1、工程物资采购管理制度范文工程物资采购管理制度1第一章总则第一条为了加强xxx公司(以下简称公司)的工程物资采购管理,规范工程物资采购工作的程序和标准,防范和降低工程物资采购中的风险,保障公司经营的效率和效益,根据内部会计控制规范-采购与付款等法规的相关规定,特制定本制度。第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备,包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。第三条本制度适用于公司开发的所有项目。第二章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门,负责审核确
2、认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门,负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。第六条采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门,负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。第七条采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行。第八条采购监督部门签证部是工
3、程物资采购工作的监督部门,负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。合同部、财务部对采购付款情况进行监督。第三章采购程序与工作标准第九条月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制月度物资需求计划,每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划,进行汇总,形成月度采购计划,报公司计划会议审阅。审阅通过后,物资部根据月度物资采购计划套用计划或定额价格提出资金支付计划,提交资金管理部落实采购资金,并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。第十条需求申请1、需求部门根据月度物资需求计划按照统一格式编制物资需求申请表。物资需求申请应分类填写,按照施工单位和类别连续编号,要求内容准确、明晰
4、、完整,需求部门对申请的正确性和合理性负责。2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。材料类别提前申报天数(相对于拟进场时间)每月申报日期建筑材料10天10日、20日、30钢材10天1日、10日、20日管材、电气、电缆等其他材料15天1日、15日零星设备15天1日、15日小型设备30天1到5日中型设备根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报随时大型设备3、物资需求申请提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部:1)提前申报天数少于规定时间的,应经分管领导审批;2)未能在规定的申报日期申报的,应经分管领导审批;3
5、)没有列入月度物资需求计划的大、中型设备,应经公司总经理审批;4)没有列入月度物资需求计划的其他物资,应经分管领导审批;5)各施工单位、各部门必须按日期申报物资需求申请;6)定价询价工作单位、各部门必须已工作联系单的形式,并注明材料的名称、规格型号、数量。第十一条采购申请物资部收到需求部门上报的物资需求申请表后,进行审核并汇总,编制采购申请表。采购申请表应分类填写,每类连续编号,并注明拟采取的采购方式。1、公司招标采购方式:单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的,将采购申请表提交给合同部进行招标,物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作,具体采购程序
6、详见公司招投标管理制度;2、非公司招标方式:1)单类产品采购金额在10万元以上,但根据实际情况本次无法进行招标采购的,物资部将采购申请表提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后,执行采购程序。2)单类产品采购金额在10万元以下的,物资部根据集团公司的有关规定进行采购。第十二条寻找供应商物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的,物资部应向集团供应公司书面报告原因,集团供应公司审核批准后进行采购。需求部门应向物资部推荐供应商。特别是首次购买和技术复杂的项目,推荐的供应商应不少于3家。物资部寻找供应商应遵循以下原则:1、应根据成本效益原则,尽
7、量多寻找供应商参与洽谈;2、重复采购的,应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商;3、同类产品采购中,应不断更新采购供应商,不得长期保持不变。第十三条供应商评定物资部收集寻找供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料,与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定,筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。第十四条信息传递与沟通物资部负责收集、整理采购信息,传递给评定合格的供应商,并接受和回答供应商提出的疑问。采购信息一般包含以下内容:1、产品信息:包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息,由物资部
8、根据需求部门的需求计划编制。2、商务信息:包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息,由物资部根据集团公司的采购政策编制。3、技术信息:包括产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息,由需要部门负责编制后交给物资部。第十五条技术交流需要技术交流的,物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术交流,物资部对技术交流的组织工作负责,需求部门对技术交流的效果负责。技术交流后形成技术交流记录,物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。在技术交流过程中,需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一步的了解和审查,评估供应商的能力和水平,筛选出参与商务
9、报价的供应商。第十六条商务报价在供应商充分了解和明确采购信息的基础上,物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价:1、协商定价物资部与供应商一一进行协商议价,供应商确定报价后向公司提供书面的报价表。物资部根据供应商的报价编制报价汇总表,并注明拟选择的供应商和价格。2、集中竞价由公司相关部门共同组成竞价小组,负责召集供应商参与集中竞价,取得供应商的书面报价文件。集中竞价过程如下:1)组成竞价小组:竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成,是负责集中竞价的临时组织,由物资部牵头组织开展工作;2)发放集中竞价通知:物资部在确定集中竞价时间、地点、人员安排后,通知供
10、应商参与集中竞价;3)确认采购信息:供应商按照要求参加集中竞价,竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓,并在响应函上签字确认。4)竞价准备:竞价小组宣布竞价规则,发放报价表。5)竞价:供应商现场填写发放的报价表,交给集中竞价小组。集中竞价小组可以根据实际情况公布集中竞价最低价格,安排供应商进行竞价,竞价轮数由集中竞价小组确定。6)签署集中竞价结果文件:最后一轮竞价结束后,集中竞价小组根据最后一轮的报价表编制报价汇总表,并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参与人员在报价汇总表上签字,连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。第十七条价格审核物资部将报价汇总表报集
11、团供应公司,集团供应公司对采购价格进行审核并签批意见。第十八条价格审批价格审核完毕后,物资部将报价汇总表及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。第十九条通知供应商公司领导审批后,物资部编制连续编号的采购订单,报物资部经理审核批准后,将采购订单发给供应商,通知供应商按照约定送货。第二十条签订合同公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。根据实际情况不能签订合同的,应由公司分管领导和总经理批准。物资部合同管理员根据采购审批结果,起草合同。需求部门负责提供合同的技术条款,技术条款应与相关方签字的技术交流记录一致。合同起草完毕,合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后,办公室签章
12、,合同正式签署。合同管理详见公司的合同管理办法。第二十一条通知收货与供应商达成供应协议后,物资部将采购订单副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员,通知其预计送货时间,使其做好收货准备。第二十二条验收与交接物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接,具体分工和程序详见工程物资管理制度。物资验收入库或交接后,接收人应当将收货信息及时反馈给物资部。第二十三条挂账与付款供应商执行订单完毕后开立销售发票,发票必须注明采购订单号码,并与采购订单一一对应,不可将多张采购订单的产品混在一起开立发票;供应商将发票交给物资部采购员,采购员根据采购订单和报价汇总表进行审核后,
13、按照公司的审批程序进行审批,审批完成后到财务部办理挂账。根据与供应商的约定需要付款时,采购员填写付款申请书,按照公司的付款审批程序进行审批,审批完成交财务部办理付款事宜。第四章采购档案管理第二十四条采购文档物资部应做好采购文档的档案管理工作,采购工作中的以下文档应按照采购订单批次整理归档:1、物资需求申请;2、采购申请;3、产品商务文件、技术文件,技术交流记录;4、报价表和报价汇总表;5、采购订单;6、采购合同;7、验收报告。第二十五条采购台账物资部应建立采购台账,采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。物资部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询,以加强对采购的管理和对采购信息
14、的利用。采购阶段需要的记录信息需求计划阶段需求计划编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人;产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中止时间等。采购阶段供应商名称、联系方式;订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。交货阶段交货日期、入库单号、送货数量、应付金额;延误原因、短缺原因、质量状况;收货人等信息。付款阶段发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。各个阶段其他特殊事项等采购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对,核对不一致的应及时查找原因并进行处理。第五章监督与考核第二十六条监督审计部负责参与采购内部控制制度的建立,并监督其运行
15、状况,提出修改和完善意见;审计部负责监督采购执行工作过程,并有权对采购工作进行检查,根据检查结果,向公司高层领导提出处理和考核建议。第二十七条考核1、物资部应收集整理以下信息,并向公司负责考核的部门提出考核建议:1)需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等;2)采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采购产品交货情况、采购程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核,并提出考核建议,包括:采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵循性、采购文档的管
16、理、台账的管理等。第六章附则第二十八条本制度由公司物资部负责解释。第二十九条本制度自公司颁布之日起施行。工程物资采购管理制度2一、类别1、本制度所指采购物资分类三类:A类:建筑钢材、黑色金属等。B类:设备(塔吊、施工升降机等大型设备等)及设备的配件等。除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定,或总经理直接指示。2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类2.1需求使用单位及承包人2.2主管部门3、物资需求(采购)计划的分类3.1月度物资需求计划3.2紧急物资需求计划4、采购的方式分类4.1固定厂商、长期报价采购4.2即时询价采购5、采购物资付款方式分为:5.1延期付款。5.2货到后分期付款。5
17、.3货到凭发票报销付款。6、总经理、副总经理负责6.1、采购合同、计划的批准、签订。6.2采购付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1.1审议批准采购物资询议价报告表1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。2、总经理负责2.1采购合同的批准、签订。2.2采购付款的批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求(采购)计划。对于确实急需不能列入月度物资需求(采购)计划的物资,物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划。1.2月度物资需求(采购)计划和物资紧急需求计划经本单位负责人审核,所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后
18、,提报至需求物资的采购部门。2、物资采购审批程序材设部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求(采购)计划或物资紧急需求计划,结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写物资采购审批表,经材设部经理审查,分管副总经理审核,总经理批准后实施物资采购实施程序。3、物资采购实施程序3.1物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表先核对采购内容,查阅物资供应商登记表台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价。3.2对于厂商的报价资料进行整理后
19、,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。3.3采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询价议价报告表,经材设部经理审核,分管副总经理审核,总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定购货合同,按合同审批程序各级审核后再进行采购。3.4召开采购领导小组会议审议批准。4、采购物资验收入库工程程序4.1采购物资到现场或项目部后,现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。4.2检验或验证合格后,由采购人员和现场或项目部填写各类物资入库验收单,经检验或验证人员签字后物资登记入库。5、采购物资付款工作程序5.1采取
20、预付款方式的采购物资,由采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表,填写借款单,经付款审批流程批准后办理预付款手续。5.2采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表,物资入库验收单,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定,经审批流程批准后办理报销付款手续。四、规定与标准1、物资需求(采购)信息传递规定1.1物资需求使用单位必须在月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求计划上将所需物资的相关要求说明,特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。1.2所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应在月度物资需求(采购
21、)计划或紧急物资需求计划上注明相关事项。1.3物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况,在月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求计划上将所需物资的估计单价和金额情况列明。1.4物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知材设部,双方协商积极配合处理好有关事宜。2、物资采购规定2.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。2.2物资采购部门要严格遵守供应商评价制度,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好的单位优选”的方式,综合考
22、虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有35家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。 2.3对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位,应在召开的物资采购领导小组会议上提出,并由会议做出决定。2.4凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资,必须采取公开招标的采购方式,由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。2.5若厂商报价的采购物资规格与物资采购审批表所列的规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应列出资料在物资
23、采购审批表上,经主管审核后,物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。2.6若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,采购部门应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。3、采购物资验收入库、出库规定3.1采购物资到现场或项目部后,必须经材料设备部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。3.2对于经检验和验证不合格的采购物资,材料设备部门必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。 3.3材料设备部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式、方法进行规范和明确。3.4各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由现场材料员办理出库手续。4、采购物资付款规定下列情况财务部
24、应拒绝支付采购款项:4.1与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一致的款项。4.2材料设备部门和物资使用单位未在入库验收单上签字的款项。4.3物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或采购物资询议价报告表不符的款项。所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应在月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求计划上注明相关事项。5、采购纪律规定5.1各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。5.2物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想、尽
25、职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。5.3采购人员都必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序批准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。54采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5.5采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。5.6为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
26、6、售后服务对于采购物资,材设部在签订购买合同时,要明确约定。6.1采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由材料设备部门负责联系。6.2对于在使用过程中(质保期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由材料设备部门在规定时间内协调解决。工程物资采购管理制度3一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作,确保采购物资符合规定的质量要求,降低公司开发成本,结合公司实际,拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况,依照“集中统一,合理采购,降低成本”的原则,适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。二、职责:招标采购部作为组织材料设备采购的主体,负责物资供应计划、采购实施和相关控制
27、管理工作,负责采购招标的组织和协助采购合同的.审查、审定,负责供货服务商信息管理系统的管理。1、招标采购部经理的职责:1)负责招标采购部的日常行政工作。2)负责组织员工的日常培训工作。3)负责审批年度及月度工作计划,并按计划执行。4)负责对供货服务商的审核、评审、考察,参加对供货商的定期评价。5)负责审核工程材料采购计划。6)负责审核相关采购项目的报价表。7)负责与相应供货商进行竞价性谈判。8)负责审核相关采购合同。9)审核材料付款申请书,并报上级主管审核、审定。10)负责材料入、出库的审批。11)负责定期组织对全库进行盘点,依照公司相关规定处理不合格品。2、材料设备采购专干的职责:1)协助部
28、门主管做好日常行政工作。2)负责编制年度及月度工作计划,并按计划实施。3)负责编制工程材料采购计划。4)负责对供应商进行初步调查,制定供货服务商信息表。5)控制报表及采购实施,并对采购的材料服务质量进行验证,形成书面材料供主管领导审核。6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。7)协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。8)负责监督供货服务商合同执行程度,协同处理合同执行事宜,形成书面材料上报。9)确认材料付款申请书并上报审核、审批。10)负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。11)负责对新材料、新设备进行市场调查。12)协助进行材料出、入库工作的开展。13)协助进行全库盘点,依照公司
29、有关规定处理不合格品。3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下:1)依照与承建方签订的建工合同,合同条款中明确规定由承建方自行采购,我司定价、定规格的物资,招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。2)依照与承建方签订的建工合同,除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资,原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备(给排水设备材料等)和其他材料(钢筋、电线电缆、铺装材料等)。4、甲供物资明细:在与承建商签订的建工合同中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料,招标采购部依据实际情况提
30、出意见报主管领导审批,决定是否甲供,并提前通知项目部、监理方和承建商。三、采购计划:1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划,会同相关部门编制采购供应计划。1)工程开工前5天,由招标预算组人员提出工程材料清单,送交招标采购部。2)施工单位在图纸会审后一周内,提出本单位承建工程所需材料的整体计划,经监理方和项目部主管人员审核后,报招标采购部。3)招标采购部对施工单位提交的整体计划,依照预算人员提供的材料清单进行审核后,并汇总编制材料采购计划,提交主管领导审批。2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划,计划包括:采购物资名称、品种规格(型号)、需用数量、用途和要求进场的时间等内容,
31、特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划,结合公司的开发、经营计划,汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划,报公司相关部门审定,列入预算。4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因,需调整物资采购计划时,由规划设计组提出意见,公司领导审批同意,交招标采购部会同相关部门一并进行调整。四、物资采购1、依照招标采购部编制的供货服务商登记表、供货服务商询价明细表,查询供货服务商信息库遴选合格供货服务商进行前期市场调。2、招标采购部依照供货服务商信息库选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的
32、质量、品种齐全的样品物资建立样品库,以备选用。3、在参考采购物资计划和供货服务信息库基础上,依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则,结合相关市场调查,遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。4、采购物资时,符合招标条件的,按公司相关招标管理制度进行。5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购:1)询价采购:a)招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。b)询价人向从供货服务商信息库内遴选出的三家以上合格供货服务商询价,并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。c)确定符合采购要求且报价合理的供货服务商,形成书面材料报主管领导审批,形成记录,进入采购
33、实施阶段。2)直接市场采购零星物资经批准后,可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则,直接市场采购或要求供货服务商送货。6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后,由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面:公司基本资质;公司生产能力;运输能力;储货能力;产品服务质量;维保服务能力;投标文件中明确优惠比例的可实现能力;本土市场占有率:业绩实地考核;市场美誉度。7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行,并应包括以下适宜的采购信息:1)产品质量要求、严守要求,可引用标准或提供规范图样等;2)价格、数量、交付方式等;3)可对供方产品、程序、过程、设备和人员
34、资格提出批准和资格鉴定的要求;4)可对供方质量管理体系提出要求。8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前,须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则,不得投入使用和办理结算。9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商;系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。五、材料设备进场验收、校验和合同执行1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求,与供方协商进度及时间,组织物资进场。2、所有进场物资必须提供以下资料:1)产品合格证;2)质量检验报告;3)与产品相关的技术资料。3、物资进场后,凡涉及
35、工程外观、功能的物资,由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收;其他物资,由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后,施工单位开具收料单(注明品种、规格、数量等)并加盖单位公章,交供方。对整机设备等重要物资,由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收,如需在供方验证,则需在合同中规定时间和方式。4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验,并出具相应的检验报告;未经检验或检验不合格的物资严禁使用。5、所有进场物资,有关人员同时在验收单上签字,并作为材料设备结算的依
36、据之一,相关部门负责人办理相应手续。6、供方供货过程中,招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督,编制供货服务商合同信息单元注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。7、合同执行过程中,如出现供货服务商违约或未严格按合同执行,招标采购部根据合同约定参照实际情况,及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。8、合同履行完毕后,招标采购部依照供货服务商合同信息单元结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核,存档备案作为供货服务商信息库的有效补充。六、物资保管、分发与结算1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。2、甲供物资验收合格后根据承建商申请的品种、规格、数量直接分发承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放,码放齐整并有相应标识。设备使用前按照使用说明进行保养和维护。3、根据月度计划及供货服务合同执行情况,招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后,与财务管理部门办理有关结算、付款手续。4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制,并按期向主管领导提交书面报告。5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况,以及新材料、新设备的信息资料,完善供货服务商信息库,作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。