采购订单表格.xls

上传人(卖家):Ronald 文档编号:350952 上传时间:2020-03-10 格式:XLS 页数:1 大小:45KB
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1、深深圳圳市市XXXXXX有有限限公公司司 采采 购购 订订 单单 供供 方方:订订单单号号: 联联系系人人: 联联系系人人: : 电电 话话: : 电电话话:0755-XXXXXXX0755-XXXXXXX 传传 真真:传传真真:0755-XXXXXXX0755-XXXXXXX 物物料料品品名名规规格格数数量量单单位位交交 期期单单价价(¥) 合合计计(¥)备备注注 金金额额合合计计(大大写写): 金金额额合合计计(小小写写): 交交货货地地点点:深深圳圳市市XXXXX 供供 应应 条条 例例 一一、交交货货原原则则: 1、供应商收到订单后,请检查单价、数量、产品规格、交货期,确认后回传,8小

2、时内未回传视为 默认; 2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处,每延迟半个 工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我 司保留索赔权利; 3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求,送错料或送少料,应在一天内更换或补料,否 则,所带来的损失由供应商全部承担。 二二、不不良良品品处处理理: 1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收,同时,造成的误工误时误料以及我司客户的索赔,供 应商须承担全部责任; 2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品,否则,48小时后我 司将自行处理 四四、付付款款原原则则: 1、结款前,供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐; 2、结款时,须有加盖贵司公章的送货单回单(必须注明我司本厂订单号和采购单号)、收据及我司 入库单。 备备 注注 1.1.请请供供应应商商务务必必按按照照“供供应应条条列列”与与我我司司合合作作,否否则则,所所产产生生的的后后果果由由供供应应商商自自行行解解决决2.2.请请 供供应应商商务务必必开开据据送送货货单单且且在在送送货货单单上上注注明明我我司司订订单单号号码码和和所所下下单单数数量量;3.3.谢谢谢谢合合作作! 采购员: 批准: 供应商加签: 日 期: 日期:

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