022-6-234第二讲 质量管理体系 基础和术语2022-6-235质量:一组固有特性满足要求的程度。2022-6-236要求(3.1.2):明示的、通常隐含的或必须履行的需求或希望。 2022-6-237产品(3.4.2):过程的结果。2022-6-238过程(3.4.1):一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。资源+活动2022-6-239过程是客观存在的。2022-6-240质量管理体系(3.2.3):在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2022-6-241返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。2022-6
5、-242合格:满足要求。不合格:未满足要求。缺陷:未满足与预期或规定用途有关的要求。(它是一种特定范围内的不合格,因涉及产品责任称之为缺陷)2022-6-243第三讲 GB/T19001质量管理体系 要求2022-6-244第三讲 GB/T19001质量管理体系 要求2022-6-245第三讲 GB/T19001质量管理系 要求2022-6-2461 范围2022-6-2471.2 应用2022-6-2482 引用标准2022-6-2493 术语和定义2022-6-2504 质量管理体系2022-6-2514.2.1(文件要求)总则2022-6-2524.2.2 质量手册2022-6-2534
6、.2.3 文件控制2022-6-2544.2.4 记录控制2022-6-2555 管理职责2022-6-2565.1 管理承诺2022-6-2575.2 以顾客为关注焦点2022-6-2585.3 质量方针 2022-6-2595.4.1 质量目标2022-6-260 目标展开系统图2022-6-2615.4.2 质量管理体系策划2022-6-2625.5.1 职责和权限2022-6-263 5.5.2 管理者代表2022-6-264 5.5.3 内部沟通2022-6-265 5.6.1 总则(管理评审)2022-6-266 5.6.2 管理评审输入2022-6-267 5.6.3 管理评审输
7、出2022-6-268 6.1 资源提供2022-6-269 6.2.1 总则(人力资源)2022-6-270 6.2.2 能力、意识和培训2022-6-271 6.3 基础设施2022-6-272 6.4 工作环境2022-6-273 7 产品实现2022-6-274 7.1 产品实现的策划2022-6-275 7.2 与顾客有关的过程2022-6-2767.2.2 与产品有关要求的评审2022-6-2777.2.3 顾客沟通2022-6-2787.3 设计和开发2022-6-2797.3.2 设计和开发输入2022-6-280空调电控器设计任务书2022-6-2817.3.3 设计和开发的
8、输出2022-6-2827.3.4 设计和开发评审2022-6-283设计评审可考虑下述问题2022-6-2847.3.5 设计和开发的验证2022-6-2857.3.6 设计和开发确认2022-6-2867.3.7 设计和开发更改的控制2022-6-2877.4.采购2022-6-2887.4.2 采购信息2022-6-2897.4.3 采购产品的验证2022-6-2907.5.1生产和服务提供的控制2022-6-2917.5.2 生产和服务提供过程的 确认 2022-6-2927.5.3标识和可追溯性2022-6-2937.5.4 顾客财产2022-6-2947.5.5 产品防护2022-
9、6-2957.6监视和测量装置的控制2022-6-2967.6监视和测量装置的控制(续)2022-6-2977.6监视和测量装置的控制(续)2022-6-2987.6监视和测量装置的控制(续)2022-6-2998.1总则(测量、分析和改进)2022-6-21008.2 监视和测量2022-6-21018.2.2 内部审核2022-6-21028.2.2内部审核(续)2022-6-21038.2.2 内部审核(续)2022-6-21048.2.3 过程的监视和测量2022-6-21058.2.3 过程的监视和测量(续)2022-6-21068.2.4 产品的监视和测量2022-6-21078.
10、3不合格品控制2022-6-21088.3 不合格品控制(续)2022-6-21098.4 数据分析2022-6-21108.5 改进2022-6-21118.5.2 纠正措施2022-6-21128.5.3 预防措施2022-6-2113第四讲 质量管理体系文件的结构、及文件编写的要求2022-6-21142 质量手册2022-6-21153 质量手册的结构2022-6-21163质量手册(续)2022-6-21173质量手册(续)2022-6-21184 程序文件n2022-6-21194程序文件(续)2022-6-2120第五讲 QES管理体系内审员 培 训2022-6-21212 QE
11、S管理体系内部审核的目的2022-6-21223审核分类2022-6-21234 审核依据2022-6-21245 内部审核的频次2022-6-21256 内部审核的一般顺序2022-6-21266 内部审核的一般顺序(续)2022-6-21277 不符合项的判定2022-6-21287不合格项的判定2022-6-21298内审员的职责2022-6-21309审核组长的职责2022-6-213110审核员的资格2022-6-213211审核员的工作方法和技巧2022-6-2133案例分析2022-6-2134案例分析2022-6-2135 2022-6-2136案例分析2022-6-2137案
12、例分析2022-6-2138 2022-6-2139案例分析2022-6-2140案例分析2022-6-2141 2022-6-2142案例分析2022-6-2143案例分析2022-6-2144 2022-6-2145案例分析2022-6-2146案例分析2022-6-2147案例分析2022-6-2148 2022-6-2149案例分析2022-6-2150案例分析2022-6-2151案例分析2022-6-2152 脚脚 印印2022-6-2153案例分析2022-6-2154案例分析2022-6-2155案例分析2022-6-2156¥钱¥钱¥钱¥钱¥钱¥钱¥2022-6-2157案例分析2022-6-2158案例分析2022-6-2159案例分析2022-6-2160案例分析2022-6-2161案例分析2022-6-2162案例分析2022-6-2163案例分析2022-6-2164案例分析2022-6-2165案例分析2022-6-2166案例分析2022-6-2167 结、结、结、2022-6-2168