1、 安全检查纪录安全检查纪录 编制单位:编制单位: 2017 年度年度 综合安全检查表综合安全检查表 检查时间: 年 月 日 受检查部门(车间) : 检查人签名: 序 号 检查 项目 检查标准内容 检查方法 检查与处理结果 符合 不符合 处理结果 1 作业 人员 工作场所必须佩戴劳动防护 用品 现场查看 工作人员精神饱满,无异常 现场查看 工作人员无 “三违” 现象发生 现场查看 2 安全 生产 未经安全教育培训合格的从 业人员不得上岗作业 查看证件、记 录 操作工遵守公司安全生产规 章制度和操作规程,服从管理 现场查看 安全会议情况是否落实 查看记录 安全培训是否实施 查看记录,人 员询问 隐
2、患治理是否落实 查看记录 3 消防 管理 消防器材管理良好,点检正 常,无缺损。 查落实情况 动火作业经过审批。 查看记录 人员疏散通道通畅,无堵塞。 现场查看 4 设备 设施 设施设备禁止带病运转 现场查看 设备设施应当定期维护检查 查看记录 压缩机运行状况 现场查看 7 作业 环境 生产现场设备设施、电线电 缆、气路管道是否有序 现场查看 人员工作区域、 通行区域是否 有效 现场查看 进入生产厂区车辆是否按要 求停放 现场查看 安全消防职业卫生标志是否 齐全 现场查看 8 综合 管理 政府、 公司安全指示文件及时 落实 看台帐记录 及时完成安全目标任务 看台帐记录 按计划开展安全标准化体系
3、 运行活动 看台帐记录 加强应急管理,开展应急演 练。 看台帐记录 9 其他 电气设施设备设施安全检查表电气设施设备设施安全检查表 检查人:检查人: 检查时间:检查时间: 目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安 全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合企业安全生产标准化评定标准的 要求。 要求 按照食品行业安全生产标准化评定标准的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问 题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的
4、预防措施,并立即向安全 环保处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查 项目 检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符合 不符合及主要问 题 1 电气 作业 1.认真执行电力安全作业规程等电业法规; 做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。 认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期 检修、定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安 全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、 运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。 各项作业都要严格落实安全措施。 查操作票证 和记录 2 仪器 设备 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度 等指标是否
5、正常,有无违反标准现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试 验情况;主要设备的绝缘试验报告,缺陷和处 理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求, 使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否 有裸露现象,塔杆、拉线是否完好,是否过负 荷运行。 查现场管理 及设施 3 防护 用品 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套 及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打 压实验合格
6、。 查现场防护 用品管理 检查与责任制 挂钩 记 录 依据安全生产责任制执行 防火防爆及消防安全检查表防火防爆及消防安全检查表 检查人:检查人: 检查时间:检查时间: 目的 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行 为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除 或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合企业安全生产标准化评定标准的要求。 要求 按照食品行业安全生产标准化评定标准的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问 题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,
7、并立即向安全 环保处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查 项目 检查标准 检查方 法 (或依 据) 检查评价 符合 不符合及 主要问题 1 厂区 及建 筑物 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅; 2、是否由足够的便于灭火的机动场地; 3、厂区交通道路的信号标志是否完好; 4、厂区交通道路是否有足够的照明; 5、各种照明设施是否完好; 6、阶梯、地面等是否完好; 7、厂区内物料堆放是否符合要求 查现场 设施 2 生产 工艺 过程 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品,有无 防范措施; 2、有无安全操作规程,生产作业是否严格遵守安全操作 规程;对可能发生
8、的异常情况有无应急处理措施; 查操作 规程及 记录 3 消防 设施 1、有无火灾探测报警系统,是否完好; 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合 要求; 3、消防供水系统是否可靠。 查现场 4 作业 现场 1、作业现场符合防火要求; 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好; 3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全 地点; 4、火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明 及布线等)是否符合防火防爆要求; 5、对各种热源及高温表面是否有效防护; 6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求; 7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突 出屋顶的排放可燃物
9、放空管等有无避雷设施、是否完好; 8、气瓶的放置是否符合安全要求; 9、作业场所可燃气(蒸汽) 、粉尘浓度是否超标,通风是 否良好,有无检测报警设施; 10、有无必要的、明显的安全标志,是否完好。 查作业 证票 5 生产 装置 与设 备 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用; 2、有火灾爆炸危险的装置与设备,有无抑制火灾蔓延或 者减少损失的预防措施; 3、有无电气系统接地、接零及防静电设施,是否完好; 4、动力源及仪器仪表是否正常、完好; 5、高温表面的耐火保护层是否完好; 6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施,如安全泄 压设施等。 查现场 管理 6 安全 管理 1、有无按照规定
10、配备专(兼)职安全管理人员,履行职 责情况如何; 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情 况如何; 3、是否进行安全检查,对检查结果如何处理; 4、是否开展安全教育培训,效果如何; 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 查材料 及现场 检查与责任 制 挂钩记录 依据安全生产责任制执行 危险化学品安全检查表危险化学品安全检查表 检查人:检查人: 检查时间:检查时间: 目的 对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证, 查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以 制定整改措施,消除
11、或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合安全标准化规范的要求。 要求 按照安全标准化规范的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂 时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查 项目 检查标准 检查方 法(或 依据) 检查评价 符 合 不符合 及主要 问题 1 一书 一签 1、 按照规定对属于危险化学品的产品进行登记, 编写安全技术说明书 与安全标签, 对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。 查档案 2 购买 1、不购买和使用没有安全技术说明
12、书与安全标签的危险化学品。 查现场 查供应 3 使用 1、 车间根据需要,规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放 量; 2、 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚,不准存 放在一起; 3、 爆炸物品、剧毒物,随用随领,领取数量不得超过当班用量,剩 余要及时退回; 4、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、 防护措施等; 5、 压缩气体和液化气体使用时,气瓶内应留有余压,且不低于 0.05Mpa。 6、 有防止互为禁忌物品接触的措施; 7、 生产、使用危险化学品的场所,有防火、排气、通风、泄压、防 爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。 查现场 查
13、记录 4 储存 1、 应按照有关制度,核对、检验进库物品的规格、质量、数量; 2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库; 3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存,贮存安排与剁距符合标准 要求; 4、 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方 法不同的物品,分间、分库贮存,并在醒目处标明贮存物品的名 称、性质和灭火方法; 5、 甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室,不准住人; 6、 库房工作人员在每日工作结束后,应进行安全检查,确认安全后, 方可离开; 7、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。 8、 保管人员根据所保管的危险化学品的性质, 配备必要的防护
14、用品、 用具; 9、 罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井, 并在出口管上设 置切断阀; 10、贮罐区:各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定,其液位计、 压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好; 11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施,现场电器设施应为防 爆电器; 12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内,不应有与贮罐无关的管道、 电缆等穿越,与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时,洞口应用不 燃材料填实,电缆应采用跨越防火堤方式铺设。 查现场 查记录 5 装卸 运输 1、 危险化学品的装卸运输人员, 应对所装卸的危险化学品的理化性质 和防护措施有所了解,能按装卸危险化学
15、品的性质,佩戴相应的防护 用具; 2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品,能使用符合安全要求的 装卸和运输工具; 3、运输易燃、易爆物品的机动车,其排气管装阻火器,并符合危险化 学品的运输资质; 4、危险化学品装卸前,应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静 止等操作; 5、运输危险化学品的车辆,应按指定路线,限定速度行驶。 查现场 检查与责任制 挂钩记 录 依据安全生产责任制执行 季节安全生产检查表(春季)季节安全生产检查表(春季) 检查时间: 年 月 日 检查人员签字: 序 号 检查 项目 检查标准内容 检查 方法 检查评价 符合 不符合 不符合及主要问题 备注 1 防雷 防静 电 防雷
16、防静电检测计划 查资料 气象部门检测公司内 部检测情况 查资料 防雷防静电接地无严重 锈蚀,检测处紧固、螺 栓帽齐全;接地极设置 符合规范要求 查现场 相关作业场所工作人员 按规定着工作服、鞋 查现场 2 解冻 跑漏 应有春季设备保养计划 查计划 查班组巡回检查记录 查纪录 管道连接法兰等无渗 漏、无大面积锈蚀;各 螺杆螺栓齐全有效 查现场 生活用水管道及阀门无 严重锈蚀,完好有效 查现场 3 其他 季节安全生产检查表(夏季)季节安全生产检查表(夏季) 检查时间: 年 月 日 检查人员签字: 序号 检查 项目 检查标准内容 检查方 法 检查评价 符合 不符合 不符合及主要 问题 备注 1 防暑
17、 降温 重点危险部位工作人 员劳动防护用品的配 备 查发放 台帐 劳动防护设施完好有 效 查现场 准备防暑凉茶、防暑 药品、含盐饮料等 查现场 作业时间安排要合 理,加强工作中的轮 换休息, 查作息 安排 2 防台 风 要有防台风措施、人 员分工和安排 查资料 及时传达台风预报 查资料 各种设备设施要牢固 查现场 3 防洪 防汛 有防洪防汛应急预案 且符合要求 查资料 及时传达 恶劣天气 预报 查资料 防洪物资准备充足 查资料 看现场 4 其他 季节安全生产检查表(秋季)季节安全生产检查表(秋季) 检查时间: 年 月 日 检查人员签字: 序号 检查 项目 检查标准内容 检查方法 检查评价 符合
18、 不符合 不符合及主要问题 备注 1 防火 加强员工防火安全 教育 查记录 门卫控制人员、车 辆入库携带火种措 施 查措施查现 场 生产厂区周围无杂 草,无易燃物,卫 生整洁 查现场 消防器材、灭火器 材完好有效,并且 能够按时保养换药 查现场看纪 录 各有关场所防火、 防爆等警示标志 查现场 2 防冻 保温 有设备防冻保养计 划 查资料 结冰前清清理消防 管道 放空 查计划看现 场 车辆进行换季保 养,冷却水箱加注 防冻液 查纪录看现 场 消防设施各种阀门 有具体保护保温措 施 查计划看现 场 各处门窗完好有效 看现场 3 其他 季节安全生产检查表(冬季)季节安全生产检查表(冬季) 检查时间
19、: 年 月 日 检查人员签字: 序 号 检查 项目 检查标准内容 检查方 法 检查评价 符合 不符合 不符合及主要问题 备注 1 防火 防爆 加强员工冬季防火防爆 安全教育 查纪录 危险重点部位禁止使用 非防火防爆取暖器材 看现场 管道、阀门等装置无渗 漏、无油污;相关场所 加强通风,无有害气体 积聚 看现场 危险重点部位设备维修 使用安全工具 看现场 消防系统、设备完好有 效 看现场 2 防中 毒 办公场所禁止使用煤球 炉 查现场 3 防冻 防凝 有关呼吸阀、阻火器应 有保护防凝措施 看现场 关键重点部位阀门、管 线等应有保护保温措施 查资料、 看现场 4 防滑 及时清除入口附近的冰 雪 查
20、现场 登高作业处应有防滑警 示标志 查现场 雨雪天,车辆出行禁止 急刹车,禁止猛轰抬油 门,防止车辆事故 查台帐 5 其他 节假日安全生产检查表节假日安全生产检查表 检查时间: 年 月 日 检查人员签字: 序号 检查项 目 检查标准内容 检查方法 检查评价 符合 不符合 不符合及主要问题 1 节前 (后) 准备 节日期间的值班安 排,领导带班安排 查现场 人员心理波动,浮躁 心理等。 查现场 2 现场确 认 作业现场设备设施的 防护 查现场 用电管理、变压器房、 锅炉房管理 查现场 有无火灾隐患和其他 隐患 查现场 3 复工确 认 作业现场设备设施的 防护 查现场 用电管理、变压器房、 锅炉房
21、管理 查现场 有无火灾隐患和其他 隐患 查现场 人员心理波动,浮躁 心理等。 查现场 安全教育活动实施情 况 查现场 4 其他 安全隐患整改通知单安全隐患整改通知单 编号: 车间 或岗位 检查部位 检查人员 检 查 隐 患 整改时间 年 月 日前整改完毕,在此之前立即采取有效措施,确保安全。 负责人: 年 月 日 整改单位 整改单位负责人: 年 月 日 复查情况 负责人: 年 月 日 隐患整改信息表隐患整改信息表 第三联 整改完后返回安全部门 填写人: 填写日期: 年 月 日 受检单位 检查部位 通知书编号 ( )隐患第 号 : ( )隐患第 号隐患整改通知单所列整改项目: 已于 年 月 日整
22、改完毕,请验收。 单位(盖章) : 单位负责人(签字) : 年 月 日 整改措施 (包括预防措施、教育) 整改单位(签字) : 年 月 日 日常巡查表日常巡查表 检查人: 检查时间: 编号: 序 号 检查评价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 各岗位安全作业情况 2 设备运行秩序 3 消防设施是否完好 4 用电安全 5 安全通道是否畅通 6 警示标志是否完好 7 安全设施是否正常使用 8 备注 检查内容 日期 评价 隐患排查治理情况统计分析 季报表 填报单位(盖章): 统计季度: 年第 季度 类别 季度 一般事故隐患 重大事故隐患 隐患排查数 (项) 已整改数(项) 整改率(%) 整改投入资金 (万元) 隐患排 查数 (项) 已整改 数(项) 整改 率 (%) 整改投入 资金(万 元) 未整改的重大事故隐患列入治理计划 计划整改 数(项) 落实目标任 务(项) 落实经费 物资(项) 落实机构人 员(项) 落实整改 期限(项) 落实应急措 施(项) 落实整改资 金(万元) 第 季度数 一季度至本季度 事故隐患排查治理情况分析: 主要应急防范措施: 单位主要负责人(签字) 填表人: 填表日期: 年 月 日